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  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

...

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Operações
  4. Principais Campos
  5. Pré condições para utilização da rotina
  6. Parâmetros do sistema
  7. Pontos de entrada
  8. Adapter EAI
  9. M-messenger
  10. Tabelas utilizadas
  11. Processos relacionados
  12. Perguntas e respostas mais frequentes (FAQ)

...

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

A rotina Produtos permite onde as operações podem ser utilizadas em suas customizações confome exemplos abaixo:

Bloco de código
themeConfluence
titleSem MVC
linenumberstrue
#INCLUDE "RWMAKE.CH" 
#INCLUDE "TBICONN.CH" 
User Function TMata010()
Local aVetor := {}
private lMsErroAuto := .F.

PREPARE ENVIRONMENT EMPRESA "99" FILIAL "01" MODULO "EST"

//--- Exemplo: Inclusao --- //
aVetor:= { {"B1_COD" ,"9994" ,NIL},; 
 {"B1_DESC" ,"PRODUTO TESTE - ROTINA AUTOMATICA" ,NIL},; 
 {"B1_TIPO" ,"PA" ,Nil},; 
 {"B1_UM" ,"UN" ,Nil},; 
 {"B1_LOCPAD" ,"01" ,Nil},; 
 {"B1_PICM" ,0 ,Nil},; 
 {"B1_IPI" ,0 ,Nil},; 
 {"B1_CONTRAT" ,"N" ,Nil},; 
 {"B1_LOCALIZ" ,"N" ,Nil}} 
 
MSExecAuto({|x,y| Mata010(x,y)},aVetor,3)

//--- Exemplo: Alteracao --- //
aVetor:= { {"B1_COD" ,"9994" ,NIL},; 
 {"B1_DESC" ,"PRODUTO TESTE - ALTERADO" ,NIL}} 
 
MSExecAuto({|x,y| Mata010(x,y)},aVetor,4)

//--- Exemplo: Exclusao --- //
aVetor:= { {"B1_COD" ,"9994" ,NIL},; 
 {"B1_DESC" ,"PRODUTO TESTE - ROTINA AUTOMATICA" ,NIL}} 
 
MSExecAuto({|x,y| Mata010(x,y)},aVetor,5)

If lMsErroAuto
 MostraErro()
Else
 Alert("Ok")
Endif

Return

...

Através da janela principal é possivel consultar os saldos em estoque dos produtos cadastrados. Basta posicionar no produto desejado e pressionar a tecla [F4] para realizar a consulta Saldos em Estoque.

Aviso

As opções das operações do menu podem ser diferentes se acessados pelo modulo CRM ou com o parâmetro de sistema MV_QALOGIX igual a 1.

Na página principal da rotina, estão disponíveis as opções:

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelIncluir

A DEFINIR

Permite a inclusão de informações de um produto.

As informações devem ser preenchidas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Após preencher as informações desejadas e clique em Confirmar.

Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
defaulttrue
id2
labelAlterar

A DEFINIR

Permite a alteração de informações do produto selecionado.Ao selecionar esta opção, eleja a Filial desejada e clique em Ok.

As informações devem ser ajustadas de acordo com as orientações descritas em Principais Campos.

Após alterar as informações desejadas e clique em Confirmar.

Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.


Aviso
titleBloqueio de Campos

Não é permitida a alteração dos campos Natureza (E2_NATUREZ), Vencimento (E2_VENCTO), Vencimento Real (E2_VENCREA) e Valor (E2_VALOR) caso o título financeiro possua título(s) de imposto(s) baixado(s), pois tais campos possuem influência direta nos dados dos títulos de impostosdo campo Código (B1_COD), pois é o identificador do produto em todo ERP.

Card
id4
labelVisualizar

A DEFINIR

Permite a visualização de informações dos documentos/títulos que devem ser pagos pela empresado produto.

Após visualizar as informações desejadas e clique em Confirmar.

Veja também outras funcionalidades disponíveis em  Outras Ações.

A DEFINIR
Card
id5
labelPesquisar

Permite a pesquisa de informações para o título produto selecionado com a utilização de filtros que as ordenam de acordo com a característica desejada.

Exemplo:

  • filial+prefixo+nro título+parcela+tipo+fornecedor+loja.
  • filial+ordem pagto.
  • Codigo
  • Tipo + Codigo
  • Descricao + Codigo
  • Grupo + Codigo
  • Cod Barras
  • Forn. Padrao
  • Grupo + Cod Item
  • CC p/ Custo + Gr Cnt Custo
  • SubSubFamil
  • SFamilia
  • ID.Hist.
  • Cta Contabil
  • Centro Custo


Card
id3
labelExcluir

A DEFINIR

Permite a exclusão um produto.

Confira as informações disponíveis e clique em Confirmar.

Veja também mais funcionalidades disponíveis em Outras Ações.

Card
id6
labelConsulta

Permite acessar a consulta geral do produto (MATC050) do produto selecionado.

Saiba mais em Consulta de Produtos (MATC050) | SIGAEST.

A DEFINIR


Card
id7
labelCopia

Facilita o cadastro de produtos com características semelhantes. O sistema apresenta todos os campos que foram configurados para um determinado produto previamente selecionado em uma janela de inclusão, possibilitando o cadastro de um novo produto.



Procedimentos

Para cadastrar um produto utilizando a opção Copiar:

  1. Em Manutenção do Cadastro de Produtos, posicione o cursor sobre o produto a ser copiado.
  2. Clique em Copiar.
  3. É exibida a tela de inclusão apresentando todos os campos preenchidos da mesma forma como foram preenchidos para o produto selecionado.
  4. Informe o código e descrição do novo produto a ser cadastrado, e se necessário altere/preencha os campos que desejar.
  5. Confira os dados e confirme a inclusão.
Card
id8
labelFacilitador

Facilita a manutenção do cadastro de algumas tabelas,  por meio de parametrizações que são solicitadas na execução do assistente de rotina.

Essa opção está disponível nos seguintes cadastros:

  • Cadastros/TES Inteligente
  • Cadastros/Clientes
  • Cadastros/Fornecedores
  • Cadastros/Tipos de Entrada/Saída



Procedimentos

  1. No Configurador, em Parâmetros observe ou crie (se necessário),  os seguintes parâmetros:


NOME

TIPO

DESCRIÇÃO

MV_A010FAC

Caracter

Informa os campos da tabela SB1 que não são considerados no padrão.

MA_A020FAC

Caracter

Informa os campos da tabela SA2 que não são considerados no padrão.

MV_A030FAC

Caracter

Informa os campos da tabela SA1 que não são considerados no padrão.

MV_A080FAC

Caracter

Informa os campos da tabela SF4 que não são considerados no padrão.

MV_A089FAC

Caracter

Informa os campos da tabela SFM que não são considerados no padrão.

Importante:

  • Após o nome do campo inclua sempre a barra /, mesmo que seja o último parâmetro.
  • Os parâmetros descritos acima são utilizados para adicionar campos específicos de usuários aos campos padrões pré-configurados da rotina.


Card
id9
labelAlternativos

Estabelece um relacionamento entre produtos, caso haja a necessidade de substituição, quando a quantidade em estoque for insuficiente para a produção.

Essa relação é considerada sempre que o saldo disponível em estoque do produto, não suprir totalmente a necessidade para produção. A diferença não atendida pelo produto, pode ser atendida pelos produtos alternativos relacionados ao produto.



Procedimentos

Para cadastrar um produto alternativo:

  1. Em Manutenção do Cadastro de Produtos, selecione o produto desejado e clique em Alternativos.

2. Preencha os campos para associar um produto alternativo ao produto origem.

3. Confira os dados e confirme.



Veja também


  • O produto alternativo associado ao produto é sugerido em Ordens de Produção, quando o produto origem não for suficiente para atender à produção.
  • O relatório Relação da Posição do Estoque apresenta o produto relacionado ao seu respectivo produto alternativo.


Card
id10
labelRelacionados

A DEFINIRSerá apresentado um menu com 2 itens:

  • Adic.
 
  • Tab. Preço

Acesso a rotina "Inclusão Rápida de Produto na Tabela de Preços" (CRMA160)

  • Conhecimento

Acesso a rotina Base de Conhecimento


04. Principais Campos

Âncora
#principaiscampos
#principaiscampos

...

Deck of Cards
effectDuration0.5
historyfalse
idsamples
effectTypefade
Card
defaulttrue
id1
labelCadastrais
Nessa pasta são informados os dados de identificação do produto como código, tipo de produto, unidade de medida primária e secundária, uso de controles específicos por produto como uso de rastreabilidade, alçada, endereçamento e outras.


Campo:

Descrição

Codigo:

Informe o código identificador para o produto a ser cadastrado.

Informe o código da família criado no Configurador de Produtos.


Descrição:

Informe o descritivo do produto
Tipo:

Informe o tipo de produto onde, os produtos podem ser agrupados segundo um tipo, para que em determinados processamentos, relatórios e consultas, seja possível restringir a execução, através da parametrização disponível.


Nota
  • Os tipos de produtos são apenas informativos e devem ser utilizados para facilitar a filtragem. O único tipo que recebe tratamento especial no Sistema é o tipo BN que identifica os produtos que serão beneficiados pela empresa ou enviados para beneficiamento (estes produtos não são empenhados na abertura das ordens de produção).
  • O tratamento para compra ou produção de um produto não está vinculado ao seu tipo. Esses tratamentos são identificados pelo Sistema, através da existência do cadastro e suas estruturas.
Unidade:Informe a unidade de medida que será utilizada em todos os movimentos desde a compra até a venda
Armazem Pad.:

O Sistema permite a movimentação de saldos dos produtos em diferentes armazéns dentro de uma mesma filial, porém através desse campo pode ser sugerido que o armazém padrão gere o empenho, entrada e retirada desses produtos.

Todavia, nas rotinas de entrada e saída é possível informar armazéns diferentes do padrão para o produto. Nesse caso, o Sistema solicita a confirmação da criação do armazém.

Nota


  • O campo Armazém Pad. pode ser configurado com até 6 posições, alfanuméricas, permitindo a criação de um código inteligente, no qual visa facilitar o controle/administração do armazém.
  • Pode ser utilizado nos cadastros, consultas e somente nos relatórios personalizáveis.
  • O tamanho do campo Armazém Pad. deve ser alterado por meio da tabela SXG - Grupo de Campos do módulo Configurador.


AlternativoDetermina um produto alternativo para compra, caso ocorra falta do produto no mercado. Esse dado é apenas informativo e será impresso nas solicitações de compras.
ApropriaçãoDetermina se a apropriação do produto será com método de apropriação direta ou indireta facilita o acompanhamento dos saldos nos armazéns, especialmente do armazém em processo quando a apropriação é indireta.

Saiba mais :Apropriação  Apropriação (MATA010 - ) | SIGAEST)

Custo Standard

O custo standard ou custo padrão do produto pode ser informado apenas para matérias-primas.

