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  • DDFISCAL-12396 / DDFISCAL-11841 / DDFISCAL-6175 - DT Implementação para Gerar e Enviar as Informações De Comprovante De Pagamento MDF-e de acordo com Nota_Tecnica_2020_001

Versões comparadas

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tabsParametrizações, Saiba Como Funciona, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2
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defaultyes
referenciapasso1

Atualizar abaixo as rotinas para a seguinte versão (ou mais recente):

PCSIS1460:

  • 30.0.20.4
  • 30.1.4.5

PCSIS1455:

  • 30.0.8.19
  • 30.1.4.25

CÓDIGO: DocFiscal - Servidor de documentos eletrônicos

  • 1.3.183


1- Executar as dependências solicitadas conforme imagem abaixo pela 1455 e Docfiscal:

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Acessar abaixo a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados para a seguinte versão (ou mais recente):

  • 2930.0.28875.4
  • 30.01.236.27

- Atualize a opção de Dicionário de Dados e tabelas PCCIDADEPCMANIFESTOELETRONICOCPCMANIFESTOELETRONICOC e a (PCPRODUT, caso estiver com a versão 29) PCMANIFESTOELETRONICOCOMPPGTO, PCMANIFESTOELETRONICOPGTO e a PCMANIFESTOELETRONICOPGTOPRAZO conforme imagem abaixo:


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Acessar abaixo a rotina '1460 - Pré-Cadastro de NF-e' e atualize a opção 'Tabela de Mensagens' conforme imagem abaixo:



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defaultno
referenciapasso2
Expandir
titleRotina 1455 - Manifesto Eletrônico de Documentos


1. Acesse a rotina 1455 - Manifesto Eletrônico de Documentos e na opção 'Evento de Pagamento MDF-e' e avance para a tela a seguir conforme exemplificado abaixo;


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2. Na tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' busque a MDF-e autorizada e preencha as informações do campo 'Qtd. de Viagens' e ' terá um campo Produto Predominante para ser informado caso o uso seja preciso de acordo com a legislação vigente;

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2- Ao emitir MDFes e será gerado grupo "prodPred" conforme exemplificado como imagem abaixo:

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'Núm Ref. Viagem' a seguir conforme exemplificado abaixo;


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2. Na tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' busque a MDF-e autorizada e preencha as informações do campo 'Qtd. de Viagens' e 'Núm Ref. Viagem' a seguir conforme exemplificado abaixo;


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3. Na tela 'Novo Pagamento do MDFe' preencha as informações dos 'Dados do Contratante' de acordo com campos em tela abaixo;


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Obs: Se caso o usuário escolher o Ind. Pagamento: '1- Pagamento a Prazo' será aberto a tela abaixo para preencher as informações caso seja '0 - Pagamento à Vista' pular a tela de exemplo abaixo.


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4. Ao retornar a tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' terá as informações preenchidas conforme tela logo abaixo;


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5. Na mesma tela 'Gerar Evento de Pagamento da Operação de Transporte' clique no botão 'Concluir' e visualizar o processo do Docfiscal (Servidor) com mensagem: '135 - Evento vinculado a MDF-e' conforme tela logo abaixo;


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6- Exemplo de XML gerado pelo Comprovante de Pagamento de um MDF-e dentro da pasta MDFe criada uma pasta com o nome de pagamento onde serão salvos os XML gerados nesse processo conforme imagem abaixo:


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Aviso

Importante!

As versões estarão disponíveis para download no CCW. 

https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/


A versão DocFiscal estará disponível para download nos links.

http://servicos.pcinformatica.com.br/instaladornfe_v40/


Mantenha suas rotinas sempre atualizadas!

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