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02. SITUACIÓN/REQUISITO

        Al utilizar el sistema con el parámetro MV_NFENAT habilitado y capturar una una Factura de Entrada (MATA101n) de tipo tipo anticipo, cuando se informa la modalidad en la solapa "títulos" y se intenta grabar, envía el mensaje:

       "HELP NATURE Informe el código de modalidad". 

03. SOLUCIÓN

Se realizó un ajuste para que en el sistema de modo para que cuando el parámetro MV_NFENAT esté habilitado y se complete el campo de naturaleza en la pestaña del título, ya no se mostrará la ayuda.muestre el mensaje. 


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo Configurador:
    1.  Tener configurado el parámetro: Parámetros
      1. MV_NFENAT= .T.

    2. Descripción de los parámetros.del parámetro:

      ParámetroDescripción
      MV_NFENAT Indica si es obligatorio informar el campo Modalidad, durante la inclusion inclusión de un documento de entrada.                                            
  2. Tener la configuración de ANTICIPOS, para más detalle, ver el punto 05. ASUNTOS RELACIONADOS. 
  3. En la rutina de Proveedores (MATA020) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se debe registrar el proveedor, con el campo Modalidad igual a "ANTICIPO" (A2_NATUREZ) y el campo Cond. Pago igual a "CONTADO" (A2_LOJA) .
  4. En la rutina de Productos (MATA010) perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se debe registrar el producto.
  5. En la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) registrar la TES de entrada con los impuestos necesarios.
  6. En la rutina de Condiciones Pago (MATA360) perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Archivos) registrar la condicion de pago.
  7. En la rutina de Modalidades (FINA010) perteneciente al módulo de Financiero (Actualizaciones | Archivos) registrar la modalidad.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) perteneciente al módulo de Compras (Actualizaciones | Movimientos) incluir una Factura del tipo ANTICIPO.
    1. Informar el proveedor previamente registrado.
    2. Verifique que los campos de condición de pago y naturaleza ya estén completados correctamente según el registro del proveedor.
    3. Al hacer clic en grabar el sistema incluye correctamente la factura sin mostrar la ayuda.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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