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Cómo emitir

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una Factura de

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complemento para

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una Factura de

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devolución de compra

Ao emitir uma nota de Devolução de compra, caso não sejam informados os valores como despesas acessórias, frete e seguro, é necessário que a nota seja excluída e emitida novamente com as correções necessárias. Caso isso não seja possível, à uma forma paliativa:

  • Cadastrar o Fornecedor no cadastro de Clientes (Para que esta entidade seja considerada no Pedido do Tipo Complemento);
  • Incluir Pedido de Venda do Tipo = C - Complemento de Preço para este Cliente ;
  • Cadastrar um Produto para menção na Nota (Exemplo: "Produto Frete") e registrar no Pedido de Vendas;
  • Utilizar um TES que não movimenta estoque, porém, gera título no Financeiro;
  • Deixar o campo de Quantidade em branco, e preencher os campos C6_PRCVEN e C6_VALOR com o mesmo Valor (O valor da despesa / do frete);
  • Digitar manualmente nos campos C6_NFORI e C6_SERIORI os números de Nota e Série Originais (A nota de Devolução);
  • Finalizar, liberar e faturar a NF.

ProdutoProducto:

Microsiga Protheus®

AmbienteEntorno:Faturamento Facturación (SIGAFAT)

OcorrênciaOcurrencia:

Emiti uma Nota de Devolução de Compra, porém, não mencionei o valor das despesas acessórias (exemplo: valor do frete) e agora preciso complementar.

Passo a passo:

Aviso
titleObservação

Para emitir um Documento de Complemento no módulo Faturamento, por meio da emissão de um Pedido e Documento de saída, é necessário que sejam informados NF, Série e Item originais, de forma a estabelecer relacionamento com o Documento Original a ser complementado. Isso porque, a possibilidade de se realizar tal operação sem o devido relacionamento anula a integridade de dados no sistema (inclusive, o SEFAZ rejeita documento transmitido sem devidos relacionamentos, como alguns casos de rejeição 327 / 328).

 O indicado é que, se houver grande demanda de tal operação em seu negócio, e se for considerado inviável pela própria instituição incluir a Nf de Origem no sistema apenas quando houver necessidade (ajustando internamente as interferências na regra de negócio como estoque/custos); então, que se alimente previamente o volume / um período de Documentos de Entrada/ Saída na ocasião de implantação do módulo, reduzindo impactos quando se fizer necessário registrar operações relacionadas.

Outra alternativa é incluir esta nota de saída pela rotina MATA920 - NF Manual de Saída na qual não há integração com o ERP (ou seja, caso não seja necessário alimentar os módulos Financeiro e Estoque), na qual é permitido registrar a nota de Origem manualmente, sem que a mesma esteja lançada no sistema (visto que esta rotina não realiza as integrações, sendo específica para  o lançamento manual de documentos fiscais de saída nos Livros Fiscais).

Emití una Factura de devolución de compra, sin embargo, no mencioné el valor de los gastos adicionales (por ejemplo: valor del flete) y ahora debo complementar.

Paso a paso:

Al emitir una factura de Devolución de compra, si no se informaran los valores como gastos adicionales, flete y seguro, es necesario que la factura se excluya y se emita nuevamente con las correcciones necesarias. Si esto no fuera posible, existe una forma paliativa:

 

  • Registrar al Proveedor en el registro de Clientes (Para que este ente se considere en el Pedido del tipo Complemento).
  • Incluir Pedido de venta del tipo = C - Complemento de precio para este cliente.
  • Registrar un Producto para mención en la Factura (Por ejemplo: "Producto flete") y registrar en el Pedido de ventas.
  • Utilizar un TES que no mueve stock, sin embargo genera título en el Financiero.
  • Dejar el campo Cantidad en blanco, y completar los campos C6_PRCVEN y C6_VALOR con el mismo Valor (El valor del gasto / del flete).
  • Digitar manualmente en los campos C6_NFORI y C6_SERIORI los números de Factura y Serie originales (Factura de devolución).
  • Finalizar, liberar y facturar el documento.


Aviso
titleObservación

Para

emitir un Documento de complemento en el módulo Facturación, por medio de la emisión de un Pedido y Documento de salida, es necesario que se informen Factura, Serie e Ítem originales, para establecer una relación con el Documento original que se complementará. Esto porque, la posibilidad de realizarse dicha operación sin la debida relación anula la integridad de datos en el sistema (inclusive, el Fisco rechaza documentos transmitidos sin las debidas relaciones, como algunos casos de rechazo 327 / 328).

 Lo indicado es que, si hubiera gran demanda de dicha operación en su negocio y, si fuera considerado improcedente por la propia institución, incluya la Factura de origen en el sistema solamente si hubiera necesidad (ajustando internamente las interferencias en la regla de negocio como stock/costos), que se alimente previamente el volumen / un período de Documentos de Entrada/ Salida) en la ocasión de la implantación del módulo, reduciendo impactos si fuera necesario registrar operaciones relacionadas.

Otra alternativa es incluir la factura de salida por la rutina MATA920 - Factura Manual de salida en la cual no existe integración con el ERP (es decir, si no fuera necesario alimentar los módulos Financiero y Stock), en la cual se permite registrar la Factura de origen manualmente, sin que esta se encuentre registrada en el sistema (ya que esta rutina no realiza las integraciones, siendo específica para el registro manual de documentos fiscales de salida en los Libros fiscales).

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