01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs |
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Solucao | TOTVS Distribuição e Varejo |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | 20 - Auto Serviço |
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País: | Brasil |
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Ticket: | DDLEGFIN-2655 DDLEGFIN-2656DDPDV-10874 |
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Requisito/Story/Issue: | DDLEGFINDDPDV-265510874DDLEGFIN-2656 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Incluir opção para pagamento de faturas Rede BIZ na rotina 2033 - Cadastro de Operadora de Recargas
Critérios:
Alterar a 2033 para incluir a opção de 'Recebimentos Faturas Rede BIZ'.
Ao marcar a opção de tipo de operadoras como 'Correspondente Bancário', mostrar também 'Recebimentos Faturas Rede BIZ'.
Escolhendo esta opção, automaticamente informar o nome 'REDE BIZ (PGTO FATURA)', que, ao salvar, deve ser gravado em PCOPERADORACEL.OPERADORA e PCOPERADORACEL.CODOPERRECARGACEL, 269.
Na tabela PCOPERADORACEL, a coluna TIPOCORBAN deverá ser gravada como 'BZ' quando informado o código de rede.
O código de rede para a Rede BIZ deverá ser 269 (selecionar automático).
03. SOLUÇÃO
...
- Como está hoje: Possui apenas a opção de doação via troco em dinheiro
- O que pode mudar: Adicionar a opção de doações via cartões de crédito e débito, visto em que hoje a maioria das compras são efetuadas utilizando-os.
- Valor da entrega (benefícios ou problemas a serem resolvidos com essa melhoria): Incentivar a prática e arrecadar fundos de doações para instituições com o intuito de ajudar pessoas.
03. SOLUÇÃO
- Criação da rotina 2070 para Cadastro de Instituição de Caridade para doação TEF;
- Criada nova tabela PCINSTCARIDADE, novos campos na PCPREST e PCPRESTECF e parâmetros para Doação de Troco via TEF;
- Adicionado funcionalidade de doação de troco via TEF na rotina 2075;
- Adicionado Tratamento Doação de Troco via TEF na rotina 6019;
- Adicionado ao Servidor de Cargas função para enviar dados de instituição de ajuda;
- Criação de campos e nova tabela;
- 2099 - Faturar venda com doação de troco via TEF;
- Tratamento na rotina 410 o registro de doação troco TEF e seu relatório em resumo de caixa;
- Tratamento na rotina 1360 para registro do valor doado na devolução do cupom;
Totvs custom tabs box |
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tabs | Procedimentos para configuração, Saiba como utilizar, Passo 02, Passo 03, Passo 04 |
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ids | passo1,passo2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores: | 2075 - Frente de caixa 31.00.00;Rotina 2033- Cadastro de Operadoras e Recargas - Versões 31.00.00;Passo a passo: Abrir a rotina 2033;Selecionar a opção Incluir;
Image Removed Na tela de inserção, selecionar a opção Correspondente Bancário no grupo Tipo de Operadoras, selecionar a opção Recebimentos Faturas Rede BIZ, preencher os campos Conta Gerencial, Fornecedor e Histórico;
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Image RemovedPesquisa e edição do correspondente bancário Rede BIZ: - Abra a rotina 2033 - Cadastro de Operadora de Recargas, na aba Filtros, marque Correspondente Bancário e selecione Recebimentos Faturas Rede BIZ' nas opções do campo Banco do Correspondente;
- Clique em Pesquisar;
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- Altere as informações dos campos Conta Gerencial, Fornecedor e Histórico, conforme a sua necessidade e clique em Gravar;
Image Removed Rotina 2075 - Frente de caixaPagamento de fatura: Abrir a rotina 2075 - Frente de Caixa;Após efetuar o login, acessar o atalho Alt+F, para acessar a opção de Recebimento de faturas;Selecione a opção “3-Receb. Faturas Rede BIZ”;
Image Removed Na opção seguinte, selecione a opção de Pagar Fatura;
Image Removed O valor a pagar será exibido (caso não tenha valor a pagar, será apresentado uma mensagem solicitando o valor a ser pago);
Image Removed Selecione o Tipo de Cartão de Crédito, se o cartão é Magnético, digite 1:Magnetico, caso deseje digitar o número do cartão selecione 2:Digitado;
Image Removed Informe os dados do cartão (número do cartão, data de vencimento e CVV, caso seja digitado) e prossiga; Finalize o pagamento na opção com o atalho da tecla F1.Consulta de saldo:Abrir a rotina 2075 - Frente de caixa;Após efetuar o login, acessar o atalho Alt+F para acessar a opção de Recebimento de faturas;Selecione a opção “3-Receb. Faturas Rede BIZ”;
Image Removed Na opção seguinte, selecione a opção de Consulta Saldo;
Image Removed Selecione o Tipo de Cartão de Crédito, se o cartão é Magnético, digite 1:Magnetico, caso deseje digitar o número do cartão selecione 2:Digitado;- 2070 - Cadastro de Instituições de Caridade - Versão 31.1.0.007;
- Rotina 2075 - Frente de Caixa -Versão 31.1.0.267;
- Rotina 6019 - Acerto de caixa - Versão 31.1.0.051;
- Rotina 410 - Acerto de carga/caixa - Versão 31.1.0.000;
- Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados - Versão 31.1.0.207;
- Rotina 1360 -
- Rotina 814 - Atualização de objeto de banco de dados:
- PARAMETRO Doação de troco TEF via PDV - Versão 2.1.34.000;
- PARAMETRO Instituição padrão para doação do troco TEF por Filial - Versão 2.1.33.000;
- PCPRESTECF - Versão2.1.02.000;
- PCPREST - Versão2.1.05.000;
- PCINSTCARIDADE - Versão 2.1.02.000;
- Rotina 2099 - Faturamento Autosserviço
Rotina 814 - Atualizar Banco de Dados - WTA: - Abra a rotina 814 - Atualizar Banco de Dados, no WTA;
