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Validações de Campos: - Em construção atualizado em 1308/0911/2024Processo


Premissas de

...

O processo de importação é automatizado através de um job, configurado na tabela t425cfit. Nesta tabela, é necessário definir o diretório “nm_dir”, onde o serviço localizará os arquivos a serem importados. Além disso, o campo "ds_cron", presente na tabela t425sist, é utilizado para definir o intervalo de tempo entre as execuções do job.

Para identificar a configuração adequada na tabela t425cfit, deve-se utilizar a coluna id_tp_itf, onde o valor ‘N’ indica a configuração do job para NCRCF.

1 - Configurar pastas Importação conforme descrito no TDN pagina----- print tela

          Pastas devem ter permissão de escrita, gravação, alteração e deleção

          Deverão ser criadas uma pasta para cada interface

          NCR - Créditos sigla CF

                  Sub-Pastas:

                       SUCESSO

                        ERRO

                        PROCESSAMENTO

           CC - Conta corrente                   

                   Sub-Pastas:

                         SUCESSO

                          ERRO

                          PROCESSAMENTO

            DP - Deposito Prazo                     

                    Sub-Pastas:

                         SUCESSO

                          ERRO

                          PROCESSAMENTO

2 - Salvar o Arquivo para importação na Pasta Raiz NCR criada no item 1

Durante o processamento do arquivo, o serviço irá mover o arquivo para pasta PROCESSAMENTO e ao termina-lo, irá mover para a pasta SUCESSO, se foi processado com êxito ou ERRO, caso não tenha sido possível a importação do mesmo.

3 - Acompanhamento do Processamento da Importação

Através da tela do PB opção manutenção (print) - será mostrado se a interface foi importada com sucesso. 

Caso a importação esteja com situação SUCESSO, e caso todos os arquivos da interface ja tenha sido importados (Operação, garantia, sicor, inf adicionais) informar que a Importação Foi concluída selecionando a opção FINALIZADA

4 - Processo de Validação: Após a informação  que a importação foi concluída, será disparado o processo de validação dos registros e caso ocorra erros nesta validação, os mesmos serão gravados na pasta principal configurada no passo 1.

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informar quando a importação estiver finalizada para que o processo de validação seja iniciado

aguardar o processo de validação ser concluído e verificar se foram salvos erros na pasta -----------, 

caso não hajam erros, os dados serão copiados para as tabelas definitivas

em caso de erro:

ajustar o arquivo (poderá ser necessário ajuste no créditos, CC)  e realizar nova importação

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ajustar os erros via tela de manutenção interface - print tela

Roteiro:

Premissas:

  • Gerar o novo NCR no Credimaster, na versão IFRS9.
  • Efetuar a configuração para a importação

HEADER

Teste:

  • Gerar o novo NCR no Credimaster, já na versão IFRS9
  • Efetuar a configuração do sistema
  • Efetuar a importação do arquivo
  • Checar as validações


Parametrização do diretório do arquivo a ser importado

Funcionalidade

Cenário para Teste

Diretório do arquivo NCR

Acessar o Menu Configurações>>Interfaces: Selecionar o diretório (com permissão atribuída) no campo "Diretório" pertinente a interface NC.

Obs.: Caso não tenha a interface cadastrada, basta clicar no botão "Inserir" e realizar a configuração desejável.

Manual Configuração Pasta Compartilhada

View file
nameConfiguração Pasta Compartilhada.docx.pdf
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Parametrização do Sistema

Funcionalidade

Cenário para Teste

Parametrização da rotina :

IFRS9 Parametrização>>Sistema

Acessar o Menu IFRS9 Parametrização>>Sistema: Realizar o preenchimento dos campos "Valor Limite do Cliente", "Competência Primeiro Processamento", "Diretório Geração Arquivo", "Limite Bacen", "Limite da Instituição", "Data Proces. 3050", "CNPJ Básico da Empresa" e tempo de execução do JOB, além dos demais campos facultativos.

