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Registro das notas fiscais de entrada

Este registro deve conter todas as notas fiscais de entrada da mercadoria declaradas no registro 1000, no período de referência. Se a quantidade declarada no mês de referência for insuficiente para acobertar o total das saídas declaradas nos registros 1200, 1300, 1400 e 1500, o contribuinte deverá retroagir aos meses anteriores até obter a quantidade suficiente para acobertar a quantidade das saídas da mesma mercadoria.

 Esse registro será gerado com

Serão gerados os Lançamentos Fiscais de Entrada de qualquer período que estejam associados aos Lançamentos

de Saída

Fiscais de saída relacionados nos registros 1210, 1310, 1410 e 1510, através do processo de Associação Lançamentos de Saída.

CampoDescriçãoOrigem dos Dados
E01REGRegistro 1110Texto fixo contendo 1110
E02DT_DOCData de Emissão do documento fiscal no Formato: DDMMAAAADLAF.DATAEMISSAO
E03COD_RESP_RET

Código que indica o responsável pela retenção do ICMS-ST:

1 – Remetente direto
2 – Remetente indireto
3 – Próprio declarante

Esse campo será gerado de acordo com o campo "Situação da Retenção ICMS ST" na pasta Dados ICMS ST da Regra do ICMS (DREGRAICMS.RETENCAOICMSST):

  • Substituto Tributário = 1 
  • Não Se Aplica = 2
  • Antecipação = 3
E04CST_CSOSNCódigo da Situação Tributária

Se a Filial for Optante pelo Simples, será gerado com o CSOSN da Regra de ICMS associada ao CFOP. O CSOSN será gerado com um tamanho máximo de 3 posições.

Caso contrário, será gerado com o CST informado no Item do Lançamento Fiscal

DITEM.CST

(DITEM.CST). O campo CST será gerado com 2 posições.

Ex.: CST com valor 010, será gerado com o valor 10.

E05CHAVEChave de acesso do documento fiscal eletrônicoDLAF.CHAVEACESSONFE
E06N_NFNúmero do documento fiscalDLAF.DOCINI
E07CNPJ_EMITCNPJ Emitente

Dados do Cliente/Fornecedor associado ao Lançamento Fiscal:

FCFO.CGCCFO

FCFO.CODETD

E08UF_EMITUF emitente
E09CNPJ_DESTCNPJ do destinatário

Dados da própria Filial

GFILIAL.CGC

GFILIAL.ESTADO

E10UF_DESTUF do Destinatário
E11CFOPCódigo fiscal de operação e prestação

Gerar com o código sintético do CFOP associado ao Lançamento Fiscal.

(OBS. Não há orientações no Manual sobre esse campo. Por isso entendo que deve ser o CFOP até o segundo nível, ou seja, desconsiderando nível analítico)

Ex: 5101.

E12N_ITEMNúmero do item do produto no documento fiscal

Ordem sequencial do item no documento fiscal

DITEM.

NSEQITMMOV

NUMITEM

E13UNID_ITEMUnidade de medida do item  utilizada para quantificação do estoque declarada no campo B09 do registro 1000

Unidade de controle do estoque do item, a mesma declarada no Registro 1000, campo B09:

TPRODUTODEF.CODUNDCONTROLE

E14QTD_ENTRADAInformar a quantidade do item adquirido, convertido na
mesma unidade de medida declarada no campo B09
[UNID_ITEM] do Registro 1000

Quantidade do item.

DITEM.QTDEPRD

Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque,

converter para esta

será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades.

E15VL_UNIT_ITEMInformar o valor unitário líquido de aquisição do item
convertido na mesma unidade de medida declarada no
campo B09 [UNID_ITEM] do Registro 1000

Valor unitário do item. Considerar demais valores que compõe o valor da operação:

(DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO)

Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque,

preencher o valor unitário considerando esta

será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades.

E16VL_BC_ICMS_STBase de cálculo do ICMS ST

Base de Cálculo do ICMS ST informado no Item

DITEM.BASEICMSSTPRD

Se não houver Base de Cálculo do ICMS-ST informada, preencher com o valor da operação:

(DITEM.VALORMERC - DITEM.DESCONTOITEM + DITEM.VALORDESPESA +DITEM.VLRFRETE + DITEM.VALORSEGURO)

Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades.

E17VL_ICMS_SUPORT_ENTRCorresponde ao valor total do imposto suportado pelo
contribuinte substituído, abrangendo o imposto incidente
na operação própria do substituto e o retido por ST, incluída
a parcela do FECOP, se houver.

Será a soma dos tributos ICMS e ICMSST informados no Item, pasta Valores ICMS.

(DITEM.VLRICMSPRD + DITEM.VLRICMSSTPRD)

Se não houver Base de Cálculo do ICMS-ST informada, preencher com o valor da operação:

(Campo E16 * Alíquota interna do Produto na UF)

Se a unidade informada no lançamento for diferente da unidade de controle do estoque, será aplicado o Fator de Conversão entre as unidades.