O Cálculo do Custo de Reposição calcula o custo standard (reposição) dos produtos baseado em qualquer das cinco moedas do Sistema, considerando a taxa de referência diária ou mensal da moeda. O cálculo é realizado a partir do último preço de compra do produto ou a partir da estrutura de montagem. O custo de reposição é utilizado para formação do preço de venda do produto. No caso do cálculo pelo último preço de compra, os campos do cadastro de produtos relativos aos cálculos de impostos, tais como Alíq. ICMS, Aliq. IPI e o TE Padrão são considerados na composição do custo standard.

Contr. Ender.

O Endereçamento permite  permite o controle de estoque mais detalhado nos armazéns, ou seja, em qual prateleira, fila, etc., encontra-se seu produto.

saiba mais: Endereçamento - Controle de Endereço (MATA010 - ) | SIGAEST).

Contr. Potenc

Os produtos que utilizam controle de rastreabilidade podem controlar também sua potência por Lote/Lote + Sublote. Esse controle permite identificar as características de potência do composto ativo de cada lote de um mesmo produto. Esse tipo de controle é muito utilizado por indústrias do ramo farmacêutico.

Saiba mais: Potência de Lote (MATA010 - ) | SIGAEST).

Fantasma

serve como um Kit que aglutina diversos produtos. Este tipo de produto não é produzido nem requisitado, mas sim, os seus componentes.

Saiba mais: Produto Fantasma (MATA010 - SIGAEST) | SIGAEST.

Fornecedor Canal

Esse campo é utilizado para definir se a distribuição de um produto é efetuada por um fornecedor exclusivo. Nesse caso, os campos Fornecedor Padrão e Loja Padrão também devem ser preenchidos.

Ao informar que o fornecedor é canal, não é mais possível efetuar movimentações do produto com outros fornecedores.

Fornecedor Padrão/Loja Padrão

Nesses campos são informados os códigos do fornecedor/loja padrão de compras, ou seja, qual o fornecedor dos produtos que geralmente atende a empresa.

O preenchimento desses campos se faz necessário quando o departamento de Compras utiliza os conceitos de Contrato de Parceria e Autorização de Entregas, nesse caso, existe o interesse de definir qual é o fornecedor utilizado no contrato de parcerias. O campo Contrato (Contrato de Parceria) também deve ser preenchido como Sim.

Caso a empresa trabalhe com os conceitos de Contrato de Parceria e Autorização de Entregas, na análise das necessidades de reposição de estoque pelos módulos de Estoque/Custos e Planejamento e Controle de Produção, os campos Forn. Padrão e Loja Padrão devem estar preenchidos com o mesmo código do fornecedor informado no contrato de parceria, caso contrário, são geradas Solicitações de Compras ao invés das autorizações de entregas.

Saiba mais: Contrato de parceria (MATA125 - SIGACOM)

Autorização de Entrega (MATA122 - SIGACOM)



Restrição

Utiliza o controle de restrições ao solicitantes na geração das solicitações de compras do produto.

Saiba mais: Controle de Alçadas (MATA010 - SIGAEST)
Gr.Compras

Informe o grupo de compradores padrão para este produto que utiliza o controle de alçadas.

Saiba mais: Controle de Alçadas (MATA010 - SIGAEST)

Rastro

Esse tipo de rastreabilidade possibilita um controle mais rígido e detalhado com a informação do lote e do Sublote a cada movimento realizado. O saldo é considerado de forma separada para cada sublote.

Sabia mais em Rastreabilidade de Lote/Sublote (MATA010 - SIGACOM)em Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão (MATA010) | SIGAEST.

TE e TS padrãoOs campos TE Padrão e TS Padrão permitem atribuir um TES padrão para as movimentações de entrada e saída deste produto para cálculo dos impostos aplicáveis, atualização de estoque e movimentação financeira e outras definições associadas ao Cadastro de TES.
Segunda unidade de medida

Utilizada em transações em que as partes trabalham com unidades de medidas distintas, sendo obtidas a partir do fator de conversão determinado.

Saiba mais: Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão (MATA010 - SIGACOM) | SIGAEST.

Tipo de conversão

Determina como será obtida a segunda unidade de medida, se multiplicando ou dividindo a 1ª unidade de medida pelo fator de conversão.

Saiba mais: Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão (MATA010 - SIGACOM) | SIGAEST.

Fator de conversão

 Valor a ser aplicado na 1ª unidade de medida para obter a segunda unidade de medida, conforme o tipo de conversão.

Saiba mais: Unidades de Medidas, Tipo e Fator de Conversão (MATA010 - SIGACOM) | SIGAEST.

Card
defaulttrue
id2
labelImpostos

Campo:

Descrição

Alíquota ICMS

Esse campo define a alíquota de ICMS somente para produtos com tributação específica, como por exemplo Telecomunicações - 25%.

Se não informada, o Sistema considera a alíquota padrão para operações internas do Estado conforme definido no parâmetro MV_ICMPAD.

As alíquotas para operações interestaduais são tratadas automaticamente pelo Sistema.

Saiba mais: ICMS (MATA010 - SIGAGCP) Documentação Impostos.

Alíquota IPI


Esse campo define a alíquota de IPI conforme a TIPI - Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados.

Saiba mais: IPI (MATA010 - SIGAGCP) Documentação Impostos.

OrigemSelecione o código de origem do produto, utilizado na emissão das Notas Fiscais e nos Livros Fiscais para tributação da mercadoria: 0 = Nacional, 1 = Estr. (Importação Direta), 2 = Estr. (Adquirida mercado interno).

Alíquota ISS

Esse campo define a alíquota de ISS para serviços com tributação específica.

Se não informada a alíquota, o Sistema considera a alíquota padrão do seu município, conforme definido no parâmetro MV_ALIQISS.

As rotinas de entrada e saída somente calculam os impostos de ICMS, IPI e ISS definidos para o produto, se utilizado um Tipo de Entrada e Saídaque indique essa necessidade.

Saiba mais: ISS (MATA010 - SIGAGCP) Documentação Impostos.

Solid. Entr.Esse campo define a margem de lucro para cálculo do ICMS solidário aplicada no recebimento de produtos sujeitos a essa tributação, conforme a legislação vigente sobre Substituição Tributária ou Imposto Retido.
Solid. Saída

Esse campo define a margem de lucro para cálculo do ICMS solidário a  a ser recolhido na venda de produtos sujeitos a essa tributação, conforme a legislação vigente sobre Substituição Tributária ou Imposto Retido.

Informe o valor unitário do IPI de pauta, ou seja, o valor de IPI exclusivo para este produto, quando houver.

  • ICMS de Pauta

Informe o valor unitário do ICMS de pauta, ou seja, o valor de ICMS exclusivo para este produto, quando houver.

  • Cod. Serv. ISS

Caso necessário, consulte o código cadastrado na Tabela CCQ, por meio de uma consulta padrão. Consulte a rotina Cadastros de Código de Serviço do ISS

P. ICM Prop. - Pauta ICMS Próprio

Esse campo é utilizado para calcular a base do ICMS da operação própria fixada mediante pauta fiscal, conforme a média de preços praticada no Estado em que ocorrer a operação.

A base de ICMS da operação própria por pauta fiscal, somente será calculada se o preço praticado for inferior a pauta fiscal. Nessa situação, a base é obtida pelo produto entre quantidade e valor da pauta. Essa forma de cálculo está baseada no Art. 86 do RICMS/RN.

Exemplo:

Considerando que o valor fixado pelo governo é R$15,59 e o preço de venda praticado é R$10,00, o Sistema realiza o cálculo:

Quantidade

Pauta

Valor da Mercadoria

Base do ICMS

Valor do ICMS

10

0

100,00

17%

17,00

10

15,59

155,59

(Qtd. x Pauta)

17%

26,50



Card
id3
labelMRP Suprimentos

Essa pasta define as condições para suprimento do produto. Essas informações são utilizadas na Solicitação por Ponto Pedido, Ordem de Produção, MRP e OPs por Ponto de Pedido, que calculam automaticamente a necessidade de compra ou produção.

Para identificar as estruturas do produto, ao calcular a necessidade para componentes de subprodutos das estruturas, quando este for negativo (parâmetro MV_NEGESTR= .T.),  e substituir a geração de Solicitação de Compra pela Ordem de Produção, observe o preenchimento dos campos:


Campo:

Descrição

Atende Nec.

Indica como o produto deve, enquanto subproduto, ser obtido:

Produzindo: por meio da produção da estrutura origem.

Comprando: se deve ser comprado.

Estr. Origem

Indica para o produto, enquanto subproduto, qual produto pai deve ser produzido para gerá-lo.

Quando esse campo não for preenchido, é utilizada a primeira estrutura localizada no Cadastro de Estruturas.

Lote SBPIndica para produtos acabados, que contenham subprodutos com quantidade fixa, qual será o lote de produção na geração dos subprodutos (este lote serve para gerar o estoque mínimo do produto acabado, uma vez que será destinado ao estoque).
Entrega

O prazo de entrega representa o número de horas, dias, semanas ou meses do tempo de fabricação ou entrega de um produto, a partir do recebimento de seu pedido ou da abertura de sua ordem de produção.

Essa informação é útil para que o Sistema calcule quando o material estará disponível no estoque.

Saiba mais: Prazo de Entrega (MATA010 - ) | SIGAEST).

Estoque Máximo

Informe nesse campo o estoque máximo que deseja que um determinado produto atinja. Esse campo é utilizado, por exemplo, para adequar o estoque ao espaço físico do armazém destinado a guardar este produto.

Apesar do Sistema não bloquear a compra ou solicitação de uma quantidade maior do que a quantidade estabelecida no campo Estoq. Maximo, ele emite um e-mail de aviso, de acordo com a definição da opção Messenger com código 029 de identificação para esse caso, observando que a quantidade máxima será ultrapassada.

O Sistema permite que um Plano Mestre de Produção seja cadastrado com quantidade maior que o saldo máximo para o produto, emitindo somente um aviso ao usuário, sem impedir a digitação.

Em Geração de OPs e Geração de SCs, seja por ponto de pedido ou pelo MRP, o campo Estoque Máximo é considerado de tal forma, que o Sistema não permite que os saldos diários ultrapassem o saldo máximo especificado para o produto, bloqueando as operações e produções excedentes.

Na geração de OPs por ponto de pedido, o Sistema não considera o estoque máximo para as ordens de produção de PIs (Produtos Intermediários) ou SCs das OPs geradas.

O Sistema também não considera o valor do estoque máximo para a geração de Ops por Vendas para os PIs e MPs (Matérias-Primas) das OPs geradas.

Entra MRP

Informe Sim para que o Sistema considere o produto para o cálculo de MRP - Material Requeriment Planning ou Projeção de Estoque. É processado o cálculo das necessidades de cada material, de acordo com a Previsão de Vendas, Carteira de Pedidos de Vendas ou Plano de Produção. Para o cálculo do MRP - Planejamento das Necessidades de Materiais são considerados:

  • Quantidade por período;
  • Respeita lotes mínimos de produção e compras;
  • Prazos de entrega;
  • Períodos variáveis que permite o uso da técnica Just in time;
  • Estoque de segurança;
  • Permite simulações e o ajuste a novas situações.

