Histórico da Página
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Producto |
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Línea de producto: |
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Segmento: |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación | |||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Ecuador (Pacote ATUSX: 010341) | |||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | 12744531 | |||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14415 |
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Documentos Electrónicos (MATA486):
En la función principal (MATA486), se Se habilita para el país Ecuador el filtrado para los tipos de documento Rem Norm y Tras(Remisión Normal y Transferencia) y Remisión Devol..de tipo Remisión Normal (RFN), Remisión de Transferencia (RTS) y Remisión de Devolución Compras (RCD).
En la función encargada de Obtener información de los documentos de TSS (M486GETTSS), se habilita los tipos de documento Rem Norm y Tras(Remisión Normal y Transferencia(RFN), Remisión de Transferencia (RTS) y Remisión Devol.de Devolución Compras (RCD) al momento de consultar el estado de un documento mediante la opción "Monitor".
Se realizan ajustes en la función encargada de Obtener los documentos dentro del rango informado por el usuario (M486VLDDOC), para obtener correctamente los documentos de la especie tipo Remisión Normal (RFN) y , Remisión de Transferencia (RTS) y Remisión de Devolución Compras (RCD) para el país Ecuador.
Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Ecuador (M486XFUNEQ):
En la función encargada de la Generación de nombre para archivo .XML a enviar a Stupendo (M486NOMARC), se agregan los documentos Guía de Remisión de Transferencia (especie "RTS") y Remisión de Devolución Compras (especie "RFDRCD") para generar el nombre del archivo XML.
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En la función que Detona la generación del archivo XML para documento electrónicos (CFDGerXml), se habilita el uso del Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Devolución (FATGDECU.INI) por medio del utilizando el parámetro MV_CFDFTGD para obtener la ruta de la estructura que tendrá el XML para el país Ecuador.
Se realiza el ajuste para habilitar el uso del Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta (FATGRECU.INI) utilizando el parámetro MV_CFDFTGR para obtener la ruta de la estructura que tendrá el XML para el documento Remisión de Transferencia (especie "RTS").
Notas Fiscales (LOCXNF):
En la función que Monta el browse para los documentos fiscales (LocxDlgNF), se agrega el tipo de documento Remisión de Devolución (tipo documento 51) para agregar los nuevos campos (tabla Documentos de Entrada - SF1) utilizados en la trasmisión de guías Guías de remisiónRemisión.
Funciones Genéricas para notas fiscales Notas Fiscales (LOCXNF2):
En la función para obtener datos adicionales para documentos a partir de campos Num. de Doc. (DOC) y SERIE (LxExAdic), se realiza ajuste para agregar los tipos de documento Remisión de Transferencia (especie "RTS"), Remisión de Devolución Compras (especie "RFDRCD") y Remisión Normal (especie "RFN") para obtener el Punto de Emisión (FP_PTOEMIS) y el Establecimiento (FP_ESTABL) informados en la tabla Control de Formularios - SFP
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En la función utilizada para agregar campos al encabezado de Notas Fiscales para el país Ecuador (LxCposEqu), se realiza ajuste para agregar los campos necesarios para la trasmisión electrónica de guías de remisión para los tipos de documento Remisión de Transferencia (especie "RTS"), Remisión de Devolución Compras (especie "RFDRCD") y Remisión Normal (especie "RFN") .y Remisión de Devolución Ventas (especie "RFD").
FATGRECU.FATGRECU.INI
A continuación se muestra el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Venta (FATGRECU.INI):
Painel | ||||||
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[XXX POSICIONAMENTOS] [XXX INICIALIZACION] (PRE) _aTotal[002] := chr(13) + chr(10) [XXX EMISOR] [XXX RECEPTOR] [XXX DESTINATARIO] [SD2 DETALLE] [XXX INFOADICIONAL] [XXX FACTURA] (ARQ) _aTotal[094] |
FATGDECU.INI
A continuación se muestra el Script de generación de los archivos XML para Guías de Remisión de Devolución(FATGDECU.INI):
...
titleBGColor | lightblue |
---|---|
borderStyle | dashed |
title | FATGDECU.INI |
[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE) <> "NDI", SA1->(MSSeek(xFilial("SA1") + SF1->F1_FORNECE + SF1->F1_LOJA)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0") + SF1->F1_FORNECE + SF1->F1_LOJA)) , .T.)
