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ÍNDICE
Índice |
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01. VISIÓN GENERAL
La guía de remisión es un documento complementario del comprobante de venta. Conforme al Reglamento de comprobantes de venta y retención del SRI Art SRI Art 28, están obligados a emitir guías de remisión toda sociedad, persona natural o sucesión indivisa que traslade mercadería, debiendo emitirlas en especial en los siguientes casos:
...
Es por ello que surge la necesidad de habilitar dentro del sistema el proceso de generación del XML de la guía de trasmisión, así como y la trasmisión electrónica para este tipo de documentos.
...
RUTINAS UTILIZADAS
Para tener activa la nueva funcionalidad de trasmisión electrónica de guías de remisión es necesario tener actualizadas con una fecha mayor o igual las siguientes rutinas:
Rutina | Nombre | Fecha |
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MATA486 | Documentos Electrónicos. | 20/04/2022 |
MATA462AN | Generación de Remitos. | 06/04/2022 |
M486XFUNEQ | Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador. | 20/04/2022 |
LOCXFUNA | Funciones generales de documentos fiscales. | 20/04/2022 |
MATV410A | Funciones Genéricas para Pedidos de Venta. | 30/03/2022 |
FATGRECU.INI | Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta. |
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Realizar la actualización de los Archivos de configuración(.ini) indicado en la sección 03. CONFIGURACIONES.
- Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.
20/04/2022 | ||
LOCXNF | Notas Fiscales | 18/04/2022 |
LOCXEQU | Funciones Genéricas para Notas Fiscales Ecuador | 20/04/2022 |
LOCXNF2 | Funciones Genéricas para Documentos Fiscales | 20/04/2022 |
Informações |
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Los cambios a Diccionario se realizaron en el pacote: 010341 |
02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
- Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Copiar el script de generación de la Guía de Remisión (FATGRECU.INI) a la ruta del ambiente Protheus, generalmente protheus_data\system, ver la sección 03. CONFIGURACIONES.
- Desde el módulo Configurador (SIGACFG) realizar las configuraciones al Diccionario de Datos de acuerdo a lo definido en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.
Precondiciones generalesGeneración y Trasmisión de Guías de Remisión
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras, configurar una Transportadora con el campo Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con su valor correspondiente.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la guía de remisión e informar los campos Cód. Pto Emi(FP_PTOEMIS) y Cod. Estable(FP_ESTABL) Clientes, configurar un Cliente con los campos Direcc. Entre (A1_ENDENT), RUC (A1_CGC) y Establ. Dest (A1_CODLOC) con los valores correspondientes.
- En la rutina de Vehículos (OMSA060), contar con un Vehículo configurado con el campo Matricula (DA3_PLACA) con su valor correspondiente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la Guía de Remisión e informar los campos Cód. Pto Emi (FP_PTOEMIS) y Cod. Estable (FP_ESTABL).
Generación y Trasmisión de Guías de Remisión a partir de pedido de venta.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
- Incluir un nuevo Pedido con documento Documento a generarGenerar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Vehíc. Trans (C5_VEICULO), Motivo Tras (C5_MODTRAS), Fec.Ini.Tras (C5_FECDSE), Fch. Entrega (C5_FECENT), ruta Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST).
- Nota: Los campos ruta Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST) no son obligatorios para la generación de la guía Guía de remisiónRemisión, por lo que pueden quedar vacíos.
- Incluir un nuevo Pedido con documento Documento a generarGenerar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Vehíc. Trans (C5_VEICULO), Motivo Tras (C5_MODTRAS), Fec.Ini.Tras (C5_FECDSE), Fch. Entrega (C5_FECENT), ruta Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
- Verificar folio de remisión generada.
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:
03. CONFIGURACIONES
- Configurar parámetro MV_CFDFTGR con la dirección donde se ubica el archivo FATGRECU.ini.
FATGRECU.INI
A continuación se muestra el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta(FATGRECU.INI):
Proceso para generación manual de Guías de Remisión:
Guías de Remisión tipo Normal
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac. de Form de Remisión(MATA462N):
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
- Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
- Para informar los Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), se debe posicionarse sobre el campo Serie Sust. (F2_SERMAN) y utilizar la consulta estándar, la cual muestra las facturas de venta(tabla SF2):
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN), Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:
Guías de Remisión tipo Transferencia(Especie RTS)
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Movimientos |Fiscales | Transferencia entre sucursales (MATA462TN).:
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
- Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega(F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN), Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado.
