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  • DDCOMP-11472 - Custo Contábil nas Transferências TV10 TV9 - DT - Inovação

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Produto:

Solucoes_totvs
SolucaoTOTVS Distribuição e Varejo

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Winthor

Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Módulo:2 - Compra
País:Brasil
Ticket:DDCOMP-11472
Requisito/Story/Issue:DDCOMP-11472

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Visão Geral
 
Deve ser acrescentado o valor das despesas fora da nf no cálculo do custo da última entrada para a regra das transferência da TV9 e TV10, definida pelo novo parâmetro.
 
Critérios de Aceitação

1- Deve ser adicionado no cálculo do Custo da última Entrada (Custo Ent), as informações da despesa fora da nota para os parâmetros   ( Calcular o custo contábil pelo custo da nota de saída de transferência e Calcular o custo contábil pelo custo da filial de origem)

a -Para os  lançamentos de transferência TV9 e TV10,  será considerada a seguinte regra para encontrar o VALOR DA ÚLTIMA ENTRADA (CUSTO ENT). 

→ Parâmetro da rotina 132: Calcular o Custo Contábil pelo preço da nota de entrada (Calcular o Custo Contábil pelo preço da nota (N))

Obs: Este é o cenário atual que o sistema Calcula para o Custo Contábil, não tem alteração neste regra.

Valor da última entrada = Preço de Compra – Desconto Comerciais + Frete + IPI + Outras Despesas(Selo) + ST dentro NF + Custos Adicionais Fora da NF – Bonificação Mercadoria – Bonificação Dinheiro  

Custo da última Entrada   (CUSTO ENT)  = Valor da última entrada – Credito ICMS – Crédito Pis/Confins – Crédito Presumido – Desconto Suframa.


 Parâmetro da rotina 132: Calcular o custo contábil pelo custo da nota de saída de transferência (Calcular o custo contábil pelo custo da nota de transferência (V))

Custo da última Entrada (CUSTO ENT) = PCMOV.CUSTOCONT + Despesas Fora da NF Entrada

Despesas Fora da Nota: FRETE FOB, Desp. Financeira (Vendor), Outras Despesas, FCP Guia (Funcep Guia),  ST GUIA, ICMS Antecipado, Diferencial Alíquota.


 Parâmetro da rotina 132: Calcular o custo contábil pelo custo da filial de origem (Calcular o custo contábil pelo custo da filial de origem (F))

Custo da última Entrada (CUSTO ENT) = PCEST.CUSTOCONT + Despesas Fora da NF Entrada

Despesas Fora da Nota: FRETE FOB, Desp. Financeira (Vendor), Outras Despesas, FCP Guia (Funcep Guia),  ST GUIA, ICMS Antecipado, Diferencial Alíquota.


b- Após a identificação/cálculo do CUSTO ENT (Custo da última entrada pelo parâmetro da rotina 132), seu valor será considerado no cálculo do Custo Médio (regra atual utilizada pelo Winthor no cálculo do custo contábil);Permitir alterar o fornecedor quando se usa a 240 - Alterar política comercial por produto, na rotina 220 - Digitar pedido de compra. Criar nova permissão para a rotina 220, na rotina 530, que permita alterar o fornecedor na pesquisa de itens usando negociação da 240. O usuário poderá consultar quantos fornecedores quiser e, para cada item consultado, inserir a PCNEGFORNEC.

03. SOLUÇÃO

Criada permissão parâmetro na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, permissão para rotina 220 - Digitar pedido de compra - 32 - Permitir alterar fornecedor na pesquisa de itens usando negociação da 240. Rotina 220 - Digitar pedido de compra, atualizada.132 - Parâmetros da presidência - 4684 - Tipo de cálculo do custo contábil nas Transferências TV10 TV09.

Com as opções: Calcular o custo contábil pelo custo da filial de origem (F),

Calcular o custo contábil pelo preço da nota (N),

Calcular o custo contábil pelo custo da nota de transferência (V).