[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1))
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1))
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA1->(DbSetOrder(1))
(PRE) DA3->(DbSetOrder(1))
(PRE) SA4->(DbSetOrder(1))
(PRE) _aTotal[002] := chr(13) + chr(10)
(PRE) _aTotal[003] := "99999999999999.99"
(PRE) _aTotal[004] := {"SD1",""}
(PRE) _aTotal[006] := M486NOMARC(SF1->F1_FILIAL, SF1->F1_DOC, SF1->F1_SERIE, SF1->F1_FORNECE, SF1->F1_LOJA)
(PRE) _aTotal[007] := SuperGetMV("MV_CFDIAMB",.F.,"1")
(PRE) _aTotal[009] := TamSX3("F1_DOC")[1]
(PRE) _aTotal[012] := Iif(!Empty(SF1->F1_DOCMAN) .Or. !Empty(SF1->F1_SERMAN),fgetDocEqu(SF1->F1_FILIAL, SF1->F1_DOCMAN, SF1->F1_SERMAN,"NF"),"")
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) FsQuery(_aTotal[004],1,"D1_DOC='" + SF1->F1_DOC + "' AND D1_SERIE='" + SF1->F1_SERIE + "' AND D1_FORNECE='" + SF1->F1_FORNECE + "' AND D1_LOJA='" + SF1->F1_LOJA + "'","SD1->D1_DOC=SF1->F1_DOC .AND. SD1->D1_SERIE=SF1->F1_SERIE .AND. SD1->D1_FORNECE=SF1->F1_FORNECE .AND. SD1->D1_LOJA=SF1->F1_LOJA","D1_ITEM") .And. .T.
[XXX EMISOR]
(PREREG) (_aTotal[001] := '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '<guiaRemision id="comprobante" version="1.0.0">' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoTributaria>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ambiente>' + _aTotal[007] + '</ambiente>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <tipoEmision>' + "1" + '</tipoEmision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocial>' + Alltrim(SM0->M0_NOMECOM) + '</razonSocial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[018],' <nombreComercial>' + Alltrim(SM0->M0_NOME) + '</nombreComercial>'+ _aTotal[002],"") ,.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ruc>' + Alltrim(SM0->M0_CGC) + '</ruc>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codDoc>06</codDoc>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <estab>' + Alltrim(SF1->F1_ESTABL) + '</estab>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <ptoEmi>' + Alltrim(SF1->F1_PTOEMIS) + '</ptoEmi>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <secuencial>' + Alltrim(Substr(SF1->F1_DOC,(_aTotal[009]-8),9)) + '</secuencial>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirMatriz>' + Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) + '</dirMatriz>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoTributaria>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])
[XXX RECEPTOR]
(PREREG) (SA4->(MSSeek(xFilial("SA4")+SF1->F1_TRANSP)) , .T.)
(PREREG) (DA3->(MSSeek(xFilial("DA3")+SF1->F1_VEICUL1)) , .T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirEstablecimiento>' + Alltrim(SA1->A1_END) + '</dirEstablecimiento>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirPartida>' + Alltrim(SA1->A1_END) + '</dirPartida>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocialTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_NOME) + '</razonSocialTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <tipoIdentificacionTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_TIPOTRA) + '</tipoIdentificacionTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <rucTransportista>' + Alltrim(SA4->A4_CGC) + '</rucTransportista>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (IIf(!Empty(_aTotal[008]), _aTotal[001] += ' <contribuyenteEspecial>' + Alltrim(_aTotal[008]) + '</contribuyenteEspecial>' + _aTotal[002], ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <obligadoContabilidad>SI</obligadoContabilidad >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaIniTransporte>' + cValtoChar(SF1->F1_FECDSE) + '</fechaIniTransporte >' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <fechaFinTransporte>' + cValtoChar(SF1->F1_FECANTF) + '</fechaFinTransporte>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <placa>' + Alltrim(DA3->DA3_PLACA) + '</placa>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoGuiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <destinatarios>',.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])
[XXX DESTINATARIO]
(PRE) lDocSust := !Empty(_aTotal[012])