Guías de Remisión tipo Devolución Compras(Especie RCD)
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. De Remisión | Devoluciones de Form. De Remisión(MATA462DN):
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega (F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
- Nota: Los campos Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
- Incluir una nueva remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Transp.(F2_TRANSP), Vehíc. Trans (F2_VEICULO), Motivo Tras (F2_OBS), Fec.Ini.Tras (F2_FECDSE), Fch. Entrega (F2_FECENT) , Ruta (F2_RUTA), Serie Sust. (F2_SERMAN) y No. Doc Sust (F2_NFAGREG)
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión: Al seleccionar esta opción, se mostrarán en el browser las Remisiones normales(RFN), Remisiones de Transferencia(RTS) y Remisiones de Devolución Compras(RCD).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:
Proceso para Guías de Remisión tipo Devolución Ventas(Especie RFD):
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. De Remisión | Devoluciones de Form. De Remisión(MATA462DN):
- Incluir un nuevo remito informando la pregunta ¿Formulario propio? igual a “Si”, despues se deben informar los siguientes datos: Transp.(F1_TRANSP), Vehíc. Trans (F1_VEICUL1), Motivo Tras (F1_OBS), Fec.Ini.Tras (F1_FECDSE), Fch. Entrega(F1_FECENT) , Ruta (F1_RUTA), Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN):
- Nota: Para este tipo de documento no esta habilitado el proceso de trasmisión electrónica.
- Incluir un nuevo remito informando la pregunta ¿Formulario propio? igual a “Si”, despues se deben informar los siguientes datos: Transp.(F1_TRANSP), Vehíc. Trans (F1_VEICUL1), Motivo Tras (F1_OBS), Fec.Ini.Tras (F1_FECDSE), Fch. Entrega(F1_FECENT) , Ruta (F1_RUTA), Serie Sust. (F1_SERMAN) y No. Doc Sust (F1_DOCMAN):
03. CONFIGURACIONES
- Configurar parámetro MV_CFDFTGR con la ubicación del archivo FATGRECU.ini.
FATGRECU.INI
A continuación se muestra el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta (FATGRECU.INI):
Painel | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
[XXX POSICIONAMENTOS] [XXX INICIALIZACION] (PRE) _aTotal[002] := chr(13) + chr(10) | ||||||
Painel | ||||||
| ||||||
[XXX POSICIONAMENTOS] [XXX INICIALIZACION] (PRE) _aTotal[002] := chr(13) + chr(10) [XXX EMISOR] [XXX RECEPTOR] [XXX DESTINATARIO] [XXX EMISOR]001] := ' <destinatario>' + _aTotal[002],.T.) [SD2 DETALLE] [XXX INFOADICIONAL] [XXX FACTURA] (ARQ) _aTotal[094] |
04. DICCIONARIO DE DATOS
Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
...
Nombre de la Variable
...
MV_CFDFTGR
...
Tipo
...
Carácter
...
Descripción
...
Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de las guías de remisión. (FATGRECU.INI)
...
001] += ' <ruc>' + Alltrim(SM0->M0_CGC) + '</ruc>' + _aTotal[002],.T.) [XXX RECEPTOR] [XXX DESTINATARIO] [SD2 DETALLE] [XXX INFOADICIONAL] [XXX FACTURA] (ARQ) _aTotal[094] |
04. DICCIONARIO DE DATOS
Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_CFDFTGR |
Tipo | Caracter |
Descripción | Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión. (FATGRECU.INI) |
Valor Estándar | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgrecu.ini' |
Nombre de la Variable | MV_VALGREQ |
Tipo | Lógico |
Descripción | Parámetro que activa las validaciones de los campos utilizados para generar y trasmitir de guías de remisión |
Valor Estándar | .T. |
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E
Orden | Título | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Consulta estándar | Validación | Grupo de campos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ¿Serie de Guía Remisión ? | C | 3 | 0 | Get | SERNF | 094 - Id de Control dos doc.fiscales | |
02 | ¿Guía Remisión Inicial ? | C | 13 | 0 | Get | 018 - Documento de entrada/salida | ||
03 | ¿Guía Remisión Final ? | C | 13 | 0 | Get | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 | 018 - Documento de entrada/salida |
Grupo: MATA486
Orden | Título | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Item 5 | Help |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | ¿Tipo de Documento ? | C | 1 | 0 | Combo | Factura | Nota de Débito | Nota de Crédito | Rem Norm y Tras | Remisión Devol. | Informe el tipo de documento con el que se estará trabajando durante la transmisión electrónica: 1. Factura 2. Nota de Débito 3. Nota de Crédito 4. Guía Remisión normal, de devolución y de transferencia. |
Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Consulta: DOCSUS
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
DOCSUS | 1 | 01 | DB | Documento Sustento | SF2 |
DOCSUS | 2 | 01 | 01 | N. Documento + Serie | |
DOCSUS | 4 | 01 | 01 | Serie Docto. | F2_SERIE |
DOCSUS | 4 | 01 | 02 | N. Documento | F2_DOC |
DOCSUS | 4 | 01 | 03 | Nº Autoriz | F2_NUMAUT |
DOCSUS | 5 | 01 | SF2->F2_SERIE | ||
DOCSUS | 5 | 02 | SF2->F2_DOC | ||
DOCSUS | 6 | 01 | F2_ESPECIE == "NF" |
Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | A4_TIPOTRA |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Validación | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","TB"+M->A4_TIPOTRA) |
