01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIS - Libros fiscales |
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| Función: | | Rutina | Nombre |
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| REPROWEB.PRW | Importación de archivo Reproweb. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 22756565 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-22747 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identificó un error al importar el padrón de Reproweb, porque está actualizando la información de los campos Fc Ini Ser M (A2_DTINISM) y Fc Fin Ser M (A2_DTFIMSM) para cada uno de los proveedores registrados. Sin tener en consideración la situación (A2_SITU) de cada uno.
03. SOLUCIÓN
Se realizó un ajuste en el fuente REPROWEB.PRW para que la rutina cumpla con las realice la actualización de manera correcta de los campos Fc Ini Ser M (A2_DTINISM) y Fc Fin Ser M (A2_DTFIMSM), de acuerdo a la situación del proveedor en el padrón de importación.
Para más detalles sobre lo su funcionamiento, consulte la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - En la rutina Proveedores (MATA020) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registrar varios registrar varios proveedores con diferentes situaciones:
- Debe estar informado el CUIT (A2_CGC).
- Utilizar el archivo REPROWEB.
NOTA: El archivo debe contener los CUITS de los proveedores o no se realizara la actualización correctamente. |
| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina Import. Reproweb (REPROWEB) perteneciente al módulo Libros fiscales (Miscelánea | Arch. Magnéticos):
- Ingrese al directorio del archivo txt de reproweb para importar.
- En la rutina Proveedores (MATA020) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos), verificar que se actualizaron correctamente los siguientes campos:
- Cód. Reprowe (A2_REPRO).
- Situación (A2_SITU).
- Fc Ini Ser M (A2_DTINISM).
- Fc Fin Ser M (A2_DTFIMSM).
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| Informações |
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Al importar el archivo, el sistema considerará la Situación del archivo TXT correspondiente al proveedor y realizará la siguiente verificación: Si la nueva Situación del proveedor en el archivo TXT fuera IGUAL a 2, 4 o 5 el sistema actualizará los siguientes campos en el registro del proveedor: - Cód. Reproweb (A2_REPRO).
- Situación (A2_SITU).
- Fc Ini Ser M (A2_DTINISM) (NOTA: Solamente se actualizará si el campo estuviera en blanco, si ya existe una fecha incluida en el campo, el sistema no realizará la actualización).
- Fc Fin Ser M (A2_DTFIMSM).
Si la nueva Situación del proveedor en el archivo TXT fuera DIFERENTE de 2, 4 o 5 el sistema actualizará los siguientes campos en el registro del proveedor: - Cód. Reprowe (A2_REPRO).
- Situación (A2_SITU).
- Fc Ini Ser M (A2_DTINISM) (NOTA: la fecha se quedará en blanco).
- Fc Fin Ser M (A2_DTFIMSM) (NOTA: la fecha se quedará en blanco).
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.