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <identificacionDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_CGC) + '</identificacionDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <razonSocialDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_NOME) + '</razonSocialDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <dirDestinatario>' + Alltrim(SA1->A1_ENDENT) + '</dirDestinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <motivoTraslado>' + Alltrim(SF1->F1_OBS) + '</motivoTraslado>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(SA1->A1_CODLOC),' <codEstabDestino>'+SA1->A1_CODLOC + '</codEstabDestino>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(!Empty(Alltrim(SF1->F1_RUTDOC)),' <ruta>' + Alltrim(SF1->F1_RUTDOC) + '</ruta>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <codDocSustento>01</codDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <numDocSustento>' + Alltrim(_aTotal[012][3])+"-"+ Alltrim(_aTotal[012][2])+"-" + IIf(Len(Alltrim(_aTotal[012][1])) > 9, Alltrim(Substr(_aTotal[012][1],(_aTotal[009]-8),9)), Alltrim(_aTotal[012][1])) + '</numDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust .And. !Empty(_aTotal[012][4]) ,' <numAutDocSustento>' + _aTotal[012][4] + '</numAutDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += Iif(lDocSust,' <fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[012][5] + '</fechaEmisionDocSustento>' + _aTotal[002],""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])
[SD1 DETALLE]
(PREREG) (SB1->(MSSeek(xFilial("SB1") + SD1->D1_COD)),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] := ' <detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoInterno>' + Alltrim(SD1->D1_COD) + '</codigoInterno>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <codigoAdicional>' + Alltrim(SD1->D1_COD) + '</codigoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <descripcion>' + Alltrim(SB1->B1_DESC) + '</descripcion>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <cantidad>' + Alltrim(TRANSFORM(SD1->D1_QUANT,_aTotal[003])) + '</cantidad>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </detalle>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])
[XXX INFOADICIONAL]
(PREREG) (_aTotal[001] := ' </detalles>'+ _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatario>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </destinatarios>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="Email">' + Alltrim(SA1->A1_EMAIL) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' <campoAdicional nombre="TELEFONO">' + Alltrim(SA1->A1_TEL) + '</campoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </infoAdicional>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += ' </guiaRemision>' + _aTotal[002],.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(POS) FsQuery(_aTotal[004],2)
[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[094] := _aTotal[006] + ".XML"
(ARQ) _aTotal[094]
...
Totvs custom tabs box | ||||||||||||||
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
Nombre de la Variable | MV_CFDFTGR |
Tipo | Caracter |
Descripción | Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión normal y de transferencia. (FATGRECU.INI) |
Valor Estándar | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatgrecu.ini' |
Nombre de la Variable | MV_VALGREQ |
Tipo | Lógico |
Descripción | Parámetro que activa las validaciones de los campos utilizados para generar y trasmitir guías de remisión |
Valor Estándar | .T. |
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E
Orden | Título | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Consulta estándar | Validación | Grupo de campos |
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01 | ¿Serie de Guía Remisión ? | C | 3 | 0 | Get | SERNF | 094 - Id de Control dos doc. fiscales | |
02 | ¿Guía Remisión Inicial ? | C | 13 | 0 | Get | 018 - Documento de entrada/salida | ||
03 | ¿Guía Remisión Final ? | C | 13 | 0 | Get | !Empty(MV_PAR03) .And. MV_PAR02<=MV_PAR03 | 018 - Documento de entrada/salida |
Grupo: MATA486
Orden | Título | Tipo | Tamaño | Decimal | Objeto | Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 | Help |
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01 | ¿Tipo de Documento ? | C | 1 | 0 | Combo | Factura | Nota de Débito | Nota de Crédito | Guía Remisión | Informe el tipo de documento con el que se estará trabajando durante la transmisión electrónica: 1. Factura 2. Nota de Débito 3. Nota de Crédito 4. Guía Remisión normal, de devolución y de transferencia. |
Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Consulta: DOCSUS