Ao informar E-Especial, o MPR considerará o item somente para a criação de empenhos.

Qtde.Embalag

Utilizado para produtos adquiridos, é a quantidade inferior ao lote econômico a ser considerada para compra. Caso a necessidade seja menor que a quantidade por embalagem, a compra é a quantidade por embalagem.

Saiba mais: Quantidade por Embalagem (MATA010 - ) | SIGAEST).

Lote Mínimo

Informe a quantidade mínima a ser produzida, inferior ao lote econômico utilizada no cálculo da explosão das necessidades dos produtos.

Saiba mais: Reposição do Estoque Estoque (MATA010 - ) | SIGAEST).

Ponto de Pedido

Quantidade mínima pré-estabelecida em estoque que uma vez atingida, gera a emissão automática de uma Solicitação de Compras ou Ordem de Produção.

Saiba mais: Reposição do Estoque Estoque (MATA010 - ) | SIGAEST).

Tolerância

Tolerância de defasagem do produto em relação ao pedido de compras.

Saiba mais: Reposição do Estoque Estoque (MATA010 - ) | SIGAEST).



A definir

Card
id4
labelBancoOutros
A definir

Campo:

Card
id5
labelContábil

Descrição

Selo
Card
id6
labelOutros

Campo:

Descrição

Selo Enq

No Cadastro de Produtos, o campo Selo Enq é utilizado para informar a classe de enquadramento do IPI para Bebidas e Cigarros.

Saiba mais Classe Selo Cadastro de Produto(MATA010 - ) | SIGAEST).

Alíquota FUMACOP

Esse campo possibilita o cálculo da FUMACOP (Fundo Maranhense de combate à pobreza), sendo a base da FUMACOP. Atua no processo de composição em todas as operações envolvidas e deve ser preenchido com a porcentagem correspondente à alíquota em questão.

Após o preenchimento do campo, é possível verificar na Apuração do ICMS, a existência da linha linha 012.01 – Adicional relativo ao FUMACOP.

% MacronutrientesDefinir o percentual de macronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de produção. Este campo deve ser preenchido ao utilizar macronutrientes em processos produtivos.
% MicronutrientesDefine o percentual de micronutrientes que deve ser utilizado numa ordem de produção. Esse campo deve ser preenchido ao utilizar micronutrientes em processos produtivos.
Peso Bruto

Informe o peso bruto do produto.

Por meio do parâmetro MV_PESOCAR, é possível utilizar esse peso na montagem de cargas no módulo Gestão de Distribuição (SIGAOMS). Exemplo: Peso do produto + Embalagem.

% Markup 

Define e armazena o percentual de markup de produto. O parâmetro MV_REVPLAN define se utiliza controle de revisão para Planilhas de Formação de Preço.

...

05. PRÉ CONDIÇÕES PARA UTILIZAÇÃO DA ROTINA

06. PARÂMETROS DO SISTEMA

NomePropósitoLink da documentação

MV_HISTTAB

Descrição: Histórico de alterações do Cadastro de Produtos

Histórico de alterações do Cadastro de Produtos -- 36773
DT MV_HISTTAB

MV_A010FAC

Informa os campos da tabela SB1 que não são considerados no padrão.

<desconhecido>DT MV_A010FAC
MV_MASCGRDIndica a mascara máscara da grade. O primeiro item indica o tamanho do Código Fixo do Produto. O segundo e terceiro parâmetros indicam o tamanho dos Códigos VariáveisGrades de Produtos (MATA550 - SIGAEST)DT MV_MASCGRD
MV_VEICULOMV_LJGRINTSe existe o módulo de veículos integradoDT MV_VEICULOMV_DCLNEW
MV_PIMSINTMV_GRADELJGRINTDefine se está ativa a integração ProtheusDT MV_LJGRINTMV_DAMARCT
MV_QALOGIXMV_EIC0011DCLNEWUtiliza funcionalidade que utiliza no produto padrão as funcionalidades do antigo Template de DCL  DT MV_DCLNEWMV_INTSFCMV_INTDPR
MV_CQMV_ACDVLBAPIMSINTHabilita integração Protheus x PimsGraosDT MV_PIMSINTMV_INTPMS
MV_RMCOLIGMV_INTACDGRADET = Utiliza Grade / F = Nao Utiliza Grade Caso usuario ative grade incluir tabelas 18 e 19DT MV_GRADEMV_LJECOMM
MV_CADPROD

07. PONTOS DE ENTRADA

...

MA010FIL - Adiciona filtro para o registro do cadastro de produtos

...

DAMARCTDesconsidera checagem da amarracao contabil na inclusao de documento de entrada. .T. = Desconsidera DT MV_DAMARCT
MV_EIC0011

Define se a N.V.A.E será utilizada na fase de PLI e cadastro de produto.  Se habilita a opção "Classificação N.V.E." no menu de Produtos

DT MV_EIC0011
MV_INTSFCIndica se há integração entre os módulos de Planejamento e Controle de Produção (PCP) e Chão de Fábrica (SFC).DT MV_INTSFC
MV_INTDPRDefine se existe integracao entre o Modulo SIGADPR e outros modulos (0=Não integra; 1=Protheus;  2=Datasul)  DT MV_INTDPR
MV_CQLocal (Armazém) do Controle de Qualidade.DT MV_CQ
MV_ACDVLBAValida se será apresentado mensagem de validação do digito verificador do código de barras.  DT MV_ACDVLBA
MV_INTPMSHabilita integração de Gestão de Projetos para outros módulos do Protheus.DT MV_INTPMS
MV_RMCOLIGCódigo da Coligada do TOPDT MV_RMCOLIG
MV_INTACDIntegra ACD 0-Nao 1-SIM  DT MV_INTACD
MV_LJECOMMIdentifica que o sistema utiliza eCommerce. .T. (Ativo) .F. (Desativado)  DT MV_LJECOMM
MV_CADPRODDetermina os cadastros complementares que serão apresentados no cadastro de produto  DT MV_CADPROD
MV_MVCMTHRIndica se a verificação de relacionamentos do SX9 será efetuada em multithread durante a exclusão de dados via MVC.  

DT MV_MVCMTHR

07. PONTOS DE ENTRADA

NomePropósitoEquivalente em MVCLink da documentação
A010BPEUtilizado para tratamentos de validações de conteúdo de caracteres especiais no código do produto ou descrição, ou validações especificas.Não alterado

PE A010BPE Ponto utilizado para tratamentos de validações de conteúdo de caracteres especiais no código do produto

A010TOKValidação para inclusão ou alteração do ProdutoFORMPRE

PE A010TOK Validação para inclusão ou alteração do Produto

M010B5CPPermite limpar o conteúdo dos campos de complemento de produtoMODELPRE

PE M010B5CP Ponto de entrada para manipulação dos campos de Complementos de Produtos(SB5)

M010FILBPermitir que o usuário filtre os dados a serem exibidosNão alterado

PE M010FILB Cadastro de Produtos

MA010BUTInclusão de botões do usuário na barra de ferramentas do cadastro de Produtos.BUTTONBAR

PE MA010BUT Inclusão de Botões de usuário no Cadastro de Produtos

MA010FILAdiciona filtro para o registro do cadastro de produtosNão alterado

PE MA010FIL Adiciona filtro para o registro do cadastro de produtos

MT010ALTGrava/altera Campos de usuárioMODELCOMMITTTS

PE MT010ALT Grava/altera Campos de usuário

MT010BRWAdiciona mais opções de menu na MbrowseNão alterado

PE MT010BRW Adiciona mais opções de menu na Mbrowse

MT010CANExecuta customizações conforme retornoMODELCOMMITNTTS

PE MT010CAN Executa customizações conforme retorno

MT010CORPonto de entrada que adiciona legenda de cores na tela de Cadastro de ProdutosNão alterado

PE MT010COR Legenda de cores na rotina Cadastro de Produtos

MT010EXCValidação de usuário após a validação de exclusão do cadastro de produtos antes da exclusão efetivaFORMCOMMITTTSPREMT010EXC - Validação de Usuário Após Exclusão do Cadastro de Produtos
MT010GETDAdiciona Novos Campos na GetdadosNão alteradoMT010GETD - Adiciona Novos Campos na Getdados
MT010INCGrava arquivos e campos de usuárioMODELCOMMITTTS

PE MT010INC Grava arquivos e campos do usuário

MT010LINEfetua validações complementares por linha do registro inseridoFORMLINEPOS MT010LIN - Efetua validações complementares por linha do registro inserido
MT010MEMPermite ao usuário que monte um vetor contendo a relação dos campos virtuais do tipo MEMO criados.MODELPRE

PE MT010MEM Tratamento de Campos Memo

MT010SIZUtilizado para ajustar o percentual de tamanho do cabeçalho e GetDados na tela de produtos alternativos.Não alteradoMT010SIZ - Ajuste no tamanho do Cabeçalho e Itens do cadastro de produtos alternativos.
MT010VCPVisualização do cadastro de produtosMODELPRE

PE MT010VCP Visualização do Cadastro de Produtos

MT010VLDVerifica se a cópia do produto está apta para utilização.MODELPRE

PE MT010VLD Verifica se a copia do produto está apta para utilização

MTA010EPonto de Entrada para complementar a exclusão no cadastro do Produto.MODELCOMMITTTSMTA010E - Grava arquivos campos do usuário, após exclusão do produto
MTA010MNUPonto de entrada utilizado para inserir novas opções no array aRotinaNão alterado

PE MTA010MNU Novas opções no menu de Cadastro de Produtos

MTA010NCRelaciona campos que não devem ser copiados na inclusão MODELPRE

PE MTA010NC Relaciona campos que não devem ser copiados na inclusão

MTA010OKValida adicionais para a exclusão do produtoFORMCOMMITTTSPREMTA010OK - Valida adicionais para a exclusão do produto
MT010JIN

Inclusão de campos customizados ou padrões na mensagem única de produtos

Não alteradoMT010JIN - Inclusão de campos customizados ou padrões na mensagem única de produtos em estrutura JSON

Saiba mais: Pontos de Entrada para fontes Advpl desenvolvidos utilizando o conceito MVC

Exemplo de manipulação do modelo de dados em MVC quando é necessário tratar algum submodelo como a tabela SA5 (Amarração Produto x Fornecedor):

Bloco de código
titleExemplo de ponto de entrada MVC
linenumberstrue
#include "protheus.ch"
#include "parmtype.ch"
 
User Function ITEM()
    Local aParam := PARAMIXB
    Local xRet := .T.
    Local oObj := ""    
    Local aCampos := {}
    
    If aParam <> NIL 
        //Entro na etapa de ativação do modelo
        If aParam[2] == "MODELVLDACTIVE" 
            oObj := aParam[1] // atribuo o objeto principal
            //pego os campos do submodelo que não devem ser copiados por padrão
            aCampos := oObj:getModel('MdGridSA5'):GetFldNoCopy() 

            //adiciono os campos que não quero que sejam copiados
            aadd(aCampos,'A5_CODPRF')                        
            aadd(aCampos,'A5_NOTA')

            //Faço a inserção dos campos que não serão copiados no submodelo           
            oObj:getModel('MdGridSA5'):SetFldNoCopy(aCampos)            
            
        endIf
    EndIf
Return xRet

Para maiores detalhes da utilização desse ponto de entrada: PE MVC MATA010

Para localizar os nomes dos modelos : Fontes em MVC

08. ADAPTER EAI

O recurso Adapter EAI permite estabelecer integrações entre o Microsiga e outro ERP. Utilizando esse recurso, o Administrador do Sistema passa a definir quais rotinas devem ser integradas, marcando condições de Envio e Recebimento de procedimentos e transações a serem efetuadas entre os dois Sistemas relacionados, e orientando os métodos a serem aplicados.

