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CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização 
    1. Descontos maiores que os valores de Receitas de A&B 
    2. Desconto Taxa de Serviço configurada como Acréscimo

01. VISÃO GERAL

Esta documentação visa esclarecer as parametrizações para os casos de descontos maiores que os valores de Receitas de A&B e Taxa de Serviço configurada como Acréscimo.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

03. SOLUÇÃO

...

tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
idspasso1,passo2

02.01. Descontos maiores que os valores de Receitas de A&B
Âncora
A&B
A&B


  1. Descontos maiores que os valores de Receitas de A&B 

Esta documentação visa esclarecer a parametrização dos tipos de débito e crédito para evitar erros quando ocorrem lançamentos de Descontos maiores que os valores de Receitas de A&B.

Quando houver lançamentos de  Alimentação e Bebidas (A&B ), Serviços  e  Desconto, será necessário se atentar para o tipo de débito e crédito selecionado para o "Desconto"  para evitar que seja exibida a mensagem: " Total de Desconto não pode ser maior que o total de dos lançamentos!".


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VHF Caixa

Acesse o Módulo "VHF Caixa ":Operação de Caixa


Dica
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titleExemplo

No exemplo abaixo temos :

Lançamentos do "Frigobar" referente a receita de A&B, totalizando R$ 203,50.

Lançamento de "Diária" referente a receita de Serviços, totalizando  R$ 550,00.

Lançamento de  "Desc. Frigobar", totalizando R$ 250,00.

Esta cenário irá  gerar  erro na tela do Painel Conta Produto, pois o valor dos Desconto de Frigobar é maior que o valor das receitas com A&B. Para evitar este erro, os lançamentos de  Desconto, devem ser realizados se atentando para  o  Grupo Fixo de D/C vinculado aos Tipos de Débitos e Créditos  dos lançamentos de Receitas.

No caso deste exemplo, o valor excedente do Desconto deveria ter sido lançado para o Tipo de Débito e Crédito vinculado ao Grupo Fixo de D/C de Diárias, como por exemplo " Desc. Diárias"

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VHF-Cadastro de Tipo de Débito e Crédito

Acesse o Módulo " VHF ": (1) Cadastro- (2) Caixa- (3) Tipo de Débito/Crédito- (4) Tipos de Débito/Crédito

Abaixo iremos demonstrar os cadastros de Tipo de Débito e Crédito com destaque para o campo " Grupo Fixo de D/C" que é a informação validada no "Painel Conta Produto" e  que gera o erro " Total de Desconto não pode ser maior que o total de lançamentos!" , quando o valor do  Desconto é realizado a maior para o Grupo Fixo de D/C  do Tipo de Débito e Crédito  da Receita.

Aviso

O Grupo Fixo de D/C deve ser o mesmo no cadastro da receita e do desconto, conforme exemplos abaixo.


Exemplo de Cadastro de Tipo de Débito e Crédito de Receita e Desconto Referente a A&B:

Frigobar:

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Desconto de Frigobar

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Exemplo de Cadastro de Tipo de Débito e Crédito de Receita e Desconto Referente a Serviço:

Diária:

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Desconto de  Diária:

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VHF-Resort

Acesse o Módulo "VHF": (1) DocFiscall - (2) Operação- (3) Painel Conta Produto 

Neste  menu  ao clicar em "Enviar"  será exibida mensagem de erro quando houver divergência de lançamentos de Desconto maior que o valor de Receitas, vinculado ao grupos fixos do cadastro do Tipo de Débito e Crédito.

  • (1) No menu "VHF -Resort " selecionar a opção "Contas
  • (2)Informar a faixa de datas desejada.
  • (3) Clique no botão " Carregar"  
  • (4) Selecione uma " Conta
  • (5) Clique com o botão direito do mouse para que sejam exibidas as opções de ação e selecione  "Enviar"

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GIF de Demonstração:

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02.02. Descontos  Taxa de Serviço configurada como Acréscimo
Âncora
Taxa
Taxa

Aviso
titleConfiguração Prévia Necessária

Para maiores informações  de como realizar a configuração da Taxa de Serviço Destacada como Acréscimo e a parametrização do Lançador - Ambiente Resort. Consulte a documentação.

Esta documentação visa esclarecer a forma correta para lançamento de Descontos no VHF Caixa, para os lançamentos de venda de PDV oriundas do Lançador, para os clientes configurados como ambiente resort e que utilizem a taxa de serviço configurada como acréscimo e não como item.

Implementamos uma validação para que os valores dos descontos lançados não considerem o valor da taxa de serviço e sim, apenas os valores dos itens de venda, pois o envio indevido gera erro de rejeição da SEFAZ de código 483.

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Lançador:

Realize os lançamentos na conta desejada.

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VHF Caixa:

Caso seja necessário aplicar desconto das Taxas de Serviço, deve-se selecionar a opção de "'Estornar" o lançamento no VHF Caixa para que não gere erro na emissão do NFC-e.

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Quando o lançamento do valor de desconto for realizado considerando a taxa de serviço será exibida a mensagem de erro, conforme abaixo

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Dica

Esta mensagem será exibida no VHF Caixa, permitindo que a correção seja realizada de forma rápida pois apresenta todas as instruções para a correção.

A exibição da mensagem não é impeditivo do encerramento da conta no VHF Caixa.


Painel Conta Produto:

Quando o Se a correção não for realizada no VHF Caixa no momento do lançamento, quando o usuário a acessar o Painel Conta Produto e tentar enviar a RPS para emissão será exibida novamente a mensagem e para proceder a correção será necessário retornar ao VHF Caixa, cancelar a nota e seguir as demais orientações da mensagem.

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Reabertura da conta e cancelamento da nota no VHF Caixa:

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Lançamento do estorno do Desconto considerando o valor das taxas e Lançamento de desconto apenas com o os valores dos itens de venda.

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Acesse o Painel Conta Produto após este encerramento e envie repita o processo de envio:

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...

defaultyes
referenciapasso1

...

defaultno
referenciapasso2

04. DEMAIS INFORMAÇÕES

Card documentos
InformacaoUse esse box para destacar informações relevantes e/ou de destaque.
TituloIMPORTANTE!

...

Templatedocumentos