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Esta rotina deve ser utilizada para apropriação de CFO para geração da nota fiscal de entrada. É de uso obrigatório quando se integra com os sistemas corporativos e também para casos com redução de base de ICMS e/ou a mesma NCM para produtos com alíquotas de ICMS diferenciadas.
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Procedimentos
Para acessar a Apropriação de CFO:
- Ao selecionar a opção "Apropriação de CFO", o sistema apresenta uma tela para digitação do processo a ser apropriado.
- Informe o número do processo e clique no botão "Ok" para prosseguir.
- Clique duas vezes sobre o item ou acione o botão "Altera" para selecionar um item. Para selecionar todos de uma só vez, clique no botão "Todos".
- Preencha os campos conforme a orientação do help e clique no botão "Ok" para confirmar.
Dica: Quando integrado ao SAP R3 e/ou BPCS esta rotina é obrigatória. |
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