Para que seja possivel utilizar em Produto, deve ser considerada as informações:

  • Mensagem única: ITEM
  • Versões disponibilizadas:
    • 1.000 e 1.001;
    • 2.000 e 2.001;
    • 3.003, 3.004, 3.005, 3.006 e 3.007;
    • 4.000, 4.002, 4.003 e 4.005
  • Adapter EAI (ID do model para mensagens MVC Protheus) : MATI010
  • Formato disponível:
    • XML : em todas as versões
    • JSON: a partir da versão: 4.000

Saiba mais em: A camada do EAI

09. MILE

O recurso MILE está disponível para rotina de Cadastro de Produtos para o seguinte evento:

  • Processo de inclusão.

Obs.: Rotina não é compatível com o processo de Alteração.

Saiba mais: MILE - Model Integrator Layout Engine

10. M-MESSENGER

O recurso do m-messenger esta disponível para rotina de produtos o seguinte evento:

  • 033 - Inclusão de Produtos

Saiba mais: M-Messenger - MATA045


11. TABELAS UTILIZADAS

  • AA3 - Base de Atendimento           
  • AA4 - Acessórios da Base Atendimento
  • AA6 - Kits de Atendimentos          
  • AA7 - Produtos x Ocorrências        
  • AAB - Itens do Grupo de Cobertura   
  • AAC - Habilidades da Amarração      
  • AAF - Históricos                    
  • AAH - Contrato de Manutenção        
  • AAI - FAQ                           
  • AAK - Obsolescência                 
  • AAL - Itens em Obsolescência        
  • AAN - Itens Prest Serviços Parceria 
  • AAO - Itens Prest Serviços WMS      
  • AB2 - Itens do Chamado Técnico      
  • AB4 - Itens do Orçamento Técnico    
  • AB5 - Subitens do Orçamento Técnico 
  • AB7 - Itens das Ordens de Serviços  
  • AB8 - Subitens da Ordem de Serviço  
  • AB9 - Apontamento Atendimento       
  • ABA - Itens de Apontamento do Atend 
  • ABC - Despesas Apontamento do Atend 
  • ABD - Pendências da Base Atendimento
  • ABE - Movimentos do Plano de Manut  
  • ABG - Itens do Repair Center        
  • ABH - Projetos                      
  • ABI - Etapas do Projeto             
  • ACL - Itens da Verba de Vendas      
  • ACN - Descontos da Regra de Negócio 
  • ACP - Itens da Regra de Desconto    
  • ACQ - Regras de Bonificação         
  • ACR - Itens da Regra de Bonificação 
  • ACV - Categoria x Grupo ou Produto  
  • ACX - Itens Regra Negócio Produção  
  • AD1 - Oportunidades de Venda        
  • AD6 - Apontamento dos Custos        
  • ADB - Itens do Contrato de Parceria 
  • ADC - Histórico de Oportunidades    
  • ADE - Chamados de Help Desk         
  • ADJ - PROD./CATEG. DA OPORTUNIDADE  
  • ADZ - Proposta Comercial Itens      
  • AE2 - Recursos da Composição        
  • AE8 - Recursos de Projetos          
  • AEC - Cotacao - Produtos            
  • AEE - Cotacao - Reajuste            
  • AEF - Cronog. Prev. Consumo Produto 
  • AF3 - Recursos do Orçamento         
  • AF9 - Tarefas do Projeto            
  • AFA - Recursos do Projeto           
  • AFB - Despesas do Projeto           
  • AFI - Projeto x Movimentos Internos 
  • AFJ - Empenhos do Projeto           
  • AFK - Planejamentos do Projeto      
  • AFO - Projeto x Liberações CQ       
  • AGC - Regras monitor. Service Desk  
  • AGW - Localizações Físicas          

