Histórico da Página
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Geração de NDF (Nota de Débito Fornecedor)
...
pelo módulo de Faturamento
Produto: | Microsiga Protheus® |
Ambiente: | Faturamento (SIGAFAT) |
Ocorrência: | Procedimento para geração de NDF pelo módulo de faturamento |
Ambiente
Passo a passo: | PROCEDIMENTO PARA GERAR NDF - NOTA DÉBITO FORNECEDOR EM DEVOLUÇÃO DE COMPRA E REALIZAR COMPENSAÇÃO DA NDF NO FINANCEIRO |
1 - Registrar Documento de Entrada com um TES que gera duplicata e no qual esteja relacionado o devido TES de Devolução; |
2 - A NF de Entrada gera título de Tipo "NF |
" no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções |
Contas a Pagar |
; |
4 - Liberar o Pedido e Faturar a Devolução (NF de Saída); |
5 - A NF de Saída gera título de Tipo "NDF |
" no "FINANCEIRO > Atualizações > Contas a Pagar > Funções |
Contas a Pagar |
(FINA750)"; 6 - Para realizar a Compensação da Nota de Débito, selecionar o NDF: |
> Compensação > Selecionar > |
Observações:
OK > Selecione o título que se deseja compensar > Confirmar valor (Total / parcial) a compensar > OK |
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