Parametrização Rating Service

View file
nameRatig Service.mp4
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Manual parametrização Rating Service

View file
namePlano_Implantação_Integradores_Win.pdf
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Detalhamento:

Menu>> IFRS9 Parametrização

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Menu>> IFRS9 Parametrização >> Sistema

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Para IFRS9 foram disponibilizadas novas informações nesta tela Sistema, conforme abaixo:

Tipo de Declaração: Campo responsável pela Informação sobre o tipo de declaração ( S – Simplificada ou C – Completa)

Validação Estágio:  Habilitado quando o tipo de declaração for "Completa", para o Motivo de alocação no Estágio

Permite Ajuste Estágio: Configuração para definição geral se é permitido alterar estágio. Exemplo: instrumentos 3 para 2.

Contabilização Valores Por Estágio: 

Contábil Externo: Configuração da contabilização do estágio no Rating. Permitir "S" somente quando o tipo de declaração for "Completa".

Tempo Execução Job: Campo tem objetivo de gravar o identificador cron que será utilizado na execução do job, assim sendo definido o tempo de execução com a seguinte máscara: */TempoExecução*****

Troca de Estágio 1 para 2: Campo responsável para efetuar a troca do estágio 1 para 2, para tipo de declaração "Completa".

Anexo 42 - Motivo da alocação do instrumento financeiro no Estágio

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Indicador do Ativo Problemático: Configuração para definição geral se é permitido alterar indicador de ativo problemático para instrumentos com menos de 90 dias de atraso via recálculo.

Característica Especial: Configuração para alterar o Anexo 8, quando operação em ativo problemático.

Considerar Provisão: Configuração de perda esperada no recálculo prioritariamente sobre demais configurações.  No padrão esse campo será igual "S", no caso de quem não for enviar altera para ‘N’.

Troca de Estágio 2 para 1:  Campo responsável para efetuar a troca do estágio 2 para 1, para tipo de declaração "Completa".

Anexo 42 - Motivo da alocação do instrumento financeiro no Estágio

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Gerar Tag IPOC 3040_XML:  Configuração global do Rating para gerar o IPOC no 3040 (XML) ou não.

  • Se a configuração estiver como 'S', o IPOC deve ser gerado como é feito atualmente.
  • Se a configuração estiver como 'N', não será gerado o IPOC no 3040 (XML).

Calcular Provisão para Natureza Operação - Anexo 2:  Gerar 3040 para natureza de operação.

Usa Kafka:  Configuração se utiliza ou não serviço Kafka

Registro do IPOC:  Campo informativo de qual deve ser a regra utilizada para geração do IPOC.

Metodologia Diferenciada TJE: Campo possibilita a parametrização de metodologia diferenciada para apuração da taxa de juros efetiva. Informação não é obrigatória, quando não selecionada indicará que não deverá haver metodologia diferenciada para apuração da taxa de juros efetiva.

Carteira Contábil: Campo não é obrigatório, informação referente a carteira contábil ativa, diferente de "FI" cadastrada. O sistema entende que deve contabilizar naquela carteira, mas se houver mais de uma, neste caso será necessário informar a carteira neste campo, senão, ao gerar processo de contabilização do Rating será apresentado mensagem de erro, conforme exemplo abaixo.:

Posicionamento das informações no arquivo NCR

HEADER

ID

Campos 

ID

Campos Obrigatórios 

Cenários para Teste

001

Código de identificação do registro

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '00'.

002

Código da empresa

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 3 e 6. Nessas posições deverá conter o código da empresa em conformidade com o sistema. 

003

Sigla do Sistema

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 7 e 8. Nessas posições deverá conter.

004

Data Base

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 9 e 16. O conteúdo dessa informação deverá está no formato AAAAMMDD. 

005

CNPJ da Instituição

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 17 e 30. O conteúdo dessa informação deverá ser apenas numérico, não podendo conter pontos.