08. TABELAS UTILIZADAS

  • AFB - Despesas do Projeto
  • AFA - Recursos do Projeto
  • AF9 - Tarefas do Projeto
  • AF3 - Recursos do Orçamento
  • AEF - Cronog. Prev. Consumo Produto
  • AGW - Localizações Físicas
  • AEE - Cotacao - Reajuste
  • AEC - Cotacao - Produtos
  • AE8 - Recursos de Projetos
  • ABG - Itens do Repair Center
  • ABE - Movimentos do Plano de Manut
  • ABD - Pendências da Base Atendimento
  • ABC - Despesas Apontamento do Atend
  • ABA - Itens de Apontamento do Atend
  • AB9 - Apontamento Atendimento
  • AE2 - Recursos da Composição
  • ADZ - Proposta Comercial Itens
  • ADJ - PROD./CATEG. DA OPORTUNIDADE
  • ADC - Histórico de Oportunidades
  • ADB - Itens do Contrato de Parceria
  • AD6 - Apontamento dos Custos
  • AD1 - Oportunidades de Venda
  • ACX - Itens Regra Negócio Produção
  • ACV - Categoria x Grupo ou Produto
  • ACR - Itens da Regra de Bonificação
  • ACQ - Regras de Bonificação
  • ACP - Itens da Regra de Desconto
  • ACN - Descontos da Regra de Negócio
  • ACL - Itens da Verba de Vendas
  • ABQ - Conf. de Alocação de Recursos
  • ABI - Etapas do Projeto
  • ABH - Projetos
  • AFI - Projeto x Movimentos Internos
  • AH5 - Itens Apuração Direito Autoral
  • AH6 - Vigências do Direito Autoral
  • AFJ - Empenhos do Projeto
  • AFO - Projeto x Liberações CQ
  • AGC - Regras monitor. Service Desk
  • AH1 - Amarr Direitos x Proprietários
  • AH2 - Regras Amarr Direitos x PropProp  
  • AH3 - Movimentação de Adiantamento  
  • AH4 - Apuração de Direito AutoralAutoral   
  • AH8 - Produto Master
  • AHG - Publicacoes
  • AI2 - Itens / Bonificação Financeira
  • AIB - Itens da Tabela de Preços
  • AIC - Tolerância na Entrada Material
  • AII - Itens Blq Margem Mín      
  • AB8 - Subitens da Ordem de Serviço
  • AB7 - Itens das Ordens de Serviços
  • AB5 - Subitens do Orçamento Técnico
  • AB4 - Itens do Orçamento Técnico
  • AB2 - Itens do Chamado Técnico
  • AB1 - Chamado Técnico
  • AAO - Itens Prest Serviços WMS
  • AAN - Itens Prest Serviços Parceria
  • AAL - Itens em Obsolescência
  • AAK - Obsolescência
  • AAI - FAQ
  • AAH - Contrato de Manutenção
  • AAC - Habilidades da Amarração
  • AAB - Itens do Grupo de Cobertura
  • AA7 - Produtos x Ocorrências
  • AA6 - Kits de Atendimentos
  • AA4 - Acessórios da Base Atendimento
  • AA3 - Base de Atendimento
  • AJC - Apontamento Direto
  • AJI - Análise Quantitativos   
  • ALN - Itens Regras Receitas Relacio
  • ALR - Cabecalho Regras Rec Relacion
  • AJA - Confirmações x Lib Ped Vendas
  • BA1 - Usuários
  • BA3 - Famílias Usuários
  • BD4 - Unidade de Saúde
  • BFQ - Lançamentos do Faturamento
  • BG9 - Grupos Empresas
  • BI3 - Produtos de Saúde
  • BLR - Lançamentos de Pagamentos
  • BO6 - Brindes das Campanhas
  • BQC - Subcontrato
  • BT5 - Grupo de Empresa Contrato
  • CD6 - Complemento de combustíveis
  • AH5 - Itens Apuração Direito Autoral
  • AH6 - Vigências do Direito Autoral  
  • AH7 - Quantidades Acumuladas por Mês
  • AH8 - Produto Master                
  • AHA - Adiantamento ao Autor         
  • AHB - Obra x Edições                
  • AHE - Quantidades Acumuladas        
  • AHG - Publicacoes                   
  • AI2 - Itens / Bonificação Financeira
  • AIB - Itens da Tabela de Preços     
  • AIC - Tolerância na Entrada Material
  • AII - Itens Blq Margem Mín          
  • AJA - Confirmações x Lib Ped Vendas 
  • AJC - Apontamento Direto            
  • AJI - Análise Quantitativos         
  • AJZ - Insumos                       
  • ALN - Itens Regras Receitas Relacio 
  • ALR - Cabecalho Regras Rec Relacion 
  • ALX - Distribuicao do Planejamento  
  • AON - Níveis do Agrupador x Registro
  • AZN - Produtos do Pacote            
  • AZO - Acessórios do Pacote          
  • B19 - Nota Fiscal Guias Internação  
  • BA1 - Usuários                      
  • BA3 - Famílias Usuários             
  • BD4 - Unidade de Saúde              
  • BFQ - Lançamentos do Faturamento    
  • BG9 - Grupos Empresas               
  • BI3 - Produtos de Saúde             
  • BLR - Lançamentos de Pagamentos     
  • BO6 - Brindes das Campanhas         
  • BQC - Subcontrato                   
  • BT5 - Grupo de Empresa Contrato     
  • CBA - Mestre de inventario          
  • CBJ - Produto X Endereco            
  • CBN - Todos                         
  • CD0 - Compl. da NF de Ressarcimento 
  • CD2 - Livro digital de Impostos-SPED
  • CD3 - Complemento de gás canalizado 
  • CD4 - Complemento de água canalizada
  • CD6 - Complemento de combustíveis   
  • CD7 - Complemento de medicamentos   CD7 - Complemento de medicamentos
  • CD8 - Complemento de armas de fogofogo  
  • CD9 - Complemento veículo automotor
  • AON - Níveis do Agrupador x Registro
  • AY5 - Características x Produtos
  • automotor 
  • CDN - Cod. ISSAYB - Exceções das RemarcaçõesISS                      
  • CDS - Complemento Itens ANFAVEAANFAVEA     
  • CDU - Saldo Cat83Cat83                   
  • CDW - Apuração Cat83Cat83                
  • CE1 - Aliquotas do ISSISS              
  • COC CF6 - Consulta PreçoCréditos Extemporâneos        
  • CB1 - Cadastro de Operadores
  • CBA - Mestre de inventario
  • CBN - Todos
  • CD0 - Compl. da NF de Ressarcimento
  • CD2 - Livro digital de Impostos-SPED
  • CD3 - Complemento de gás canalizado
  • CD4 - Complemento de água canalizada
  • CF8 - Demais Docs. PIS COFINS       
  • CFC - UFxUF                         
  • CGA - Carga Tributária              
  • CGB - Percentuais de Tributo        
  • CII - Apur. Ress. Det. Item         
  • CIL - Saldo Períodico Res. ICMSSTICMSST   
  • CIP - Complemento de TributosTributos       
  • CJB - MONITOR DO CLASSIFICADOR      
  • CJC - PREFIL DE PRODUTOS ENVIADOS   
  • CJM - Contrl Estor icms Estr Prod   
  • CLR - Movimentações Cat83Cat83           
  • CLT - Rateios CAT83CAT83                 
  • CLU - Ficha Técnica 5A - Cat83D04 - Produtos Por Operador da Conf.Cat83      
  • CLV - Ficha 5G - Cat83Cat83              
  • CLW - Tabela 5H Cat83      Cat83               
  • CLY - Vigencia Classe de SelosSelos      
  • CNB - Itens das Planilhas Contratos
  • D0B - Itens Montagem Desmontagem WMS
  • D0C - Rateio Itens Montagem Desmonta
  • D0E - Distribuicao Separacao Item
  • D0F - Endereco Produtos Distribuidos
  • D0G - Saldo a Distribuir WMS
  • Contratos 
  • CNE - Itens da Medição de ContratosContratos 
  • CO2 - Produtos EditalEdital               
  • COC - Consulta Preço                
  • CON - Produtos da Análise de MercadoD11 - Produto x Componentes
  • D12 - Movimentos Serviços WMS
  • D13 - Movto Estoque por Endereço WMS
  • D14 - Saldo por Endereço WMS
  • CF6 - Créditos Extemporâneos
  • CF8 - Demais Docs. PIS COFINS
  • CFC - UFxUF
  • CGA - Carga Tributária
  • CGB - Percentuais de Tributo
  • CII - Apur. Ress. Det. Item   
  • COO - Solicit. de Compras X Produtos
  • COP - Fornecedores X ProdutosProdutos       
  • COY - Anál. Merc. x Lote x Prd x Frn
  • CP6 - Composição do Lote do Edital  
  • CPI - Orgão da AtaAta                  
  • CPJ - Participantes- Participantes                 
  • CPY - Produtos Licitados            
  • CX1 - Itens da Nota de Empenho      
  • CZG - Ficha TécnicaTécnica                 
  • CZI - Objetos do MRP      MRP                
  • CZJ - Movimentações do MRPMRP          
  • D02 - Produtos Conf. De Carga/Pedido
  • D04 - Produtos Por Operador da Conf.
  • D07 - Docs de Entrada DistribuídosDistribuídos  
  • D08 - Pedidos de Venda DistribuídosDistribuídos 
  • D09 - Produtos À Distrib x DistribDistrib  
  • D0A - Montagem Desmontagem WMS      
  • D0B - Itens Montagem Desmontagem WMS
  • D0C - Rateio Itens Montagem Desmonta
  • D0E - Distribuicao Separacao Item   
  • D0F - Endereco Produtos Distribuidos
  • D0G - Saldo a Distribuir WMS        
  • D0M - ITENS PLANO DIST. CROSSDOCKING
  • D0O - Item Volume Cross Docking     
  • D0Q - Demanda UnitizaçãoUnitização            
  • D0S - Itens Unitizador              
  • D11 - Produto x Componentes         
  • D12 - Movimentos Serviços WMS       
  • D13 - Movto Estoque por Endereço WMS
  • D14 - Saldo por Endereço WMS        D0S - Itens Unitizador
  • D15 - Saldos Iniciais Endereco WMSWMS  
  • D19 - Ordem Serv Itens x Bloq. Saldo
  • D1A - Complementos de Produto WMS   
  • D32 - Dutos ANPANP                     
  • D38 - Itens Fat. CessionariasCessionarias       
  • D3A - Faixas Horarias
  • D3E - Dados complementares produtoproduto  
  • D3K - Moviment. Interna com Terceiro
  • D3Q - Fator de Conversao UM         
  • D4C - Correlacao de Produtos        
  • DA1 - Itens da Tabela de PreçosPreços     
  • DA2 - De / Para de TesTes              
  • CPY - Produtos Licitados
  • DB3 - Itens do Doc de Recebimento   
  • DBC - Itens das Invoices            
  • DCF - Ordem de Serviço              
  • DCG - Produto x Serviço             CX1 - Itens da Nota de Empenho
  • DCH - Produto x Zona   Zona                
  • DCN - Registro de OcorrênciasOcorrências       
  • DCP - Percent de Ocupação de NormaNorma  
  • DCT - Itens dos docs. na Mont.Volume
  • DCY DCV - Itens do RecebimentoVolume               
  • DUM DCY - Itens de Solicitação de Coletado Recebimento          
  • DCZ - Conferência por OperadorOperador      
  • DDE - Itens MRP      MRP                     
  • DE5 - EDI - Notas FiscaisFiscais           
  • DE7 - Produto Transp x EmbarcadoraEmbarcadora  
  • DEH - Operadoras de Frota x ProdutoDET - EDI - Composicao de FreteProduto 
  • DF2 - Produtos por AgendamentoAgendamento      
  • DFD - DESPESA X SERVICOS MANUTENÇÃO 
  • DH6 - Tanques x ProdutosProdutos            
  • DH7 - Medições diárias         diárias              
  • DH9 - Recebimento Antecipado
  • DXF - Itens Adicionais do Conjunto
  • DXI - Fardos de algodão em pluma
  • DXJ - Mala de Classificação
  • DXK - Itens da Mala de Classificação
  • DXL - Fardão
  • DXM - Romaneio de Entrada
  • Antecipado        
  • DHE - Relacao Prod x Car. Fis. Quim.
  • DHV - Produtos da Cotação           
  • DIN - Faturas do CRT                