Consulta estándar | TB - Tipo de Documento de Identidad |
Tit. Español | Tp.Iden.Tran |
Desc. Español | Tipo Identificación Trans |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SA1 - Clientes:
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | A1_CODLOC |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | Establ. Dest |
Desc. Español | Cód. Establecimiento Dest |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SA2 - Proveedores:
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | A2_CODZON |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | Establ. Dest |
Desc. Español | Cód. Establecimiento Dest |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SC5 - Pedido de Venta:
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | C5_MODTRAS |
Tipo | M - Memo |
Tamaño | 300 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | Motivo Tras |
Desc. Español | Motivo de Traslado |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres. |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | C5_RUTA |
Tipo | M - Memo |
Tamaño | 300 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | Ruta |
Desc. Español | Ruta del Vehículo |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica la ruta del Vehículo. Al informarse este campo, el nodo ruta será generado en el XML de la Guía de Remisión. Máximo 300 caracteres. |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | C5_SERSUBS |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Grupo de Campos | 094 - Id de Control dos doc.fiscales |
Consulta estándar | DOCSUS - Documento Sustento |
Tit. Español | Serie Sust. |
Desc. Español | Serie del Doc. Sustento |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | C5_NFSUBST |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 20 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Grupo de campos | 018 - Documento de entrada/salida |
Tit. Español | No. Doc Sust |
Desc. Español | No. de Doc. Sustento |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento |
Configurar los siguientes campos en la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada:
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F1_SERMAN |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Grupo de Campos | 094 - Id de Control dos doc.fiscales |
Tit. Español | Serie Sust. |
Desc. Español | Serie del Doc. Sustento |
Obligatorio | No |
Usado | No |
Exhibe en Browse | No |
Consulta Estándar | DOCSUS |
Help | Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F1_DOCMAN |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 13 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Grupo de campos | 018 - Documento de entrada/salida |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | No. Doc Sust |
Desc. Español | No. de Doc. Sustento |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F1_OBS |
Tipo | M - Memo |
Tamaño | 300 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | Motivo Tras |
Desc. Español | Motivo de Traslado |
Obligatorio | No |
Usado | No |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres. |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F1_RUTDOC |
Tipo | M - Memo |
Tamaño | 300 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | Ruta |
Desc. Español | Ruta del Vehículo |
Obligatorio | No |
Usado | No |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica la ruta del Vehículo. Máximo 300 caracteres. |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F1_FECDSE |
Tipo | D - Fecha |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | Fec.Ini.Tras |
Desc. Español | Fecha Inicio de traslado |
Obligatorio | No |
Usado | No |
Exhibe en Browse | No |
Help | Fecha Inicio del Traslado. |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F1_FECANTF |
Tipo | D - Fecha |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | Fch. Entrega |
Desc. Español | Fecha Entrega |
Obligatorio | No |
Usado | No |
Exhibe en Browse | No |
Help | Fecha Inicio Entrega/Fin de traslado. |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F1_VEICUL1 |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 8 |
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E
...
Orden
...
Título
...
Tipo
...
Tamaño
...
Decimal
...
Objeto
...
Consulta estándar
...
0
...
Grupo: MATA486
...
Orden
...
Título
...
Tipo
...
Tamaño
...
Decimal
...
Objeto
...
Item 1
...
Informe el tipo de documento con el que
se estará trabajando durante la
transmisión electrónica:
1. Factura
2. Nota de Débito
3. Nota de Crédito
4. Guía Remisión
Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Consulta: DOCSUS
...
Alias
...
Tipo
...
DOCSUS
...
1
...
DOCSUS
...
2
...
DOCSUS
...
4
...
Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Consulta estándar | DA3 - Camiones |
Validación | Vazio().Or. |
ExistCPO(" |
DA3") | |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
Vehic. |
Transp |
Desc. Español |
Vehículo del Transporte | |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help |
Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI.