006

Tipo do Arquivo

Importar o arquivo com o valor localizado na posição 31. O conteúdo dessa informação poderá ser:

I - Inclusão

A - Alteração

C - Complementar

007

Espaço Reservado

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 32 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco.


008

Número de Sequência de registro no arquivo

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. 

...

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

ID

Campos Obrigatórios 

Campos  

Cenários para Teste

001

Código de identificação do registro

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '02'.

002

Categoria Contábil (Anexo 40)

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1420 e 1421. De acordo com o bloco H do manual 3040.

003

Estágio do instrumento financeiro- art.37

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1422 e 1423. De acordo com o bloco H do manual 3040.

004

Quantidade do instrumento financeira adquirida

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1424 e 1433. De acordo com o bloco H do manual 3040.

005

Valor contábil bruto do instrumento financeiro

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1434 e 1452. De acordo com o bloco H do manual 3040.

006

Valor da perda acumulada reconhecida para o instrumento financeiro.

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1453 e 1471. De acordo com o bloco H do manual 3040.  A ser preenchido quando houver perdas reconhecidas para instrumento financeiro, de forma cumulativa

007

Valor Justo 

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1472 e 1490. De acordo com o bloco H do manual 3040. A ser informado para os instrumentos financeiros classificados nas categorias Valor Justo em Outros Resultados Abrangentes (VJORA) ou Valor Justo no Resultado (VJR).

008

Taxa de Juros Efetiva

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1491 e 1501. De acordo com o bloco H do manual 3040.  A ser informada quando o método para cálculo for a TJE pura.

009

Renda contábil do mês 

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1502 e 1520. De acordo com o bloco H do manual 3040. Incluindo o accrual dos juros e amortização dos custos de transação e dos valores recebidos diferidos, quando for o caso - a ser informado para todas as formas de mensuração contábil.

010

Alocação no Estágio 1

Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1521. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S" caso a probabilidade de default (PD) considerada for para o prazo total do instrumento financeiro, para efeitos de apuração de perda esperada - Art. 47, I, § 1º.

011

Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43)

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1522 e 1523. De acordo com o bloco H do manual 3040.

012

Tratamento de Risco

Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1524. De acordo com o bloco H do manual 3040. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021.

013

Nome do Cliente no Exterior

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1553 e 1592. Caso exista cliente todos os dados deste são obrigatórios (tipo pessoa 3 ou 4).

014

Tipo de identificação do Cliente no exterior

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1593 e 1594. Código identificador do tipo de cliente no exterior. Assume os valores do Anexo 29

015

Identificação do cliente no exterior

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1595 e 1614. Código de identificação do cliente no exterior

016

CNPJ da líder

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1615 e 1622. Nesse caso trata-se do CNPJ raiz, ou seja, apenas 8 caracteres.

017

Código do país

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1623 e 1625. Código ISO do país da empresa líder, ou do próprio cliente, caso não haja empresa líder assume os valores do Anexo 30.

018

Indicador enquadramento ativo problemático

Importar o arquivo com o valor localizado na posição 1626. Caso ativo esteja classificado com problemático 

019

Valor Perda Incorrida ativo problemático


020

Valor perda esperada


021

Valor perda Adicional


022

Parte relacionada

Com a posse do arquivo NCR posicionalmente correto, será necessário efetuar a configuração e na sequência a importação.  

Na parte da configuração, será necessário parametrizar o diretório que o arquivo a ser importado estará situado, informando sigla e descrição. Esse apontamento deve ser feito exclusivamente na rotina "Configuração>>Interfaces".

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023

Data Entrada Atraso 90


024

Data Registro Falência


025

Número de sequência do registro no arquivo

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. 



Garantias- Registro 04 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

ID

Campos 

Cenários para Teste

001

Código de identificação do registro

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '04'.