Rotina 1301 atualizada para novo Cálculo do Custo Médio, de acordo com o novo parâmetro selecionado na rotina 132. 


Totvs custom tabs box
tabsSaiba como utilizar, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,

Atualize as rotinas abaixo a partir das versões indicadas ou versões superiores:

  • Rotina 220Digitar Pedido de Compra - Versão 30.4.00.166 132- Parâmetros da presidência - Executar script para inserir novo parâmetro;
  • Rotina 814 - Atualização banco de dadosPERMISSAO_ACESSO.220 Versão 1.3.01.000 1301 - Receber Mercadoria Versão 31.1.0.153

Passo a passo:

  • Executar script para criação do novo parâmetro para a rotina 132 - Parâmetros da presidência - 4684 - Tipo de cálculo do custo contábil nas Transferências TV10 TV9;
  • Abrir
a rotina 814, selecionar a opção PERMISSAO_ACESSO.220, versão 1.3.01.000 ou versão superior e aplicar a atualização;
  • Será criada a permissão "32- Permitir alterar fornecedor na pesquisa de itens usando negociação da 240", na rotina 530;
  • Abrir a Rotina 220;
  • Clicar em Incluir, informar Fornecedor e Comprador, selecionar a aba Itens e clicar em Pesquisar;
    • rotina 132;
    • Configurar o parâmetro 4684 - Tipo de cálculo do custo contábil nas Transferências TV10 TV9 de acordo com sua preferência:
      • Calcular o custo contábil pelo custo da filial de origem (F);
      • Calcular o custo contábil pelo preço da nota (N);
      • Calcular o custo contábil pelo custo da nota de transferência (V);

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    Observação:

    • Por padrão o parâmetro será Calcular o custo contábil pelo preço da nota (N);


    • Abrir rotina 1301 versão 31.1.0.122 ou superior;
    • Clicar no botão Importação;

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    • Selecionar a opção 03 - Nota fiscal de venda tipo 9 e 10;
    • Clicar em Avançar;

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    • Preencher campos do filtro de pesquisa;
    • Clicar em Pesquisar;
    • Selecionar nota fiscal para importação e clicar em Avançar;

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    • Clicar em Importar;

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    • Clicar em Gravar;
    • Emitir o Espelho da nota fiscal de transferência;

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    Observação:

    • O cálculo do custo médio identificado no espelho da nota fiscal de transferência, será de acordo com o parâmetro selecionado na rotina 132; 

    Observação:  Anteriormente, o campo de Fornecedor (na rotina 220 - Digitar pedido de compra, na tela Pesquisa de itens)  ficava habilitado quando o parâmetro "1493 - Utilizar negociação política comercial produto/fornecedor" estava desmarcado. Agora, será habilitado quando o parâmetro (1493) estiver marcado e o usuário possuir a permissão de acesso Nº 32Permitir alterar fornecedor na pesquisa de itens usando negociação da 240", da rotina 530;  O campo de Fornecedor passa a ser obrigatório para realizar a pesquisa;

    • Ao pesquisar um item, a rotina verificará se o fornecedor informado possui política comercial;
    • Caso possua, prosseguirá normalmente com a pesquisa.
    • Caso não possua:
    • Se for o mesmo fornecedor informado anteriormente, será exibida a mensagem abaixo e não retornar nenhum registro:
    • Se o fornecedor tiver sido alterado:
    • Caso o fornecedor original possua Política Comercial, será exibida a pergunta abaixo:
    • Caso clique em Sim, será copiada a Política do Fornecedor original para o novo Fornecedor e a pesquisa retornará o(s) item(ns) pesquisados com a pesquisa;
    • Caso clique em Não,  a pesquisa não será prosseguida e nenhum resultado será exibido.

    OBSERVAÇÕES:

    N/A.


    04. DEMAIS INFORMAÇÕES


    Aviso

    Importante!

    As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

    https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


    Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

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