*NECESSITA DE PERMISSÃO OU PARAMETRIZAÇÃO? QUAIS?* - Sim. Rotina 132 - Parametro: Utilizar Central de Faturamento - parâmetro UTILIZACENTRALFATURAMENTO = S *ATUALIZAÇÃO A SER REALIZADA:* - Rotina 1420 *PROCEDIMENTOS A SEREM EXECUTADOS:* 1)Executar as atualizações citadas acima. 2)Na 316 fazer uma venda no processo filial retira ou Virtual; 3)Na 1420 -> 3 Configurações -> configurar para destacar todos os impostos na opção: configurações iniciadas com "Destaca..." 4)Na 1420 -> 3 Configurações -> opção: Voltar o estoque automaticamente na devolução ou cancelamento e selecionarcomo será a volta do estoque; 5) Iniciar o faturamento do pedido na 1420 (com carregamento ou sem carregamento) 6) Conferir as notas geradas na 1008 e 1007 para ver se os totais da nota estão com cálculos corretos (Conferir ST, Ipi e Fecp nos itens e no cabeçalho) Caso necessário fazer a devolução: 7) Acessar a rotina 1303 realizar devolução parcial ou total da nota de venda 8) Na 1420 Acompanhar a devolução da transferência 9) Conferir as notas geradas na 1008 e 1007 para ver se os totais da nota estão com cálculos corretos (Conferir ST, Ipi e Fecp nos itens e no cabeçalho)
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