Linha Protheus: | Informações como valor da mercadoria, alíquota, percentual de redução entre outras são utilizadas para cálculo interno no TIF. Caso o resultado encontrado pela ferramenta apresente divergências com os valores declarados nos documentos fiscais será apresentada mensagem. |
Procedimento Recomendado
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Linha Datasul: | Efetuar a correção no módulo de Faturamento no cadastro: Atualização Itens Faturamento (CD0903), informando uma classificação fiscal válida para o produto. A busca da Alíquota e Tributação do PIS e Cofins é efetuada primeiro do programa: Atualização Itens Faturamento (CD0903) e posteriormente do programa Natureza de Operação (CD0606). A correção da classificação fiscal, valores, alíquotas, etc do item do documento fiscal pode ser efetuada no módulo de Obrigações Fiscais através do programa: Manutenção Documentos fiscais (OF0305). Após a correção, efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD - Contribuições, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha Logix: | Nesse caso poderá ser verificada a classificação fiscal, alíquota e CST estão corretas. As informações podem ser consultadas na nota fiscal de origem. Documentos Fiscais de Entrada: SUP3760 (Nota Fiscal), verificando se houve alguma divergência entre o Danfe recebido e o documento fiscal implantado no sistema. Documentos Fiscais de Saída: Para consultar as notas fiscais emitidas pode ser utilizado o programa VDP40005 (Consulta de Notas Fiscais). Utilize o cadastro de Itens (MAN9922 ou MAN10021), aba Fiscal, campo Classificação Fiscal para realizar a correção da informação que originou esta inconsistência. Neste mesmo programa, na aba Comercial 2, pode ser alterado também a Exceção TIPI, na qual gerar o campo EX_IPI do registro 0200. Procedimentos para realizar o cadastro da NCM podem ser verificados na FAQ: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223157127 Procedimentos para realizar o cadastro da EX_IPI podem ser verificados na FAQ: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=223155672 Importante: Notas Fiscais de saídas ou entrada (emissão própria) que foram emitidas com dados incorretos a sugestão é buscar orientação na legislação vigente ou na SEFAZ que pertence a empresa, antes de efetuar qualquer alteração. Após a correção deve ser efetuado novamente a extração do arquivo para EFD Contribuições pelo programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha RM: | Quanto ao Cupom Fiscal pode ser realizado no Sistema de Faturamento. È necessário estorna as integrações, realizar os ajustes necessários, integra e gerar a Rotina novamente. |
Linha Winthor: | Evidenciamos operações de vendas no mercado interno onde há alíquotas e/ou CST de COFINS não praticada e não correspondente a alíquota definida pela a legislação vigente . Procedimento Recomendado
8. Na aba Opções Acessórias, caixa Atualização de PIS/COFINS, marque a opção Recálculo de PIS/COFINS. 9. Informe o Período desejado e marque o Tipo de transação conforme necessidade. 10. Clique Executar. Pontos de Atenção Lembramos que estas rotinas apenas corrigem as informações referentes a escrituração dos livros, já que o documento fiscal não pode ser alterado após a sua transmissão eletrônica ou a saída da mercadoria da empresa. Estas duas rotinas devem ser utilizadas somente em casos de correção da escrituração. O usuário deverá ler atentamente os requisitos para sua utilização; |