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Produto:

Solucoes_totvs

Solucoes_totvs_cross
SolucaoCross

Solucoes_totvs_parceiros
SolucaoParceiros

Solucoes_totvs_parceirosexptotvs
SolucaoParcsExpsTOTVSTOTVS DMS

Linha de Produto:

Linhas_totvs
LinhaLinha Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs
Segmento Varejo

Módulo:

Modulos_cross_segmentos

Modulos_framework

Modulos_totvs_construcao

Modulos_totvs_juridico

Modulos_totvs_logistica

Modulos_totvs_manufatura

Modulos_totvs_rh

Modulos_totvs_saude

Modulos_totvs_prestadores_de_servicos

TOTVS DMS (Linha Protheus) - Oficina (SIGAOFI)

Função:Equipe Técnica (OFIOA180)
País:BrasilArgentina
Ticket:Não se aplica.
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) :DVARMIL-5679

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Foi ajustada o processo de Solicitação Liberação de Crédito relacionado ao alçada de liberação do técnico referente a moeda para separação dos valores nas moedas peso e dólar no DMS ARGENTINA.

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Totvs custom tabs box
tabsLiberação de Crédito Orç. de Peça,Liberação de Crédito Orç. Oficina, Atualização de Dicionario
idsospeca,osoficina,atualizadicionario
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defaultyes
referenciaospeca
  • Acesse a rotina Equipe Técnica (OFIOA180) 
  • No Campo Moneda V.Cré (VAI_ALLBCM), informe a moeda que vai ser usada para Validação de Crédito conforme abaixo:



  • Acesse a rotina Orçamento por fases (OFIXA011) 
  • Inclua um Orçamento de Peças, e preencha os dados necessários e aperte no botão "Grabar".



  • Na sequência, será mostrado uma mensagem de sistema, deduzindo que o cliente não tem limite de crédito para operação .
  • Logo após será mostrado outra mensagem de sistema a revisão dos dados da OS pois não será possível alterar os dados caso prosseguir. 



  • Acesse a rotina de Liberação de Crédito (OFIXA016).
  • Será mostrado, a OS feita anteriormente e clique no botão.
  • Informe um motivo na tela de Motivo de Liberação e avance.
  • Após esses passos, a liberação será feita e será possível prosseguir com a faturação OS de peça.





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defaultno
referenciaosoficina
  • Acesse a rotina Equipe Técnica (OFIOA180) 
  • No Campo Moneda V.Cré (VAI_ALLBCM), informe a moeda que vai ser usada para Validação de Crédito conforme abaixo:



  • Acesse a rotina Fechamento de Ordem de Serviço (OFIXA100) 
  • Selecione a OS para ser fechada e clique em "Cerrar".



  • Preencha os dados necessários para o fechamento da OS 
  • Após preencher, clique em "Grabar"




  • Na sequência, será mostrado uma mensagem de sistema, deduzindo que o cliente não tem limite de crédito para operação .
  • Logo após será mostrado outra mensagem de sistema que foi solicitado a liberação de crédito com êxito. 




  • Acesse a rotina de Liberação de Crédito Oficina (OFIXA019).
  • Será mostrado, a ordem de serviço e de peça que foram requisitada na OS a ser fechada.
  • Basta selecionar a ordem de serviço e da peça, e apertar no botão "Liberar".
  • Informe um motivo na tela de Motivo de Liberação e avance.
  • Após esses passos, a liberação será feita e será possível prosseguir com o fechamento da OS.


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defaultno
referenciaatualizadicionario

Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:


  • Tabela VAI - Técnicos (Somente para o país Argentina) :


CAMPO

Campo

VAI_ALLBCM
TipoNumerico
Grupo de Campos
Pais ARG
OrdemUltima ordem da tabela VAI
Tamanho2
Decimal0
Formato@E 99
Contexto1 - Real
Propriedade1 - Alterar
TítuloMoeda V.Cred
DescriçãoMoeda Vlr Alçada
Tipo
Val. Sistema
Numérico

Opções
Formato@E 99        
Nível1
BrowseN

Inic. Padrão
Inic. Browse
Cons. Padrão
Nível
Pasta
1
País
Usado
ARG
Sim
Nível
Obrigatório
1
Não
Inic.
Browse
Cons. Padrão
Não
When
Grupo de CamposVal. SistemaInic. PadrãoHelp

Pasta
HelpInforme o Tipo de Documento.
ContextoOpções




04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Não há.

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