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Este tributo se calcula para ventas y compras realizadas entre clientes y proveedores, por medio de las rutinas de Factura fiscal de salida automática, Factura fiscal de salida manual y Factura fiscal de entrada.
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Cumplimentación
1. Complete los campos, de acuerdo con las orientaciones a continuación:
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Serie: Informar todas las series que calcularán ese impuesto
4. LuegoA continuación, realice el registro de TES, informando este impuesto en los Tipos de entradas y salidas (TES) que se utilizarán para estos cálculos, sumando el impuesto al total de la factura y al total del título.
5. Acceda a Configuraciones adicionales de impuestos se necesario registre las excepciones de alícuotas y valores mínimos de cálculo.
Importante: Para los productos nacionales que la empresa compra y revende, será necesario utilizar el tratamiento por lote, pues el impuesto de la venta no se recalcula sobre el precio de venta sino que se lo transporta de la factura de origen. |