  • DJ5 - Itens da RRERRE                  
  • DB3 DKA - Itens do Doc de Recebimento
  • DC3 - Sequência de Abastecimento
  • DCF - Ordem de Serviço
  • Consolidação Itens XML        
  • DT0 - Tabela de Frete               
  • DT1 - Itens de Tabela de Frete      
  • DTC - Doc Cliente para Transporte   
  • DTK - Complemento de Tabela de FreteDCG - Produto x Serviço   
  • DTV - AWB AgenteAgente                    
  • DU5 - Itens de Tabela de Segurode Seguro     
  • DUC - Viagens Bloqueadas            
  • DUH - Endereçamento de Notas Fiscais
  • DUI - Configuração de DocumentosDocumentos    
  • DUM - Itens de Solicitação de Coleta
  • DV1 - Regras Tributação por ClienteCliente 
  • DVC - Tabela de AjustesAjustes             
  • DVF - Itens da Cotação de Frete
  • EDH - Baixas insumos a comprovar
  • Frete     
  • DVJ - Itens de SolicitantesSolicitantes         
  • DW1 - Subitens de Tabela de FreteFrete   
  • DW2 - Subitens de Tabela de Ajuste  
  • DW7 - Proposta ComercialComercial            
  • DX0 - Itens do Romaneio de EntradaEntrada  
  • DXC - Itens Tabela Perc. SeparacaoSeparacao  
  • DXD - Bloco         Bloco                         
  • DXE - Cadastro de ConjuntosConjuntos         
  • DXF - Itens Adicionais do Conjunto  
  • DXI - Fardos de algodão em pluma    
  • DXJ - Mala de Classificação         
  • DXK - Itens da Mala de Classificação
  • DXL - Fardão                        
  • DXM - Romaneio de Entrada           
  • DXS - Romaneios de SaídaSaída            
  • DT0 E10 - Tabela de Frete
  • DT1 - Itens de Tabela de Frete
  • DTC - Doc Cliente para Transporte
  • Declaração de produtos FIESP  
  • EC6 - Contas                        
  • ED1 - Produtos a Exportar           
  • ED2 - Itens a Importar              
  • ED3 - Saldos dos Produtos a Exportar
  • ED4 - Saldos dos Itens a Importar   DTK - Complemento de Tabela de Frete
  • ED6 - Log Alterações DRW SuspensãoSuspensão  
  • ED7 - Itens AlternativosAlternativos            
  • ED8 - Manut de DI ExternaExterna           
  • ED9 - Manut de RE Externa           
  • EDA - Resumo das EstruturasEstruturas         
  • EDC - Estrutura por ProdutoProduto         
  • EDD - Relação Exportação P/ Import
  • F0M - Composição dos valores de ICMS
  • EE8 - Itens Processo de Exportação
  • EE9 - Itens Embarque
  • EES - Notas Fiscais por Itens
  • EEW - Produtos na Embalagem
  • E10 - Declaração de produtos FIESP
  • EC6 - Contas
  • ED1 - Produtos a Exportar   
  • ED2 - Itens a Importar
  • ED3 - Saldos dos Produtos a Exportar
  • ED4 - Saldos dos Itens a Importar
  • F01 - Rateios da Cat83
  • Import  
  • EDH - Baixas insumos a comprovar    
  • EE8 - Itens Processo de Exportação  
  • EE9 - Itens Embarque                
  • EES - Notas Fiscais por Itens       
  • EEW - Produtos na Embalagem         
  • EJX - Detalhes do Pedido de Serviços
  • EJZ - Det. do Registro de Serviços  
  • EK6 - Notas fiscais lote exportação 
  • EK9 - Catalogo de Produtos(Capa)    
  • EKA - CATALOGO DE PRODUTOS(DETALHE) 
  • EKE - Hist. Integ. Prod. Cat. Produt
  • EKN - Detalhes Formulário LPCO x N.c
  • EKS - Produtos Associados - Reg Trib
  • EX5 - Produtos x Países             
  • EX6 - Produtos x Países x Clientes  
  • EXH - Clientes x Produtos           
  • EXN - PRODUTO X NORMA/ ACORDO X PAIS
  • EXS - Itens da Carta de Crédito     
  • EYJ - DADOS COMPL. DE PRODUTOS      
  • EYU - Dados Fabr. Itens Embarque Exp
  • EYY - NOTAS FISCAIS DE REMESSA      
  • F01 - Rateios da Cat83              
  • F04 - Cabeçalho Fichas Cat83        F04 - Cabeçalho Fichas Cat83
  • F06 - Regras de Preenchimento do Cod
  • F0D - Acumulado Fiscal              
  • F0H - Log Saldos      Saldos                    
  • F0M - Composição dos valores de ICMS
  • F0Q - Motivo de inventárioinventário          
  • F1Z - Ress.ICMSST-Apur Prd Ind Saida
  • F24 - Perfil Tributário de ProdutoProduto  
  • F2Q - Complemento FiscalFiscal            
  • F2V - Ress.ICMSST-Saldos Apuração
  • EJX - Detalhes do Pedido de Serviços
  • EJZ - Det. do Registro de Serviços
  • EK6 - Notas fiscais lote exportação
  • Apuração   
  • F3K - Itens x Cod.Val.DeclaratoriosDeclaratorios 
  • FL7 - Passagens AereasAereas              
  • FL8 - RodoviarioRodoviario                    
  • FL9 - HospedagemEYY - NOTAS FISCAIS DE REMESSAHospedagem                    
  • FLA - Seguro Viagem                 
  • FLB - Locacao                       
  • FN0 - NF Complementares X Ativo Fixo
  • FOL - Tipo de Retenção X ProdutosProdutos   
  • G3Q - Item de Registro de Vendas
  • G5J - Tabela de frete - Encomendas
  • G6A - Param Fis. Fin Receita - CAB
  • G6R - Simulação
  • G99 - Entrada de Encomendas
  • G9O - Regra Produto x Tipo Bilhete
  • GA0 - Farmacos
  • GA9 - Convênios
  • GAG - Itens do Kit
  • GAP - Códigos de Barras Secundários
  • GBM - Parâmetros de Estoque
  • EX5 - Produtos x Países
  • EX6 - Produtos x Países x Clientes
  • GBV - Antibióticos
  • GDE - Conv x Materias e Medicamentos
  • EXH - Clientes x Produtos
  • EXN - PRODUTO X NORMA/ ACORDO X PAIS
  • GEB - Agenda Cirúrgica - Mat Espec
  • FLA - Seguro Viagem
  • FLB - Locacao         
  • EXS - Itens da Carta de Crédito
  • FP0 - PROJETOS                      
  • FP4 - EQUIPAMENTO X PROJETO         
  • FP5 - CADASTRO DE RAT               
  • FPA - LOCACAO X PROJETO             
  • FPG - CUSTOS EXTRAS                 
  • FPV - PROCESSO DE INTEGRACAO        
  • FQ3 - EQUIPAMENTOS DO ROMANEIO      
  • FQ5 - VIAGEM                        
  • FQ9 - HISTORICO DOS REAJUSTES       
  • FQZ - CONTROLE DE SALDO PRO RATA    
  • FRK - Itens NF-e Educacional        
  • G3Q - Item de Registro de Vendas    
  • G54 - Totais da Linha Apuração Orçam
  • G5J - Tabela de frete - Encomendas  
  • G6A - Param Fis. Fin Receita - CAB  
  • G6R - Simulação                     
  • G99 - Entrada de Encomendas         
  • G9O - Regra Produto x Tipo Bilhete  EYU - Dados Fabr. Itens Embarque Exp
  • GIL - Parametros Cliente - Encomenda
  • GIM - Cadastro de Custos de ViagensViagens 
  • GIS - Fatur. Contratos - Encomendas 
  • GIT - Itens Fat. Contr. - Encomendas
  • GQS - Comissão de Contratos         
  • GQT - Comissão de Contratos por Prod
  • GQV - Parâmetro de Clientes
  • GTD - Historico Exame Clinico
  • GTH - HIST. EXAME CLINICO - GERAL
  • Clientes         
  • GW3 - DOCUMENTOS DE FRETE           
  • GY0 - Orçamento de Contrato         
  • GYD - Itinerarios do Orç. Contrato  
  • GZH - Controle CTE-OS               GW3 - DOCUMENTOS DE FRETE
  • GZW - Exceç. Fiscal GTP Tipo Linha
  • JB1 - Curso x Disciplinas x Co-Req
  • JBF - Cabeçalho Conf Requerimentos
  • JEF - Contéudo x Material Previsto
  • Linha  
  • H60 - Regra Produto x Estados       
  • H61 - Controle CTeOS                
  • H6Q - PROD. RATEIO CONTRATO FRETAMEN
  • HWJ - Produto NET Change            
  • HWN - Códigos EPC                   
  • HWQ - RFID - Inventário sumarizado  
  • HWV - RFID- Sumarizado Ordem de Sep.JEG - Contéudo x Material Realizado
  • MAT - Regra de PontosPontos               
  • MAU - Critério de ResgateResgate           
  • MB8 - Produtos/Categ. - Regra Descon
  • MBF - GARANTIA POR FAIXA DE PRECO   
  • MBR - Movimento de venda perdida    
  • MBS - Cabeçalho de Regra Negociação N71 - Esteiras x Fardões
  • MDD - Vale PresentePresente                 
  • ME2 - Itens da Lista de PresentePresente    
  • ME8 - Itens da SugestãoSugestão             
  • MEK - Produtos Multi NegociaçãoNegociação     
  • MEU - Cabeçalho de Kit de ProdutoGGM - Itens Estoque x ModalidadeProduto   
  • MEV - Itens de Kit de Produtode Produto       
  • MFJ - Quebra Operacional            
  • MFL - Consulta de Preco             
  • MFR - Filtro do Evento              
  • MFT - Logs do OrçamentoOrçamento             
  • MFU - Itens Mix de ProdutosProdutos         
  • MG3 - CONCORRENTE X PRODUTOPRODUTO         
  • MG4 - HIST MONTAG OS/UMOV           
  • MG8 - CADASTRO DE SERVICOSERVICO           
  • MGB - Produtos RelacionadosRelacionados         
  • MGC - MOVIMENTAÇAO BRINDE           
  • MGQ - EC CIASHOP LOG SINCR CARACTERI
  • MHD - Cad. do Produto KITKIT           
  • MHE - Cad. dos Itens do KitKit         
  • N06 - Regras de IsençãoIsenção             
  • N07 - Fórmulas para BasesBases           
  • N08 - Fórmulas para ImpostosImpostos        
  • N30 - Movimento de VacinasVacinas          
  • N38 - Medicamentos x Atendimentos
  • NCZ - Meta de Faturamento
  • ND0 - Texto Padrão Registro Neg/Ctr
  • N3A - Vacinas
  • Atendimentos   
  • N3A - Vacinas                       NJA - Certificado
  • N55 - Contratos de FornecimentoFornecimento     
  • NJC - Liquidação Cetificaçao da CP
  • NJF - Amostras Avulsas
  • NJH - Pesagem Avulsa
  • N71 - Esteiras x Fardões            
  • N79 - Registro de NegóciosNegócios          
  • N7Q - Pré-Instrução e Instrução   Instrução     
  • N8E - PRODUTOXFATOR DE CONVERSAO UMUM 
  • N8N - Autorização de Carregamento
  • NJV - Produto Adicional
  • NJX - Modelo de Contrato
  • NK0 - Indices de Mercado
  • NK3 - ITENS DAS ORDENS DE TRANSITO
  • Carregamento   
  • N8R - Pauta Fiscal de ICMS por TipoTipo 
  • N8U - Indices da bolsa de referência
  • MFJ - Quebra Operacional
  • MFL - Consulta de Preco
  • N8W - Itens do Plano de Vendas      
  • N8X - Cond. Receb. Plano de Vendas  MFR - Filtro do Evento
  • N8Y - Vol. Disp. Plano de VendasVendas    
  • N8Z - Comp. Preços Prod. Plan.Vendas
  • N92 - Tipo de Operação de RomaneioRomaneio  
  • N99 - Aprovadores do processoprocesso       
  • N9B - Pendências do romaneioromaneio        
  • N9H - Índices por TabelaTabela            
  • N9N - Aviso PEPROPEPRO                   
  • NCB - Produtos do Tipo de OperaçãoOperação  
  • NCM - Produto x Cad. AgronegócioAgronegócio    
  • NCR - Produtos AgronegócioAgronegócio          
  • NCS - Contratos Futuros             
  • NCV - Tabela de Preço EspecificoEspecifico    
  • NCZ - Meta de Faturamento           
  • ND0 - Texto Padrão Registro Neg/Ctr 