- Clique em Versão Winthor e selecione a versão 31.01;
- No campo Pesquisar, pesquise por cada um do objetos a seguir e atualize para a versão indicada ou superior:
- PARAMETRO Doação de troco TEF via PDV Versão 2.1.25.000;
- PARAMETRO Instituição padrão para doação do troco TEF por Filial Versão 2.1.26.000;
- PCPRESTECF 2.1.02.000;
- PCPREST 2.1.05.000;
- PCINSTCARIDADE 2.1.02.000;
Exemplo:
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Rotina 2070: Incluir um nova instituição de caridade: - Abra a rotina 2070 - Atualizar Banco de Dados na versão 31.1.0.007 ou superior;
- Clique no botão Incluir;
- Preencha todos os campos com exceção do campo Código, que é preenchido automaticamente;
- Clique em Gravar;
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Editar uma instituição de caridade: - Abra a rotina 2070 - Atualizar Banco de Dados na versão 31.1.0.007 ou superior;
- Selecione uma instituição de caridade;
- Clique no botão Editar;
- Atualize os campos de sua preferência;
- Clique em Gravar;
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Excluir uma instituição de caridade: - Selecione uma instituição de caridade;
- Clique no botão Excluir;
- Confirme a exclusão da instituição clicando no botão SIM;
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Rotina 132: - Abrir a rotina 132- Parâmetros da presidência;
- Filtre pelo parâmetro 4647 - Doação de troco TEF via PDV;
- Caso marque SIM, ao finalizar uma venda na rotina 2075 com um valor maior que o da compra, será disponibilizado a opção de Doação de Troco TEF;
- Caso marque NÃO, rotina 2075 finalizará a venda como no padrão atual, sem opção de doação;
- Após selecionar a opção desejada, clique em Salvar;
- Realize um novo filtro e busque pelo parâmetro 4648 - Instituição padrão para doação do troco TEF por filial;
- Clique no ícone de 'três pontos';
- Selecione a forma de pesquisa, preencha o campo e clique no botão Pesquisar;
- Selecione uma instituição de caridade (cadastrada na rotina 2070) e clique no botão Confirmar;
- A instituição de caridade selecionada será a padrão para as doações de troco TEF, de acordo com a filial selecionada;
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Observação:- Cadastre um novo Tipo de Cobrança com código DOAT e marque a opção Exportar Autosserviço na rotina 522 - Cadastrar tipo de cobrança;
- Demais informações do tipo de cobrança, de acordo com sua preferência;
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | passo2 |
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| Rotina 2075: - Abra a rotina 2075 - Frente de Caixa na versão 31.1.0.267 ou superior;
- Efetue uma carga para carregamento do parâmetro selecionado na rotina 132 - 4647 - Doação de troco TEF via PDV;
- Inicie uma venda com a tecla de atalho 'A';
- Insira o(s) produto(s);
- Feche a venda com a tecla de atalho 'F1';
- Selecione a forma de pagamento 'TEF', com a tecla de atalho 'F10';
- Selecione o pagamento;
- Preencha o campo Valor;
- Caso o parâmetro na rotina 132 - 4647 - Doação de troco TEF via PDV esteja marcado como SIM, ao finalizar uma venda na rotina 2075 com um valor maior que o da compra, será disponibilizado a opção de Doação de Troco TEF;
- A doação do troco só é permitida para o valor total do troco;
- Caso marque NÃO, rotina 2075 finalizará a venda como no padrão atual, sem opção de doação;
- Clique em SIM, para efetuar a Doação de Troco TEF;
- Além da impressão do comprovante de pagamento e cupom fiscal, será impresso também o Comprovante de Doação Troco TEF;
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Rotina 6019: - Abra a rotina 6019 - Acerto de caixa na versão 31.1.0.051 ou superior;
- Preencha os campos conforme necessidade e clique em Pesquisa;
- Selecione um movimento de caixa com um duplo clique;
- Selecione o tipo de cobrança DOAT, para visualizar as doações de troco TEF;
- Clique na aba 2-Títulos;
- Selecione a coluna Cod. Inst, para visualizar os título por Código da Instituição de Caridade;
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Rotina 410:
- Abra a rotina 410 - Acerto de carga/caixa;
- Acesse a rotina 410, selecionar a opção "Acertar caixa";
- Informe os parâmetros para pesquisa, Filial, Cod funcionário; Núm checkout, Data Emissão e Pesquisar;
- Filtre pelo tipo de cobrança DOAT, para visualizar as doações de troco TEF nas abas Notas Fiscais/Romaneio e Resumo do acerto (após finalizar o acerto do caixa selecionado);
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Observação: - Serão apresentados os valores de doação de troco TEF, na rotina 410, somente se o parâmetro 4547 da rotina 132 estiver marcado como SIM.
| Informe os dados do cartão (número do cartão, data de vencimento e CVV, caso seja digitado) e prossiga;
Image Removed A informação do saldo será retornada pelo TEF na impressora.Observações:O campo Cód. Operadora, do registro da operadora, é preenchido automaticamente com o código 269 e não é editável. Adicionar os parâmetros a seguir no arquivo CliSisTef.ini, localizado em C:\WinThor\Prod\MOD-020: [Redes] HabilitaRedeBiz=1 [Geral] TransacoesAdicionaisHabilitadas=3379, 3515 Veja o exemplo:
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Aviso |
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Importante! As versões estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/
Mantenha suas rotinas sempre atualizadas! |
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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