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Totvs custom tabs box
tabsConf. Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En el modulo configurador, revise los siguientes parámetros:
    • MV_AGENTE = SSSSS 
    • MV_IMPRETI = IVA|IVI|IVC

    • MV_VLRIVAD = 9999999999 0 (valor mínimo acumulado diario)
    • MV_VLRIVAM = 9999999999 0 (valor mínimo acumulado mensual)

    • MV_VLRIVAT = 9999999999 0 (valor mínimo por OP)

  2. A través de la rutina "Proveedores" en el módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un proveedor para que calcule retención de IVA y ganancias.
  3. A través de la rutina "Productos" en el módulo de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creados y configurados productos.
  4. A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida" en el módulo Libros Fiscales – SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), se debe tener dos TES de entrada configurada para realizar el calculo de IVA y distinta aliquota 10% e 5%.
  5. Por medio de la rutina Registrar Nbm (SIGACOM| Actualizaciones |Archivos |Registrar Nbm) incluir un registro de IVR indicando el número de código fiscal indicado en la TES utilizada
  6. Acceder a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM | Actualizaciones | Movimientos), crear una Factura con dos itens y con aliquota de IVA distinta
  7. . Verifique que calcule el impuesto.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Ejemplo:

  1. Ingresar a la rutina Orden de Pago (SIGAFIN >> Actualizaciones >> Cuentas por pagar >>Orden de pago; seleccionar el(los) titulo(s) ; dar clic en pago automático.
  2. Verificar que el valor de la retención es correcto.
  3. Informe los medios de pago.
  4. Grabe la Orden de Pago.
  5. Verificar que el valor del título del tipo TX retención de IVA generado en cuentas por pagar es correcto.

    

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No se aplica

05. ASUNTOS RELACIONADOS

21638681 RETENCION EN UNA COMPENSACION SALDO PAGAR NEGATIVO
22294362 Campo E2_FILORIG en la generación de órdenes de pago con retención

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