  • ND3 - Integração SISDEV             
  • ND5 - Direcionamento de Lotes       
  • NJ5 - Programação de EntregaEntrega        
  • NJA - Certificado                   
  • NJB - Controle de ReservaReserva           
  • NJC - Liquidação Cetificaçao da CP  
  • NJF - Amostras Avulsas              
  • NJH - Pesagem Avulsa                
  • NJJ - RomaneiosRomaneios                     
  • NJM - Dados Fiscais do RomaneioRomaneio     
  • NJR - Contratos   
  • NPD - Autorização de Saída
  • NJT - Tipos de Despesas
  • Contratos                     
  • NJT - Tipos de Despesas             
  • NJV - Produto Adicional             
  • NJX - Modelo de Contrato            
  • NK0 - Indices de Mercado            
  • NK3 - ITENS DAS ORDENS DE TRANSITO  
  • NK6 - Troca                         NK6 - Troca
  • NK8 - Produtos X Componentes de Prec
  • NKG - Movimentos Servicos do Contrat
  • N8W - Itens do Plano de Vendas
  • N8X - Cond. Receb. Plano de Vendas
  • NKN - Simulação Composição de PreçoPreço 
  • NKO - PRODUTOS DA TROCATROCA             
  • NL0 - Carta de Porte                
  • NL6 - Locais da Moega               
  • NLF - Produtos x Tabela de Classific
  • NLI - Inf. PIMS lista de compcomp       
  • NZG - Itens Extrato Correspondente
  • NM1 - Cardápios
  • NN1 - Safras         
  • NLP - Vinculo lote/contrato parceria
  • NN1 - Safras                        
  • NN3 - Talhões                       
  • NN4 - Variedade no Talhão           NN3 - Talhões
  • NNH - Tipo ClassificaçãoClassificação            
  • NNI - Tabela de ClassificaçãoClassificação       
  • NNK - Subitens da Tabela de Desconto
  • NNM - Plano Produção Campo Semente  
  • NNO - OperacoesOperacoes                     
  • NNT - Solicit. Transf. ProdutosProdutos     
  • NNV - VariedadesVariedades                    
  • NO1 - Compromisso FuturoFuturo            
  • NOA - Despesas AgregadasAgregadas            
  • NP2 - Itens da AplicaçãoAplicação            
  • NP6 - Itens Retorno Aplicação- Itens Retorno Aplicação       
  • NPA - Apontamento de Produção       
  • NPD - Autorização de Saída          
  • NPE - Amostra do lote de SementesSementes   
  • NPH - Itens Da Aut. De CarregamentoCarregamento 
  • NPI - Transferências InternasInternas       
  • NPO - Cabeçalho Romaneio EntradaEntrada    
  • NPR - Cabeçalho Romaneio SaídaSaída      
  • NPX - Resultado de Analise          
  • NQD - Controle de AbastecimentoNL0 - Carta de PorteAbastecimento     
  • NQT - TRANSF. ESTOQUE               
  • NT2 - Garantia / Alvara             
  • NT3 - DESPESA JURIDICA              
  • NZC - Atos CorrespondentesCorrespondentes          
  • NZG - Itens Extrato Correspondente  
  • OHV - Desdobramentos NF Entrada     
  • QE0 - Indices Mensais (Informativo) 
  • QE6 - Insp.Entradas - Especificacoes
  • QEA - Amarr Grupo Produto x Produtos
  • QEB - Informativo sobre ProdutosProdutos    
  • QEC - Texto dos Topicos Informativos
  • QEN - Controle Skip-Teste Individual
  • SCA - Movimento de OS
  • SCE - Encerramento de Cotações
  • QF2 - Permissão de UsoUso              
  • QF3 - Permissão de Uso Destinatários
  • SCP - Solicitações ao Armazém
  • SCQ - Pré-Requisições
  • SCT - Meta de Vendas
  • QF4 - Plano de Amostragem x Ensaio  
  • QF6 - Espec Plano Amostragem Ensaio 
  • QI2 - Não ConformidadesConformidades             
  • SBD - Saldo P/ Lote Custo FIFO
  • SD1 - Itens das NF de Entrada
  • SD2 - Itens de Venda da NF
  • SD3 - Movimentações Internas
  • SD4 - Requisições Empenhadas
  • SD5 - Requisições por Lote
  • SD6 - Itens do Contrato   
  • SBC - Perda por OP
  • SBB - Tabela de Preço - Sigafas
  • SBA - Previsão de Vendas - Sigaloja
  • SB9 - Saldos Iniciais
  • SB8 - Saldos por Lote
  • SB6 - Saldo em Poder de Terceiros
  • SBE - Endereços      
  • SBF - Saldos por Endereço
  • SBG - Sugestão de Orçamento
  • QP6 - Histórico dos Produtos        
  • QPA - Amarr Grupo Produto x Produto 
  • QPB - Informativo sobre Produtos    
  • QPC - Texto dos Tópicos Informativos
  • QQ2 - Rastreabilidade nas Operações 
  • QQ4 - Relacionamento Prod x Cliente 
  • QQ6 - Amarr Linha Produto x Produtos
  • QQK - Especificações das Operações  
  • QUO - Grupo de Etapa x depto        
  • RA1 - Cursos                        
  • SA5 - Amarração Produto x Fornecedor
  • SA7 - Amarração Produto x Cliente   
  • SA8 - Pré-Apuração FCI              
  • SAB - Comissões                     
  • SAI - Solicitantes                  
  • SAY - Itens da Publicação de Preço  SBH - Itens de Sugestão de Orçamento
  • SB0 - Dados Adicionais - LojaLoja       
  • SBL - Sugestão de Compra
  • SBU - Composição de Estrutura
  • SBY - Estrutura de Descrição
  • NQT - TRANSF. ESTOQUE
  • SA5 - Amarração Produto x Fornecedor
  • NT2 - Garantia / Alvara
  • NT3 - DESPESA JURIDICA
  • SC3 - Contrato de Parceria
  • SC4 - Previsão de Vendas
  • SC6 - Itens dos Pedidos de Venda
  • SC7 - Ped.Compra / Aut.Entrega
  • SC8 - Cotações
  • SC9 - Pedidos Liberados
  • SCK - Itens de Orçamento
  • SD8 - Movimentações Lote Custo FIFO
  • SDA - Saldos a Distribuir
  • SDB - Movimentos de Distribuição
  • SDC - Composição do Empenho
  • SDD - Bloqueio de Lotes
  • SDF - Itens Sugestão de Compras
  • SCL - Itens de Orçamento - Sugestão
  • SCW - Saldo de Pré-Requisição
  • SCY - Histórico Pedidos de Compras
  • SB5 - Dados Adicionais do Produto
  • SB3 - Demandas
  • SE1 - Contas a Receber
  • SB2 - Saldos Físico e Financeiro
  • SB1 - Descrição Genérica do Produto
  • SFN - Guias de Selos de Controle
  • SFT - Livro Fiscal por Item de NF
  • SFU - Complemento Energia Elétrica
  • SAI - Solicitantes
  • SAB - Comissões
  • SG2 - Roteiro de Operações
  • SG4 - Composição Seletiva do Produto
  • SG5 - Revisões Estrutura
  • SA8 - Pré-Apuração FCI         
  • SA7 - Amarração Produto x Cliente
  • SGF - Amarr Operação x Componente
  • SBZ - Indicadores de Produtos
  • SC0 - Reservas para Faturamento
  • SGQ - Permissões por armazens
  • SGR - Checklist Operação
  • SH3 - Recursos e Ferram por Operação
  • SH6 - Movimentação da Produção
  • SHC - Plano Mestre de Produção
  • SHE - Ferramentas Sacramentadas
  • SHF - Necessidades por Filial
  • SHJ - Restrições de Recursos CT APS
  • SC1 - Solicitações de Compra   
  • RA1 - Cursos
  • QQK - Especificações das Operações
  • SC2 - Ordens de Produção
  • QQ2 - Rastreabilidade nas Operações
  • QPC - Texto dos Tópicos Informativos
  • SLN - Itens da Distribuição
  • QPB - Informativo sobre Produtos
  • QPA - Amarr Grupo Produto x Produto
  • QP6 - Histórico dos Produtos
  • SD7 - Movimentações de CQ
  • SDJ - Clientes X Opcionais
  • SDR - Log de Produtos
  • SDU - Matrizes de Fornecimento
  • SDW - Permissões de Usuário
  • SB1 - Descrição Genérica do Produto 
  • SB2 - Saldos Físico e Financeiro    
  • SB3 - Demandas                      
  • SB5 - Dados Adicionais do Produto   
  • SB6 - Saldo em Poder de Terceiros   
  • SB7 - Lançamentos do Inventário     
  • SB8 - Saldos por Lote               
  • SB9 - Saldos Iniciais               
  • SBA - Previsão de Vendas - Sigaloja 
  • SBB - Tabela de Preço - Sigafas     
  • SBC - Perda por OP                  
  • SBD - Saldo P/ Lote Custo FIFO      
  • SBE - Endereços                     
  • SBF - Saldos por Endereço           
  • SBG - Sugestão de Orçamento         
  • SBH - Itens de Sugestão de Orçamento
  • SBJ - Saldos Iniciais por Lote      
  • SBK - Saldos Iniciais por Endereço  
  • SBL - Sugestão de Compra            
  • SBU - Composição de Estrutura       
  • SBZ - Indicadores de Produtos       
  • SC0 - Reservas para Faturamento     
  • SC1 - Solicitações de Compra        
  • SC2 - Ordens de Produção            
  • SC3 - Contrato de Parceria          
  • SC4 - Previsão de Vendas            
  • SC6 - Itens dos Pedidos de Venda    
  • SC7 - Ped.Compra / Aut.Entrega      
  • SC8 - Cotações                      
  • SC9 - Pedidos Liberados             
  • SCA - Movimento de OS               
  • SCC - Saldos Iniciais FIFO/LIFO     
  • SCE - Encerramento de Cotações      
  • SCK - Itens de Orçamento            
  • SCL - Itens de Orçamento - Sugestão 
  • SCP - Solicitações ao Armazém       
  • SCQ - Pré-Requisições               
  • SCT - Meta de Vendas                
  • SCW - Saldo de Pré-Requisição       
  • SCY - Histórico Pedidos de Compras  
  • SD1 - Itens das NF de Entrada       
  • SD2 - Itens de Venda da NF          
  • SD3 - Movimentações Internas        
  • SD4 - Requisições Empenhadas        
  • SD5 - Requisições por Lote          
  • SD6 - Itens do Contrato             
  • SD7 - Movimentações de CQ           
  • SD8 - Movimentações Lote Custo FIFO 
  • SDA - Saldos a Distribuir           
  • SDB - Movimentos de Distribuição    
  • SDC - Composição do Empenho         
  • SDD - Bloqueio de Lotes             
  • SDF - Itens Sugestão de Compras     
  • SDQ - Itens para Reavalicao do Custo
  • SDR - Log de Produtos               
  • SDT - Itens importação XML NF-e     
  • SDU - Matrizes de Fornecimento      
  • SDW - Permissões de Usuário         
  • SDX - Itens Programação de Entrega  
  • SE1 - Contas a Receber              
  • SF9 - Manutenção CIAP               SDX - Itens Programação de Entrega
  • SFK - Saldo Inicial-Subst Tributária
  • SFM - Tes InteligenteInteligente               
  • SFN - Guias de Selos de Controle    
  • SFT - Livro Fiscal por Item de NF   
  • SFU - Complemento Energia Elétrica  
  • SFX - Complemento de comun/telecomtelecom  
  • STR - Desgaste por Produção
  • STT - Hist de Detalhes de Manutenção
  • SG1 - Estruturas dos Produtos       
  • SG2 - Roteiro de Operações          
  • SG4 - Composição Seletiva do Produto
  • SG5 - Revisões Estrutura            SG1 - Estruturas dos Produtos
  • SG7 - Restrições SecundáriasSecundárias        
  • SU2 - Concorrentes
  • SGC - Tempo por Recurso x Operação  
  • SGF - Amarr Operação x Componente   
  • SGG - Pré-EstruturaEstrutura                 
  • SGI - Produtos AlternativosSUG Alternativos         