002

Carteira da Garantia

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 138 e 139. Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida - Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43) se não informado será gravado por padrão entre anexo 12 e o anexo 03 - conforme regra publicada no TDN referente a carteiras e modalidades

003

IPOC

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 140 e 206. 

004

Espaço Reservado

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 207 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco.

005

Número de sequência do registro no arquivo

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. 



SICOR- Registro 08 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

ID

Campos 

Cenários para Teste

001

Código de identificação do registro

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '08'.

002

IPOC

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 137 e 203. 

003

Espaço reservado

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 204 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco.

004

Número de sequência do registro no arquivo

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. 



Inf. Adicionais - Registro 06 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

ID

Campos 

Cenários para Teste

001

Código de identificação do registro

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '06'.

002

Estágio do instrumento financeiro

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 68 e 69. A ser preenchido pelas instituições que seguem a metodologia completa de apuração da Provisão para Perdas Esperadas associadas ao risco de crédito

003

Espaço reservado

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 238 e 1697. Nessas posições não deverá conter nenhum tipo de informação, ou seja, os espaços devem ficar em branco.

004

Número de sequência do registro no arquivo

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704. Nessas posições deverá conter uma sequência crescente de acordo com cada linha do arquivo. 



Inf. ReCalculo - Registro 22 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

ID

Campos  

Cenários para Teste

001

Código de identificação do registro

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '22'.

002

Estágio do instrumento financeiro

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 68 e 69, de acordo com o anexo 41.

003

Categoria Contábil

Importar o arquivo com o valor localizado na posição 70, de acordo com o anexo 40.

004

Carteira utilizada para cálculo de provisão mínima requerida

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 71 e 72, de acordo com a  Resolução BCB 309/2023 (Anexo 43)

005

Percentual PD

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 73 e 86.

006

Percentual LGD

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 87 e 100.

007

Cliente ou grupo econômico

Importar o arquivo com o valor localizado na posição 101. C - Cliente, E - Grupo Econômico ou O - Operação.

008

Identificador Cliente ou grupo econômico

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 102 e 116. Quando for grupo econômico informar SIGLA DO GRUPO ECONOMICO, quando for tipo Cliente o CNPJ/CPF.

009

Indicador enquadramento ativo problemático

Importar o arquivo com o valor localizado na posição 117.

010

Confirmação de Tratamento de Risco

Importar o arquivo com o valor localizado na posição 118. Informar "S", caso o tratamento do risco de crédito seja realizado de forma isolada, não se aplicando o Art. 42 da Resolução CMN nº 4.966/2021.

011

Valor Perda Incorrida

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 119 e 136.

012

Valor perda esperada

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 137 e 154.

013

Valor Adicional de Provisão

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 155 e 172.

014

IPOC

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 173 e 239.

015

Espaço reservado

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 240 e 1697.

016

Numero de sequência do registro no arquivo

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704.



ConIpocs - Registro 12 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

ID

Campos  

Cenários para Teste

001

Código de identificação do registro

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '12'.

002

Espaço reservado

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 120 e 1697.

003

Numero de sequência do registro no arquivo

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704.



Motivo Perda- Registro 30 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

ID

Campos  

Cenários para Teste

001

Código de identificação do registro

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '30'.

002

Motivo da perda

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 53 e 54, de acordo com o anexo 44.

003

Valor da perda reconhecida na data-base

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 55 e 73.

004

IPOC

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 74 e 141.

005

Espaço reservado

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 142 e 1697.

006

Numero de sequência do registro no arquivo

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704.



Motivo Perda- Registro 60 - A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

ID

Campos  

Cenários para Teste

001

Código de identificação do registro

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '60'.

002

Motivo de alocação no Estágio

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 53 e 55, somente usado para metodologia completa de apuração.

003

Data-base da Alocação

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 56 e 61.

004

IPOC

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 62 e 128.

005

Espaço reservado

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 129 e 1697.

