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| - En la rutina Proveedores (MATA020) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se debe registrar el proveedor.
- En la rutina Productos (MATA010) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se debe registrar el producto.
- En la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registrar la TES de entrada y salida con los impuestos necesarios.
- En la rutina Condiciones de pago (MATA360) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registrar la condición de pago.
- En la rutina Factura de entrada (MATA101N), perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), generar una Factura con la moneda 2 - Dólar.
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| - En la rutina Nota Créd./Débito (MATA466N), perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), generar una NCP a partir de la Factura registrada anteriormente, asegurándose de informar la moneda 2 - Dólar.
- Informar el proveedor previamente registrado.
- Informar la condición de pago
- Importante: Si la tasa de cambio está en cero, es necesario informar una tasa diferente de 0.
- Al hacer clic en en Otras acciones → Facturas seleccionar seleccionar la Factura registrada anteriormente y grabar.
- El sistema incluye correctamente la factura, utilizando una TES que cumpla con los siguientes requisitos: Genera título en el Financiero (F4_DUPLIC) = 'S - Si', Actualiza stock (F4_ESTOQUE) = 'S - Si', Permite cantidad igual a 0 F4_QTDZERO = '1 - Si'
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