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
DOCSUS | 1 | 01 | DB | Documento Sustento | SF2 |
DOCSUS | 2 | 01 | 01 | N. Documento + Serie | |
DOCSUS | 4 | 01 | 01 | Serie Docto. | F2_SERIE |
DOCSUS | 4 | 01 | 02 | N. Documento | F2_DOC |
DOCSUS | 4 | 01 | 03 | Nº Autoriz | F2_NUMAUT |
DOCSUS | 5 | 01 | SF2->F2_SERIE | ||
DOCSUS | 5 | 02 | SF2->F2_DOC | ||
DOCSUS | 6 | 01 | F2_ESPECIE == "NF" |
Las siguientes consulta ya están incluidas en el diccionario estándar, es importante validar que existan dentro del sistema:
DA3 - Camiones
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
DA3 | 1 | 01 | DB | Camiones | DA3 |
DA3 | 2 | 02 | 01 | Vehículo | |
DA3 | 2 | 01 | 03 | Placa | |
DA3 | 3 | 01 | 01 | Incluye Nuevo | 01 |
DA3 | 4 | 01 | 01 | Vehículo | DA3_COD |
DA3 | 4 | 01 | 02 | Modelo | DA3_DESC |
DA3 | 4 | 01 | 03 | Placa | DA3_PLACA |
DA3 | 4 | 02 | 04 | Placa | DA3_PLACA |
DA3 | 4 | 02 | 05 | Vehículo | DA3_COD |
DA3 | 4 | 02 | 06 | Modelo | DA3_DESC |
DA3 | 5 | 01 | DA3->DA3_COD |
SA4 - Transportista
Alias | Tipo | Secuencia | Columna | Descripción | Contenido |
SA4 | 1 | 01 | DB | Transportista | DA3 |
SA4 | 2 | 01 | 01 | Codigo | |
SA4 | 2 | 02 | 02 | Nombre | |
SA4 | 2 | 03 | 03 | RFC | |
SA4 | 3 | 01 | 01 | Registra Nuevo | 01 |
SA4 | 4 | 01 | 01 | Codigo | A4_COD |
SA4 | 4 | 01 | 02 | Nombre | A4_NOME |
SA4 | 4 | 02 | 01 | Codigo | A4_COD |
SA4 | 4 | 02 | 02 | Nombre | A4_NOME |
SA4 | 4 | 03 | 01 | RFC | A4_CGC |
SA4 | 4 | 03 | 02 | Nombre | A4_NOME |
SA4 | 5 | 01 | SA4->A4_COD |
Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | A4_TIPOTRA |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 2 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Validación | Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","TB"+M->A4_TIPOTRA) |
Consulta estándar | TB - Tipo de Documento de Identidad |
Tit. Español | Tp.Iden.Tran |
Desc. Español | Tipo Identificación Trans |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SA1 - Clientes:
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | A1_CODLOC |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | Establ. Dest |
Desc. Español | Cód. Establecimiento Dest |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SA2 - Proveedores:
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | A2_CODZON |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | Establ. Dest |
Desc. Español | Cód. Establecimiento Dest |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada:
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F1_SERMAN |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Grupo de Campos | 094 - Id de Control dos doc.fiscales |
Tit. Español | Serie Sust. |
Desc. Español | Serie del Doc. Sustento |
Obligatorio | No |
Usado | No |
Exhibe en Browse | No |
Consulta Estándar | DOCSUS |
Help | Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F1_DOCMAN |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 13 |
...
tabs | Pre-condiciones,Procedimiento |
---|---|
ids | Pre-condiciones,Pasos |
Totvs custom tabs box items | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
|
...
default | no |
---|---|
referencia | Pasos |
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Transportadoras, configurar Transportadora con el campo Tp.Iden.Tran (A4_TIPOTRA) con su valor correspondiente.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar Cliente con los campos Direcc. Entre (A1_ENDENT), RUC (A1_CGC) y Establ. Dest (A1_CODLOC) con sus valores correspondientes.
- En la rutina de Vehículos (OMSA060), contar con un Vehículo configurado con el campo Matrícula (DA3_PLACA) con su valor correspondiente.
- En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios, configurar la serie correspondiente a la Guía de Remisión e informar los campos Cód. Pto Emi (FP_PTOEMIS) y Cod. Estable (FP_ESTABL).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta (MATA410):
- Incluir un nuevo Pedido con Documento a Generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Vehíc. Trans (C5_VEICULO), Motivo Tras (C5_MODTRAS), Fec.Ini.Tras (C5_FECDSE), Fch. Entrega(C5_FECENT), Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST).
- Nota: Los campos Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST), no son obligatorios para la generación de la Guía de Remisión, por lo que pueden quedar vacíos.
