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  • DDFISCAL-12396 / DDFISCAL-11841 / DDFISCAL-6175 - DT Implementação para Gerar e Enviar as Informações De Comprovante De Pagamento MDF-e de acordo com Nota_Tecnica_2020_001

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Chave

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Obs: o evento deve ser gerado apenas para MDF-e com Situação Autorizado, inclusive encerrado.

1.1 O evento é por MDF-e, para realizar o usuário deverá informar os dados operação de transporte da seguinte forma:

  • O usuário realizará duplo click no MDF-e que deseja realizar o evento e deverá abrir um tela para ele informar os dados da operação de transporte:

a) Quantidade de Viagens Realizadas.
b) Número de Referência da Viagem.
c) Nome do Contratante.
c1 CPF.
c2 CNPJ.
c3 Estrangeiro.
d) Tipo de Componente:

...

a) Quantidade de Viagens Realizadas - gerar na tag qtdViagens
b) Número de Referência da Viagem - gerar na tag nroViagem
c) Nome do Contratante - gerar na tag xNome
c1 CPF - gera na tag CPF
c2 CNPJ - gerar na tag CNPJ
c3 Estrangeiro - gera na tag idEstrangeiro
d) Tipo de Componente - gerar na tag tpComp
e) Valor do Componente - gerar na tag vComp
f) Descrição do Componente - gerar na tag xComp
g) Valor Total do Contrato - gerar na tag vContrato
h) Indicador de Pagamento - gerar na tag indPag
i) Número da Parcela - gerar na tag nParcela
j) Data de Vencimento - gerar na tag dVenc
k) Valor da Parcela - gerar na tag vParcela
l) Número do Banco - gerar na tag codBanco
m) Número da Agência - gerar na tag codAgencia
n) CNPJ IPEF - gerar na tag CNPJIPEF

03. SOLUÇÃO

1460:
-Adicionadas novas mensagens de rejeição para MDF-e;Criada nova tela na rotina 1455 para geração das informações de pagamento da frete em atendimento a NT 2020.001.

1455:
-Foi criado um novo campo em tela e realizada implementação para buscar o produto predominante entre todos as notas acobertadas pelo MDFe e persistir na movimentação. O campo em tela mostra o produto predominante que é carregado automaticamente, mais o cliente pode mudar, porém são apresentados apenas os produtos constantes nas notas selecionadas;Dofiscal:
-Foi criado o fluxo de geração do grupo de produto predominante no MDFe conforme layout do XML. Grupo este que passa a ser obrigatório a partir de 08/09/2020.Criada nova tela na rotina 1455 para geração das informações de pagamento da frete em atendimento a NT 2020.001.

Docfiscal:
-Merge do pacote com a implementação do Comprovante de entrega;
-Versao 183 do Docfiscal com as dependências atualizadas tabela PCDOCELETRONICO;
-Atualizado as dependências para as tabelas PCMANIFESTOELETRONICOCOMPPGTO, PCMANIFESTOELETRONICOPGTOPRAZO da 560.


Totvs custom tabs box
tabsParametrizações, Saiba Como Funciona, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapasso1

Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

PCSIS1460:

  • 2930.0.10420.24
  • 30.01.104.25

PCSIS1455:

  • 2930.0.318.1319
  • 30.01.4.1625

CÓDIGO: DocFiscal - Servidor de documentos eletrônicos

  • 1.3.162183


1- Executar as dependências solicitadas conforme imagem abaixo pela 1455 e Docfiscal:

Image Removed


Image RemovedImage Added


Acessar abaixo a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados para a seguinte versão (ou mais recente):

  • 2930.0.28875.4
  • 30.01.236.27

- Atualize a opção de Dicionário de Dados e tabelas PCCIDADEPCMANIFESTOELETRONICOCPCMANIFESTOELETRONICOC e a (PCPRODUT, caso estiver com a versão 29) PCMANIFESTOELETRONICOCOMPPGTO, PCMANIFESTOELETRONICOPGTO e a PCMANIFESTOELETRONICOPGTOPRAZO conforme imagem abaixo:


Image RemovedImage Added

Image Removed

Image RemovedImage Added

Image Removed


Acessar abaixo a rotina '1460 - Pré-Cadastro de NF-e' e atualize a opção 'Tabela de Mensagens' conforme imagem abaixo:



Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapasso2
Expandir
titleRotina 1455 - Manifesto Eletrônico de Documentos


1. Acesse a rotina 1455 - Manifesto Eletrônico de Documentos e na opção 'Evento de Pagamento MDF-e' e avance para a tela a seguir conforme exemplificado abaixo;


Image Added

2. Na tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' busque a MDF-e autorizada e preencha as informações do campo 'Qtd. de Viagens' e 'Núm Ref. Viagem' a seguir conforme exemplificado abaixo;


Image Added

2. Na tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' busque a MDF-e autorizada e ' terá um campo Produto Predominante para ser informado caso o uso seja preciso de acordo com a legislação vigente;

Image Removed

2- Ao emitir MDFes e será gerado grupo "prodPred" conforme exemplificado como imagem abaixo:

Image Removed

...

preencha as informações do campo 'Qtd. de Viagens' e 'Núm Ref. Viagem' a seguir conforme exemplificado abaixo;


Image Added


3. Na tela 'Novo Pagamento do MDFe' preencha as informações dos 'Dados do Contratante' de acordo com campos em tela abaixo;


Image Added


Obs: Se caso o usuário escolher o Ind. Pagamento: '1- Pagamento a Prazo' será aberto a tela abaixo para preencher as informações caso seja '0 - Pagamento à Vista' pular a tela de exemplo abaixo.


Image Added


4. Ao retornar a tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' terá as informações preenchidas conforme tela logo abaixo;


Image Added


5. Na mesma tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' clique no botão 'Concluir' e visualizar o processo do Docfiscal (Servidor) com mensagem: '135 - Evento vinculado a MDF-e' conforme tela logo abaixo;


Image Added


6- Exemplo de XML gerado pelo Comprovante de Pagamento de um MDF-e dentro da pasta MDFe criada uma pasta com o nome de pagamento onde serão salvos os XML gerados nesse processo conforme imagem abaixo:


Image Added


Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


A versão DocFiscal estará disponível para download nos links.

http://servicos.pcinformatica.com.br/instaladornfe_v40/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

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