Procedimento para Utilização
** Rotina 302 - Cadastrar Cliente
Observação: para este exemplo utilizamos um cadastro já existente no sistema.
1. Acesse a rotina 302 na versão indicada acima ou superior;
2. Clique o botão Manutenção de Registro;
3. Informe o Código do cliente desejado e clique o botão Pesquisar;
4. Selecione com duplo clique o código exibido na planilha;
5. Marque Sim na opção Pagamento com Cheque Moradia;
6. Atualizados os dados necessários clique o botão Salvar.
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** Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda
1. Acesse a rotina 316 na versão indicada acima ou superior;
2. Informe o Código do cliente desejado, a Origem da Venda e tecle o botão F10 - Iniciar Pedido de Venda;
3. Acesse a aba Cabec.(F4) e marque o campo Pagamento com Cheque Moradia;
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Observação: o campo Pagamento com Cheque Moradia estará visível e habilitado para marcação somente quando a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente estiver marcada como Sim. Caso contrário o campo permanece invisível na rotina 316.
4. Selecione a Filial e o Tipo Venda desejado;
5. Acesse a aba Itens(F5), Informe o Código do item, a Qtde.(quantidade) e tecle Image Added
6. Incluídos os itens/registros necessários na rotina 316 clique o botão Gravar;
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** Rotina 1400 - Atualizar Procedures
1. Acesse a rotina 1400 na versão indicada acima ou superior.
Observações:
- O campo que informa que a venda será paga com Cheque Moradia é replicado no faturamento para a Tabela de Notas Fiscais de Saída;
- Deve ser utilizada a rotina 1458 - Mensagem Adicional NF-e para assim criar mensagem para os dados adicionais da nota conforme determina a legislação vigente.
** Rotina 2500 - Atualizar Banco de Dados
1. Acesse a rotina 2500 na versão indicada acima ou superior.
Observação: a Integradora recebe a informação do sistema de Força de Venda que a venda realizada utilizou Cheque moradia;