- Para evitar errores al capturar el pedido de venta, se recomienda activar el parámetro MV_VALGREQ igual a .T..
- Incluir un nuevo Pedido con Documento a Generar 2 - Remisión, donde se deben informar los siguientes datos: Cliente de entrega (C5_CLIENT y C5_LOJAENT), Transportadora (C5_TRANSP), Vehíc. Trans (C5_VEICULO), Motivo Tras (C5_MODTRAS), Fec.Ini.Tras (C5_FECDSE), Fch. Entrega(C5_FECENT), Ruta (C5_RUTA), Serie Sust. (C5_SERSUBS) y No. Doc Sust (C5_NFSUBST).
- En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Form. de Remisión| Generac. de Remitos (MATA462AN).
- Seleccionar el Pedido y ejecutar la acción +Gen Remisión.
- Verificar el folio de remisión generada.
- Acceder a la rutina Documentos Electrónicos (MATA486), ubicada en la ruta: Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos.
- Especificar en los parámetros la Serie y el Tipo de Documento: Guía Remisión
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos a transmitir.
- Serie: Serie de las guías de remisión a transmitir.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial a transmitir.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial a transmitir.
- Una vez finalizado el proceso de transmisión se visualiza una ventana con el log del proceso, presionar Sí para verificar el resultado de la transmisión.
- Una vez enviado el documento, se procede a consultar la respuesta por parte del SRI mediante el proveedor tecnológico Stupendo desde la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).
- Indique los parámetros para el filtrado de los documentos que serán visualizados en el monitor.
- Serie: Serie de las guías de remisión a consultar.
- Guía de remisión inicial: Número de documento inicial.
- Guía de remisión final: Número de documento inicial.
- Se valida que el documento sea muestre como Autorizado:
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
...
Nombre de la Variable
...
MV_CFDFTGR
...
Tipo
...
Caracter
...
Descripción
...
Indica el directorio donde se localiza el script que genera las guías de remisión normal y de transferencia. (FATGRECU.INI)
...
Nombre de la Variable
...
MV_VALGREQ
...
Tipo
...
Lógico
...
Descripción
...
Parámetro que activa las validaciones de los campos utilizados para generar y trasmitir guías de remisión
...
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: MATA486E
...
Orden
...
Título
...
Tipo
...
Tamaño
...
Decimal
...
Objeto
...
Consulta estándar
...
0
...
Grupo: MATA486
...
Orden
...
Título
...
Tipo
...
Tamaño
...
Decimal
...
Objeto
...
Item 1
...
Informe el tipo de documento con el que
se estará trabajando durante la
transmisión electrónica:
1. Factura
2. Nota de Débito
3. Nota de Crédito
4. Guía Remisión
Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Consulta: DOCSUS
...
Alias
...
Tipo
...
DOCSUS
...
1
...
DOCSUS
...
2
...
DOCSUS
...
4
...
Configurar los siguientes campos en la tabla SA4 - Transportadora:
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Grupo de campos | 018 - Documento de entrada/salida |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
No. Doc Sust |
Desc. Español |
No. de Doc. Sustento | |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help |
Tipo Identificación Transportista, debe ser informado conforme a la tabla 6 del SRI.
...
Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo |
F1_ |
OBS |
Tipo |
M - |
Memo |
Tamaño |
300 | |
Decimal | 0 |
Formato |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
Motivo Tras |
Desc. Español |
Motivo de Traslado | |
Obligatorio | No |
Usado |
No | |
Exhibe en Browse | No |
Help |
Código de Establecimiento Destino. Al informarse este campo, el nodo codEstabDestino será generado en el XML de la Guía de Remisión.
...
Indica el Motivo de Traslado. Máximo 300 caracteres. |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo |
F1_ |
RUTDOC |
Tipo |
M - |
Memo |
Tamaño |
300 | |
Decimal | 0 |
Formato | |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
Ruta |
Desc. Español |
Ruta del Vehículo | |
Obligatorio | No |
Usado |
No | |
Exhibe en Browse | No |
Help |
Indica la ruta del Vehículo. Máximo 300 caracteres. |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo |
F1_ |
FECDSE |
Tipo |
D - |
Fecha |
Tamaño |
8 | |
Decimal | 0 |
Formato |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
Fec.Ini.Tras |
Desc. Español |
Fecha Inicio de |
traslado | |
Obligatorio | No |
Usado |
No | |
Exhibe en Browse | No |
Help |
Fecha Inicio del Traslado. |
Máximo 300 caracteres.
