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Obs: o evento deve ser gerado apenas para MDF-e com Situação Autorizado, inclusive encerrado.
1.1 O evento é por MDF-e, para realizar o usuário deverá informar os dados operação de transporte da seguinte forma:
- O usuário realizará duplo click no MDF-e que deseja realizar o evento e deverá abrir um tela para ele informar os dados da operação de transporte:
a) Quantidade de Viagens Realizadas.
b) Número de Referência da Viagem.
c) Nome do Contratante.
c1 CPF.
c2 CNPJ.
c3 Estrangeiro.
d) Tipo de Componente:
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a) Quantidade de Viagens Realizadas - gerar na tag qtdViagens
b) Número de Referência da Viagem - gerar na tag nroViagem
c) Nome do Contratante - gerar na tag xNome
c1 CPF - gera na tag CPF
c2 CNPJ - gerar na tag CNPJ
c3 Estrangeiro - gera na tag idEstrangeiro
d) Tipo de Componente - gerar na tag tpComp
e) Valor do Componente - gerar na tag vComp
f) Descrição do Componente - gerar na tag xComp
g) Valor Total do Contrato - gerar na tag vContrato
h) Indicador de Pagamento - gerar na tag indPag
i) Número da Parcela - gerar na tag nParcela
j) Data de Vencimento - gerar na tag dVenc
k) Valor da Parcela - gerar na tag vParcela
l) Número do Banco - gerar na tag codBanco
m) Número da Agência - gerar na tag codAgencia
n) CNPJ IPEF - gerar na tag CNPJIPEF
03. SOLUÇÃO
1460:
-Adicionadas novas mensagens de rejeição para MDF-e;Criada nova tela na rotina 1455 para geração das informações de pagamento da frete em atendimento a NT 2020.001.
1455:
-Foi criado um novo campo em tela e realizada implementação para buscar o produto predominante entre todos as notas acobertadas pelo MDFe e persistir na movimentação. O campo em tela mostra o produto predominante que é carregado automaticamente, mais o cliente pode mudar, porém são apresentados apenas os produtos constantes nas notas selecionadas;Dofiscal:
-Foi criado o fluxo de geração do grupo de produto predominante no MDFe conforme layout do XML. Grupo este que passa a ser obrigatório a partir de 08/09/2020.Criada nova tela na rotina 1455 para geração das informações de pagamento da frete em atendimento a NT 2020.001.
Docfiscal:
-Merge do pacote com a implementação do Comprovante de entrega;
-Versao 183 do Docfiscal com as dependências atualizadas tabela PCDOCELETRONICO;
-Atualizado as dependências para as tabelas PCMANIFESTOELETRONICOCOMPPGTO, PCMANIFESTOELETRONICOPGTOPRAZO da 560.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Parametrizações, Saiba Como Funciona, Passo 03, Passo 04 |
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ids | passo1,passo2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente): PCSIS1460: - 2930.0.10420.24
- 30.01.104.25
PCSIS1455: - 2930.0.318.1319
- 30.01.4.1625
CÓDIGO: DocFiscal - Servidor de documentos eletrônicos
1- Executar as dependências solicitadas conforme imagem abaixo pela 1455 e Docfiscal: Image Removed
Image Removed Image Added
Acessar abaixo a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados para a seguinte versão (ou mais recente): - 2930.0.28875.4
- 30.01.236.27
- Atualize a opção de Dicionário de Dados e tabelas PCCIDADEPCMANIFESTOELETRONICOC, PCMANIFESTOELETRONICOC e a (PCPRODUT, caso estiver com a versão 29) PCMANIFESTOELETRONICOCOMPPGTO, PCMANIFESTOELETRONICOPGTO e a PCMANIFESTOELETRONICOPGTOPRAZO conforme imagem abaixo:
Image Removed Image Added
Image Removed
Image Removed Image Added
Image Removed
Acessar abaixo a rotina '1460 - Pré-Cadastro de NF-e' e atualize a opção 'Tabela de Mensagens' conforme imagem abaixo:

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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Expandir |
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title | Rotina 1455 - Manifesto Eletrônico de Documentos |
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1. Acesse a rotina 1455 - Manifesto Eletrônico de Documentos e na opção 'Evento de Pagamento MDF-e' e avance para a tela a seguir conforme exemplificado abaixo;
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2. Na tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' busque a MDF-e autorizada e preencha as informações do campo 'Qtd. de Viagens' e 'Núm Ref. Viagem' a seguir conforme exemplificado abaixo;
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2. Na tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' busque a MDF-e autorizada e ' terá um campo Produto Predominante para ser informado caso o uso seja preciso de acordo com a legislação vigente; Image Removed
2- Ao emitir MDFes e será gerado grupo "prodPred" conforme exemplificado como imagem abaixo: Image Removed
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preencha as informações do campo 'Qtd. de Viagens' e 'Núm Ref. Viagem' a seguir conforme exemplificado abaixo;
Image Added
3. Na tela 'Novo Pagamento do MDFe' preencha as informações dos 'Dados do Contratante' de acordo com campos em tela abaixo;
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Obs: Se caso o usuário escolher o Ind. Pagamento: '1- Pagamento a Prazo' será aberto a tela abaixo para preencher as informações caso seja '0 - Pagamento à Vista' pular a tela de exemplo abaixo.
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4. Ao retornar a tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' terá as informações preenchidas conforme tela logo abaixo;
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5. Na mesma tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' clique no botão 'Concluir' e visualizar o processo do Docfiscal (Servidor) com mensagem: '135 - Evento vinculado a MDF-e' conforme tela logo abaixo;
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6- Exemplo de XML gerado pelo Comprovante de Pagamento de um MDF-e dentro da pasta MDFe criada uma pasta com o nome de pagamento onde serão salvos os XML gerados nesse processo conforme imagem abaixo:
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Aviso |
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Importante! As versões estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
A versão DocFiscal estará disponível para download nos links. http://servicos.pcinformatica.com.br/instaladornfe_v40/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas! |
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