006

Numero de sequência do registro no arquivo

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704.



Trailler - Registro 99- A partir da linha dois do arquivo

As informações contidas a partir do ID 002 são novas ou ajustadas. Todas as demais informações pertinentes a esse registro foram mantidas.

ID

Campos  

Cenários para Teste

001

Código de identificação do registro

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1 e 2. Nesse caso deverá conter o valor '99'.

002

Espaço reservado

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 58 e 1697.

003

Numero de sequência do registro no arquivo

Importar o arquivo com o valor localizado entre as posições 1698 e 1704.


Importação do Arquivo

Fluxo de importação conforme vídeo a seguir:


Colocar o arquivo na pasta definida na configuração de interface:

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O arquivo a ser importado deverá ser colocado na pasta principal, destacado em amarelo 

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O serviço irá importar o arquivo, ficando disponível para finalizar a importação

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Caso o arquivo NCR importado, seja completo (Contem Garantias) trocar o item Importação para finalizado e o campo Validação para A Validar e será iniciado o processo de validação.

Ao final do processo de validação, poderemos ter 2 situações: Val Erro ou Finalizado.

No caso da Vld Erro, deverá ser verificado quais os erros aconteceram, usando a tela de Consulta de Erros

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Com a lista de erros, verificar quais ações deverão ser tomadas, Abrir ticket ao Rating, caso a validação esteja errada. ou Abrir ticket para o Credito (informação errada)

Para ajustes utilizr a tela Manutenção Interface Temporária

Quando a validação terminar sem erro, o sistema fará o move dos dados para a tabela definitiva (t425oper, t425opnr. t425infa,t425sicr) , permitindo a atualização dos dados de calculo de provisão via api.

Manutenção de Interface Temporária

Descrição: A tela de manutenção de interface temporária é utilizada para corrigir possíveis criticas antes de enviá-las para a interface 3040. Esse processo permite a correção de informações incorretas em uma operação sem a necessidade de alterar imediatamente a origem dos dados. No entanto, é importante ressaltar que, para futuras importações, as correções devem ser realizadas no sistema de origem, garantindo que o mesmo erro não se repita.

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Processamento Rating

Processamento Rating


As fases 1, 2 e 3 são feitas via Serviço Java

Após a importação e validação de todas as interfaces e processamento das API de Recalculo, poderá ser gerado o Processamento.

A fase de Pre-validação deverá ser criada pela tela do PB, onde será informado a competência e caso não haja pendencia em relação as interfaces, será permitido a criação do registro de Pré_validação, com situação Não Iniciado.

O serviço Java de Pre-Validação irá disparar de forma automática e caso não haja erros, ao final do processo, a situação será alterada para finalizada e será criado uma nova linha do serviço.

Caso ocorro erros, estes poderão ser consultados pela tela de erros, conforme orientação de uso, descrita na pagina  RT - Rating - Consulta Erros

O usuário, poderá ajustar os erros via API (caso o problema seja relaciona a Carteira de Classificação, estagio, Ativo Problemático) ou via tela de manutenção conforme orientação descrita na pagina  RT - Rating - Manutenção Interface

Após todos os erros terem sido corrigidos o usuário poderá via tela de processamento alterar a situação da etapa, que esta como Erro, para Não Iniciada e uma nova validação será iniciada

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Reversão de Interface

Descrição: Destinada para reverter uma determinada interface importada anteriormente. Contudo não será possível realizar a reversão quando o processamento do rating já tiver sido efetuado. 

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nameReversão Interface _atualizado.mp4
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Ainda tratando de configuração, caso o cliente utilize o Kafka deverá marcar o checkbox "Usa Kafka" situado na rotina "IFRS9 Parametrização>>Sistema". Nessa mesma rotina deverá ser apontado o tempo de execução do JOB de importação, através do campo "Tempo Execução JOB", tendo como máscara padrão da seguinte forma: */tempoDesejado*****.