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo |
F1_ |
FECANTF |
Tipo |
D - |
Fecha |
Tamaño |
8 | |
Decimal | 0 |
Formato |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
Fch. Entrega |
Desc. Español |
Fecha Entrega | |
Obligatorio | No |
Usado |
No | |
Exhibe en Browse | No |
Help |
Fecha Inicio Entrega/Fin de traslado. |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo |
F1_ |
VEICUL1 | |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño |
8 | |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Consulta estándar | DA3 - Camiones |
Validación | Vazio().Or.ExistCPO("DA3") |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
Vehic.Transp |
Desc. Español |
Vehículo del Transporte | |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Vehículo utilizado en el Transporte del pedido. El contenido de este campo es tomado de la tabla Camiones – DA3 y es utilizado obtener la placa del vehÍculo y generar el nodo <placa> en el XML. |
Campo | F1_TRANSP |
Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML:
-codDocSustento
-numDocSustento
-numAutDocSustento
-fechaEmisionDocSustento
Tipo | C - |
Caracter | |
Tamaño | 8 |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
Transp. |
Desc. Español |
Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML:
-codDocSustento
-numDocSustento
-numAutDocSustento
-fechaEmisionDocSustento
Código del Transportador. | |
Consulta estándar | SA4 - Transportista |
Help | El contenido de este campo es tomado de la tabla Transportista – SA4 y es utilizado obtener los datos transportistas y generar los nodos <razonSocialTransportista>, <tipoIdentificacionTransportista> y <rucTransportista> en el XML. |
Configurar los siguientes campos en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_SERMAN |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 3 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Grupo de Campos | 094 - Id de Control dos doc.fiscales |
Tit. Español | Serie Sust. |
Desc. Español | Serie del Doc. Sustento |
Obligatorio | No |
Usado | No |
Exhibe en Browse | No |
Consulta Estándar | DOCSUS |
Help | Indica la Serie del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_NFAGREG |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 13 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Grupo de campos | 018 - Documento de entrada/salida |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | No. Doc Sust |
Desc. Español | No. de Doc. Sustento |
Obligatorio | No |
Usado | Si |
Exhibe en Browse | No |
Help | Indica la Número del Documento Sustento. Al informarse este campo será generado en automático los nodos en el XML: -codDocSustento -numDocSustento -numAutDocSustento -fechaEmisionDocSustento |
...
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_FECANTF |
Tipo | D - Fecha |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | |
Contexto | Real |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español | Fch. Entrega |
Desc. Español | Fecha Entrega |
Obligatorio | No |
Usado | No |
Exhibe en Browse | No |
Help | Fecha Inicio Entrega/Fin de traslado. |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_VEICULO |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 8 |
Decimal | 0 |
Formato | @! |
Contexto | Real |
Consulta estándar | DA3 - Camiones |
Validación | Vazio().Or.ExistCPO("DA3") |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
Vehic. |
Transp |
Desc. Español |
Vehículo del Transporte | |
Obligatorio | No |
Usado |
Si | |
Exhibe en Browse | No |
Help |
Vehículo utilizado en el Transporte del pedido. El contenido de este campo es tomado de la tabla Camiones – DA3 y es utilizado obtener la placa del vehículo y generar el nodo <placa> en el XML. |
Atributo | Contenido |
---|---|
Campo | F2_ |
TRANSP | |
Tipo | C - Caracter |
Tamaño | 8 |
Contexto |
Real |
Consulta estándar | SA4 - Transportista |
Validación | Vazio() .Or. ExistCPO(" |
SA4") | |
Propiedad | Modificar |
Tit. Español |
Transp. |
Desc. Español |
Código del Transportador. | |
Help | El contenido de este campo es tomado de la tabla Transportista – SA4 y es utilizado obtener los datos transportistas y generar los nodos <razonSocialTransportista>, <tipoIdentificacionTransportista> y <rucTransportista> en el XML. |
Card documentos Informacao La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas a la fecha indicada en la sección 01 - Datos Generales. Titulo ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
Templatedocumentos |
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