  • SGQ - Permissões por armazens       
  • SGR - Checklist Operação            
  • SH3 - Recursos e Ferram por Operação
  • SH6 - Movimentação da Produção      
  • SHC - Plano Mestre de Produção      
  • SHE - Ferramentas Sacramentadas     
  • SHF - Necessidades por Filial       
  • SHG - Logs do MRP                   
  • SHJ - Restrições de Recursos CT APS  - Acessórios   
  • SHU - COMPONETES POR FAMILIAFAMILIA        
  • SJ3 - Acumulados MensaisMensais            
  • SJ5 - Conversão de Unidades         
  • SL2 - Itens do OrçamentoOrçamento            
  • SL3 - Acumulados de VendasVendas          
  • SL8 - ITENS DOS MENUS DOS PRODUTOS  
  • SLA - Itens Apontamento Produção    
  • SLC - Itens de Descarte de Produtos QQ6 - Amarr Linha Produto x Produtos
  • SLK - Códigos de Barra por ProdutoProduto  
  • SN1 - Ativo Imobilizado      
  • SO1 - Tabela de Serviços
  • SLN - Itens da Distribuição         
  • SLR - Itens do Orçamento            
  • SN1 - Ativo Imobilizado             SO9 - Ordens de Serviços
  • SOM - Ferramentas Carga MáquinaMáquina     
  • SS4 - Descrição Genérica do ProdutoProduto 
  • SS5 - Dados Adicionais do ProdutoProduto   
  • SS6 - Indicadores de ProdutosProdutos       
  • SS9 - UFxUF         
  • SYG - Registro no Ministério
  • UFxUF                         
  • ST1 - FuncionáriosFuncionários                  
  • ST9 - BemT4D - Histórico de AlteraçõesBem                           
  • STG - Detalhes de Manutenção
  • TAX - Resíduos
  • TB0 - Ocorrências            
  • Manutenção        
  • STL - Detalhes da Ordem de ServiçoServiço  
  • TBA - Transferência Resíduo
  • STR - Desgaste por Produção         
  • STT STY - Hist de Detalhes de Retorno ProduçãoManutenção
  • TC0 STY - Equivalências de Resíduos
  • TC4 - Detalhes Licenciamento PProd
  • TC8 - OPCOES DA EQUIVALENCIA
  • Hist de Retorno Produção      
  • SU1 - Itens do AcessórioAcessório            
  • SUB - Itens do Orçamento Televendas
  • TCQ - Transf. Controle de Expedicao
  • SU2 - Concorrentes                  
  • SU3 - Promoções                     
  • SUB - Itens do Orçamento Televendas TD2 - PRODUTOS GERADORES DE GASES
  • SUD - Itens do TelemarketingTelemarketing        
  • SUF - Itens Config TelemarketingTelemarketing    
  • TD5 - FONTES GERADORAS DE GASES   
  • TD6 - HISTÓRICO LOCAIS DE CONSUMO
  • TD7 - HIST. GASES GER. PELO PROD.
  • TD8 - HIST. FONTES GER. DE GASES
  • SUG - Acessórios                    
  • SUW - Script Dinâmico x CampanhaCampanha    
  • SV1 SVC - VeículosVersão da produção            
  • SL8 - ITENS DOS MENUS DOS PRODUTOS
  • TE1 - Cadastro de Colete      
  • SVE - Políticas Estoque por Armazém 
  • SVF - Ordem de Substituição         
  • SVG - Detalhes da lista componentes TE2 - Cadastro de Munições
  • SVJ - Itens Ordem Substituição
  • TEM - Produtos Agropesca/Prodlist
  • TET - Ocorrência - Munição
  • TEW - Mov. Equip. Locação
  • SVK - Complemento Produto PCP
  • TF0 - Composição de carga         
  • Substituição      
  • SVK - Complemento Produto PCP       TF5 - Cadastro de FMRS
  • SVP - Produto x Grupo de ArmázémArmázém    
  • SVQ - Produtos Exceção de Malha
  • TFH - MATERIAIS DE CONSUMO
  • TFI - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
  • TFJ - Orçamento de Serviços
  • TFO - ITENS DE MOVIMENTAÇÃO – ARMAS
  • TFP - HISTORICO MOVIMENTAÇÃO MUNIÇÃO
  • Malha     
  • SVR - Itens das demandas do MRP.    
  • SW1 - Itens Solicitação ImportaçãoImportação  
  • SW3 - Itens de Purchase Order       
  • SWD - Despesas Declaração ImportaçãoSYB - Despesas
  • SWS - Itens da Cotação              
  • SWT - Detalhamento da Cotação       
  • SYB - Despesas                      
  • SYG - Registro no Ministério        
  • SYQ - Vias de Transporte   
  • TJB - Produto Químico
  • T49 - Entrada de Munição
  • de Transporte            
  • SYV - Engenharia (Capa)             
  • SYX - Engenharia (Itens)            
  • T4D - Histórico de Alterações       
  • T4W - RFID Sumarizado Transferência 
  • TAS - Produto Final                 
  • TAX - Resíduos                      
  • TB0 - Ocorrências                   TAS - Produto Final
  • TB6 - Tipo de DestinaçãoDestinação            
  • TLY - ITENS PROGRAMACAO ENTREGA EPITBA - Transferência Resíduo         
  • TBW - Produtos do Tipo DestinaçãoDestinação   
  • TC0 - Equivalências de Resíduos     
  • TC4 - Detalhes Licenciamento PProd  
  • TC8 - OPCOES DA EQUIVALENCIA        
  • TCI - RESIDUOS GERADOS      GERADOS              
  • TCP - Controle de ExpedicaoExpedicao         
  • TCQ - Transf. Controle de Expedicao 
  • TD2 - PRODUTOS GERADORES DE GASES   
  • TD3 - LOCAIS DE CONSUMOCONSUMO             
  • TD4 - GASES GERADOS PELO PRODUTOPRODUTO    
  • TD5 - FONTES GERADORAS DE GASES     
  • TD6 - HISTÓRICO LOCAIS DE CONSUMO   
  • TD7 - HIST. GASES GER. PELO PROD.   
  • TD8 - HIST. FONTES GER. DE GASES    
  • TDD - Acondics. FMRFMR                 
  • TDQ - PAE x EquipamentosEquipamentos            
  • TE0 - Cadastro de Armas
  • SVC - Versão da produção         
  • SVE - Políticas Estoque por Armazém
  • SVF - Ordem de Substituição
  • Armas             
  • TE1 - Cadastro de Colete            
  • TE2 - Cadastro de Munições          
  • TEK - CONTRATOS                     
  • TEM - Produtos Agropesca/Prodlist   
  • TET - Ocorrência - Munição          SVG - Detalhes da lista componentes
  • TEZ - Kit para LocaçãoLocação              
  • TWA TF0 - Itens Composição de Indenizaçõescarga           
  • TFF - RECURSOS HUMANOS
  • TFG - MATERIAIS DE IMPLANTAÇÃO
  • TGR - Itens Requeridos
  • TY8 - Avaliacao EPI
  • TF5 - Cadastro de FMRS              
  • TF8 - Acondics. FMR                 
  • TFF - RECURSOS HUMANOS              
  • TFJ - Orçamento de Serviços         
  • TGT - Valor Parcela Recorrente      TGU - Apontamento por valor
  • TI3 - EPI'S DA PERMISSÃOPERMISSÃO            
  • TIK - EPI x TarefaTarefa                  
  • TJ9 - Produto Químico x EPIs   EPIs        
  • TJB - Produto Químico               
  • TJZ - Resíduos GeradosGerados              
  • TL0 - Grupo de EPIsEPIs                 
  • TLW - Epi's DevolvidosDevolvidos              
  • TLY - ITENS PROGRAMACAO ENTREGA EPI 
  • TN3 - Fornecedores de EPI
  • VE6 - Requisição Compra x Venda Perd
  • VE8 - Filho (Itens e Kits)
  • VE9 - Substituição de Itens      de EPI           
  • TNB - EPI por FunçãoFunção                
  • TNF - EPI Entregues FuncionáriosFuncionários    
  • TNX - EPI x RiscosRiscos                  
  • TOH - EPI x Centro de CustoCusto         
  • TP9 - Bens PadrãoVG8 - Dados da Rr de GarantiaPadrão                   
  • TPG - Detalhes da Manutenção PadrãoPadrão 
  • TPK - Peças de Reposição PadrãoPadrão     
  • TPY - Peças de Reposição do BemBem     
  • TQI - TANQUES DE COMBUSTIVEISCOMBUSTIVEIS       
  • TUT - Indicador Uso Obj. Manutenção 
  • TVJ - Planilha de AbastecimentoAbastecimento     
  • TEK TW9 - CONTRATOSIndenizações                  
  • TWN TWA - Itens do Facilitador de Orc.Indenizações         
  • TWY - Itens Intercambiaveis
  • VQM - Cad.Prestacao de Srv.Diversos
  • TX8 - Configurações de Planilha
  • TZZ - Lubrificantes
  • VAB - Substituição Peças Avaliação
  • VAJ - Serviços/Peças por Incidente
  • VAW - Itens Avaliacao Veiculo Usado
  • - Itens Intercambiaveis         
  • TXD - Itens Gestão de Uniformes     
  • TXE - Itens Troca Gestão de Uniforme
  • TXK - Itens Facilitador Uniforme    
  • TXP - Tabela de Uniformes           
  • TXQ - Armamentos                    
  • TXS - Recursos Humanos Facilitador  
  • TXT - Material de Implantacao Facili
  • TXU - Material de Consumo Facilit.  
  • TXV - Uniformes Facilitador         
  • TXW -  Armamento Facilitador        
  • TY8 - Avaliacao EPI                 
  • TZZ - Lubrificantes                 
  • VAB - Substituição Peças Avaliação  
  • VB1 - CADASTRO DE ITENS ALTERNATIVOS
  • VB5 - Sugestão de Compra DMS        
  • VB8 - Demanda DPMDPM                   VV6 - Opcionais/Acess
  • InstaladosVCX - Volumes dos Itens NF Entrada  
  • VE3 - Tabela de Aplicação da PeçaPeça   
  • VE4 - Parâmetro FábricaFábrica             
  • VVW - Tabela de Opcionais
  • VEH - Itens e Kits      
  • VF8 - Itens de Componentes
  • VFB - Ocorrencias do veiculo
  • VG5 - Peças x Serviços Garantia
  • VG6 - Pecas x Servicos Garantia
  • VO3 - Requisição de Peças
  • VO8 - Agrupamento de Serviços
  • VO9 - Ferramentas         
  • VOK - Tipo de Serviço
  • VPD - Itens Relacionados
  • TUT - Indicador Uso Obj. Manutenção
  • TW9 - Indenizações
  • VQH - Back Order GC
  • VS3 - Itens de Orçamento (Peças)
  • VSD - Peças Itens - Campanha Técnica
  • VSJ - Peças em Espera para Aplicação
  • VSM - Inconvenientes da OS
  • VSS - Pecas por Modelo/Servicos
  • VV2 - Modelos de Veículos
  • VV5 - Cod Despes/Receita c/ Veículos
  • VVR - Grupo de Modelos
  • VVT - Acessórios (Intermediário Vv6)
  • VZ6 - Itens das Ações de Vendas
  • VZ7 - Reg de Vendas Itens Campanha
  • VQ3 - Compl. Demanda
  • VQG - Demanda Mensal
  • VZZ - Qtd Maxima do Componente

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  • VFN - Agreg/Desag Pecas - Saída     
  • VFQ - Agreg/Desag Pecas - Entrada   
  • VM1 - Itens Conf NF Entrada         
  • VM4 - Itens Conf Oficina            
  • VM6 - Itens Conf Orcamento          
  • VM8 - Itens Conf Volume NF Entrada  
  • VO9 - Ferramentas                   
  • VPD - Itens Relacionados            
  • VPV - Tipo de Serviço Especializado 
  • VQ3 - Compl. Demanda                
  • VQG - Demanda Mensal                
  • VQH - Back Order GC                 
  • VQM - Cad.Prestacao de Srv.Diversos 
  • VSD - Peças Itens - Campanha Técnica
  • VV2 - Modelos de Veículos           
  • VV5 - Cod Despes/Receita c/ Veículos
  • VVR - Grupo de Modelos              


12. PROCESSOS RELACIONADOS

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13. PERGUNTAS E RESPOSTAS MAIS FREQUENTES(FAQ)

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