01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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SolucaoParcsExpsTOTVS | TOTVS DMS |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | Modulos_totvs_prestadores_de_servicos |
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TOTVS DMS (Linha Protheus) - Peças (SIGAPEC) |
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Função: | Relatório Gerencial Painel de Venda de Peças (OFIOC470) |
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País: | Brasil |
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Ticket: | 22289768 |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARMIL-7077 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
A rotina de Painel de Vendas Venda de Peças (OFIOC470) está está duplicando o valor da devolução, com isso, o valor total de venda do período está ficando incorreto.
03. SOLUÇÃO
Alterada consulta de dados no relacionamento da nota de devolução (entrada) com a nota de saída para considerar apenas as notas do mesmo cliente/fornecedor, evitando relacionar notas (formulário próprio=Não) com mesmo número mas cliente/fornecedor diferentes.
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Procedimentos para utilização
Totvs custom tabs box |
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tabs | Sem integração , Com integração, Atualização de DicionárioPasso 01 |
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ids | passo1,passo2,atualizacaodedicionario |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | passo1 |
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| 1° Acesse a rotina Painel de Orçamento ( OFIXA018 ) inclua dois Pedidos de Venda. 2° No menu do Pedido de Venda, clique em incluir. 3° No Primeiro Pedido, preencha os dados do cabeçalho colocando cliente X, e na linha do item, informe dois produtos distintos com quantidade 1. 4° No segundo Pedido, preencha os dados do cabeçalho colocando cliente Y, e na linha do item, informe dois produtos distintos com quantidade 1. 5° Fature os dois Pedido de Venda transformando em Orçamento. 6° No menu de "Orçamento" Fature os dois Orçamento emitindo duas NF distintas. 7° Acesse a rotina Doc de Entrada ( MATA103 ) e clique em incluir; 8° Defina o tipo de NF como ( Devolução ) formulário Próprio = Não, e o número da NF informe o conteúdo 777777, série 77 e informe o cliente X, já na linha do item, devolva apenas um produto da ( Primeira NF ) de Saída e finalize a emissão da NF de Devolução. 9° Ainda na rotina Doc de Entrada ( MATA103 ), clique novamente em incluir, defina o tipo de NF como ( Devolução ) formulário Próprio = Não, e o número da NF informe o conteúdo 777777, série 77 e informe o cliente Y, já, na linha do item, devolva apenas um produto da ( Segunda NF ) de Saída e finalize a emissão da NF de Devolução. 10° Acesse a rotina Painel de Vendas de Peças ( OFIOC470 ), no parâmetro informe a data do Período que ocorreu a venda e a devolução e no pergunte ( Devoluções ) informe o conteúdo ( Do Período ), veja que na primeira apresentação o valor já constará incorreto, ou seja, subtraiu 2 x o valor da Devolução, se der um duplo clique na linha do registro, verá que o valor do item devolvido estará negativo no lugar do valor ( Zero ). Nota fiscal de saída Image Modified
Nota de devolução Image Modified
Consulta de peças Image Modified
| totvs-custom-tabs-box-items | default | no |
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referencia | atualizacaodedicionario |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
05. ASSUNTOS RELACIONADOS
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