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(aviso)Configurações incorretas podem comprometer a aplicação e os dados. Antes de ajustes, consulte um profissional qualificado.

Parâmetro

Detalhes 

Valores

ASSOCIA_CLIENTE_REP_PADRAODescrição do que o parâmetro controlaExemplo: Sim/Não
Padrão: Sim
Nome do ParâmetroDescrição do que o parâmetro controlaASSOCIA O CLIENTE COM O REPRESENTANTE PADRÃOS - SIM (EMPRESA PADRÃO)
N - NÃO
E - (EMPRESA LOGADA, INSERINDO REPRESENTANTE PADRÃO DA EMPRESA LOGADA, TABELA DE VENDA E SEGMENTOS ASSOCIADOS A EMPRESA)Exemplo: Sim/Não
Padrão: Sim

Pré-Requisitos, Restrições e Parametrizações

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Acesse ao Segurança para registro dos dados cadastrais da Empresa:.

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A tela de cadastro será aberta, nela devem ser informados os dados cadastrais da empresa.

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  • Propriedades Servidor SMTP: Área de configuração para envio de e-mails automáticos, como envio de pedidos de compra. – No Cadastro do Fornecedor é possível definir para qual e-mail as informações devem ser enviadas, porém, caso a configuração não tenha sido feita no Segurança, o e-mail não será gerado.
  • Controle de Licenciamento do ERP Acrux: Área de registro do controle de usuários no sistema, onde verifica a quantidade de chaves liberadas e sua validade. Essa chave é liberada pela equipe de Pós-venda.
  • Controle de Licenciamento do RF SM: Área de registro do controle de usuários dos coletores (RF) do SM, onde verifica a quantidade de chaves liberadas e sua validade. Essas licenças são liberadas pela equipe de Pós-venda.

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Após o cadastro no Segurança, o próximo passo é o Cadastro da Empresa no MaxParametro.

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Acesse ao Cadastro de Empresa:Image Removed.

A tela para parametrização geral será aberta:Image Removed

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Aba Geral
ConfiguraçãoDescrição
(1) Dados CadastraisInsira as informações cadastrais da empresa em questão, definindo a quais estruturas de negócio ela pertencerá (divisão, segmento, grupo de empresas) e que tipo de empresa ela é (central, filial), além de determinar seus responsáveis administrativos.
(2)
(3) Tipo Empresa Cálculo
(4) Cálculo Média de VendaDefinição do comportamento da operação de cálculo de média de venda na empresa em questão, se este deve ser feito com base no faturamento, isto é, vendas efetivadas ou com
base nos pedidos incluídos.
(5) Dias Extras AtendimentoIndica se a empresa opera em dias extras. Essa informação é útil para (?) e será aplicada na (?)
(6) Ramo Farmacêutico 
(7) Dados Físicos da Empresa
(8) Metas Gerais da Empresa
(9) Indicadores de IntegraçãoIndica se, e como é realizada a integração das informações com o sistema fiscal Acrux Fisci e Acrux Capits: se por Integração Automática, se via Max Contábil, ou se Não Integra informações


Apenas notas emitidas.

(10) Informações do Regime de
(11) Contrato de Fidelidade
(12) Configuração GeralIndica se ao realizar operação de cadastramento de novos produtos, estes devem ser validados automaticamente nas empresas, ou estarem sujeitos ao processo de validação.

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Aba Abastecimento
Configuração Descrição
(1)
(2) Controle Verba por Data de
(3) Tipos de Acordo para Verba Com. (Acréscimo)
(4) Tipos de Acordo para Verbas Com. (Redução)
(5) Classe de Sazonalidade Diária
(6) Empresa de Abastecimento
(7) Empresa que Fornece Verba
(8) Tipo Acordo
(9) Número Último Acordo Promocional
(10) Observação Padrão Pedido de Compra
(11) Arredonda Sugestão Compras Adm Estoque Preço
(12) Sugestão de Abastecimento quando houver promoção
(13) Tipos de Acordo para Verbas Com. (Sell Out)
(14) Tipo de Acordo para Pedido de Bonificação Com incid. Custo
(15) Tipo de Acordo para Pedido de Bonificação Sem incid. Custo

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Processos Relacionados

Necessário que a empresa esteja devidamente configurada, inclusive com a divisão padrão de negócio. Cada empresa do grupo tem somente uma divisão, o cadastro no ERP é único. Nessa aplicação definem-se os parâmetros da empresa, classificando qual sua divisão, configurando como funcionará o recebimento de NF a partir da aba ‘Recebto. NF’ que registra informações relativas à data de recebimento, prazo, desconto e outras. Essas informações são verificadas pela aplicação ‘Recebimento de Notas Novo’ no momento da entrada da nota, em que são checadas as configurações feitas previamente com os dados da nota que está entrando, comparando também os dados do pedido de compra vinculado aos produtos verificando os valores e as quantidades.

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