Configurar los siguientes campos en la tabla SA1 - Clientes:
Vehículo utilizado en el Transporte del pedido. El contenido de este campo es tomado de la tabla Camiones – DA3 y es utilizado obtener la placa del vehículo y generar el nodo <placa> en el XML. |
Campo | F1_TRANSP |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño |
8 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
Transp. |
Desc. Español |
Código del Transportador. | |
Consulta estándar | SA4 - Transportista |
Help | El contenido de este campo es tomado de la tabla Transportista – SA4 y es utilizado obtener los datos transportistas y generar los nodos <razonSocialTransportista>, <tipoIdentificacionTransportista> y <rucTransportista> en el XML. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SC5 - Pedido de Venta SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo |
F2_ |
SERMAN |
Tipo |
C - |
Caracter |
Tamaño |
3 | |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Grupo de Campos | 094 - Id de Control dos doc.fiscales |
Consulta Estándar | DOCSUS |
Tit. Español |
Serie Sust. |
Desc. Español |
Serie del Doc. Sustento | |
Obligatorio | No |
Usado | No |
Exhibe en Browse | No |
Consulta Estándar | DOCSUS |
Help | Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento |
Indica el Motivo de Traslado.
Máximo 300 caracteres.
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo |
F2_ |
NFAGREG |
Tipo |
C - |
Caracter |
Tamaño |
13 | |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Grupo de campos | 018 - Documento de entrada/salida |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
No. Doc Sust |
Desc. Español |
No. de Doc. Sustento | |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica la |
Número del |
Documento Sustento. Al informarse este campo |
será generado en automático los nodos en el XML |
: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo |
F2_ |
OBS |
Tipo |
M - |
Memo |
Tamaño |
300 | |
Decimal | 0 |
Formato |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
Motivo Tras |
Desc. Español |
Motivo de Traslado | |
Obligatorio | No |
Usado |
No | |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica |
-codDocSustento
-numDocSustento
-numAutDocSustento
-fechaEmisionDocSustento
el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres. |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo |
F2_ |
RUTDOC |
Tipo |
M - |
Memo |
Tamaño |
300 | |
Decimal | 0 |
Formato |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
Ruta |
Desc. Español |
Ruta del Vehículo | |
Obligatorio | No |
Usado |
No | |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica |
-codDocSustento
-numDocSustento
-numAutDocSustento
-fechaEmisionDocSustento
...
la ruta del Vehículo. Máximo 300 caracteres. |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_ |
FECDSE |
Tipo |
D - |
Fecha |
Tamaño |
8 | |
Decimal | 0 |
Formato |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
Fec.Ini.Tras |
Desc. Español |
Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML:
-codDocSustento
-numDocSustento
-numAutDocSustento
Fecha Inicio de traslado | |
Obligatorio | No |
Usado | No |
Exhibe en Browse | No |
Help | Fecha Inicio del Traslado. |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_ |
FECANTF |
Tipo |
D - |
Fecha |
Tamaño |
8 | |
Decimal | 0 |
Formato |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
Fch. |
Entrega |
Desc. Español |
Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML:
-codDocSustento
-numDocSustento
-numAutDocSustento
Fecha Entrega | |
Obligatorio | No |
Usado | No |
Exhibe en Browse | No |
Help | Fecha Inicio Entrega/Fin de traslado. |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_ |
VEICULO |
Tipo |
C - |
Caracter |
Tamaño |
8 | |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Consulta estándar | DA3 - Camiones |
Validación | Vazio().Or.ExistCPO("DA3") |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
Vehic.Transp |
Desc. Español |
Vehículo del Transporte | |
Obligatorio | No |
Usado |
Si | |
Exhibe en Browse | No |
Help |
Indica el Motivo de Traslado.
Máximo 300 caracteres.
Vehículo utilizado en el Transporte del pedido. El contenido de este campo es tomado de la tabla Camiones – DA3 y es utilizado obtener la placa del vehículo y generar el nodo <placa> en el XML. |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_ |
TRANSP |
Tipo |
C - Caracter | |
Tamaño | 8 |
Contexto | Real |
Validación | Vazio() .Or. ExistCPO("SA4") |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
Transp. |
Desc. Español |
Indica la ruta del Vehículo.
Máximo 300 caracteres.
Card documentos | ||||
---|---|---|---|---|
|
...
Código del Transportador. | |
Consulta estándar | SA4 - Transportista |
Help | El contenido de este campo es tomado de la tabla Transportista – SA4 y es utilizado obtener los datos transportistas y generar los nodos <razonSocialTransportista>, <tipoIdentificacionTransportista> y <rucTransportista> en el XML. |
05. OTRAS DOCUMENTACIONES
- Documento Técnico de Facturación Electrónica para el País Ecuador con Proveedor Tecnológico Stupendo
- Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos Complementarios
- Ficha Técnica de Comprobantes Electrónicos Esquema Off - lineDT Facturación_Electrónica_EQU
- Reglamente de Comprobantes de Venta
06. TABLAS UTILIZADAS
- SA1 - Clientes
- SM0 - Empresas
- SB1 - Productos.
- SFP - Control de Formularios..
- SF2 - Documentos de salida.
- SD2 - Items Ítems de documentos de salida.
- SYA - Países.
- SF4 - Tipos de Entrada/salida
- SC5 - Encabezado de Pedidos de Venta.
- SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).