Procedimiento de Utilización
Configuración Condición de Pago
Crear una condición de pago, de tipo Compensación de Anticipos. Esto servirá para definir si la factura de venta es para Compensar anticipos.
- Ingrese al módulo de Facturación (SIGAFAT) y seleccione la opción Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago.
- Incluya una nueva condición, llene todos los datos obligatorios y necesarios y asigne el valor Si al campo Comp. Antic. (E4_CTRADT).
- Confirme.
Configuración de Modalidad
En el registro de Factura de Venta de tipo Anticipo, es necesario asociar una modalidad de tipo Operación de Anticipo, con esto indicara para el módulo de financiero, que es una operación de anticipo y cuando el importe fuera efectivamente pagado, este título será convertido en tipo RA y podrá ser usado en la operación de compensación de anticipos.
- Ingrese al módulo de Facturación (SIGAFAT) y seleccione la opción Actualizaciones | Archivos | Modalidades.
- Incluya una nueva condición, llene todos los datos obligatorios y necesarios y asigne el valor Si al campo ¿Oper Antic? (ED_OPERADT).
- Confirme.
Factura de Venta por Anticipo
- Acceder al módulo Facturación (SIGAFAT) en la siguiente ruta en el menú: Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Seleccione tipo Anticipo.
- Registre una factura con los datos necesario del anticipo, considerando las reglas:
a) Seleccionar una modalidad de operación que sea operación de anticipo (ED_OPERADT=SI).
b) Obligatorio escoger una TES que no afecte stock, solo financiero (F4_ESTOQUE=N y F4_DUPLIC=S).
c) No debe escoger una condición de pago de compensación de anticipos (E4_CTRADT debe ser diferente de Si).
d) No debe hacer uso de más de una TES diferente, cuando hubiera más ítems.
4. Después de verificar los datos del registro se selecciona el botón de Confirmar.
Cobro del Anticipo
- Acceder al módulo Financiero (SIGAFIN) en la siguiente ruta en el menú: Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Recibos de Cobro. (FINA087A)
- Indique los parámetros necesarios para visualizar el Título del anticipo.
Para el registro de Cobro Diverso, a partir del título de anticipo, deberá cumplir las reglas:
a) Indicar folio de recibo e importe a cobrar.
b) Seleccionar el cliente
c) Seleccionar factura de anticipo e indicar importe a cancelar.
d) Verificar resumen de cobro y grabar.
Factura de Salida para Compensar el Anticipo
- Acceder al módulo Facturación (SIGAFAT) en la siguiente ruta en el menú:Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Seleccione tipo Normal.
- Para conseguir esta funcionalidad, se deberá seguir las reglas:
a) Seleccione una condición de pago de compensación por anticipo (E4_CTRADT=Si), y una modalidad diferente de operación de anticipo.
b) Seleccione la opción Anticipos en Acciones relacionadas, y se abrirán los anticipos disponibles.
c) Seleccione el anticipo y el importe a pagar.
d) Confirme la factura.
Factura de Salida a partir de un Pedido de Venta para Compensar el Anticipo
- Generar Factura de Venta por Anticipo.
- Generar Cobro del Anticipo.
- Generar Pedido de Venta accediendo al módulo Facturación (SIGAFAT) en la siguiente ruta en el menú:Actualizaciones | Pedidos| Pedidos de Venta, para conseguir esta funcionalidad, se deberá seguir las reglas:
a) Seleccione una condición de pago de compensación por anticipo (E4_CTRADT=Si). - Generar Factura a partir de Pedido de Venta accediendo al módulo Facturación (SIGAFAT) en la siguiente ruta en el menú:Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas. (MATA468N), seleccionando la opción Pedidos.
- Seleccione el pedido y ejecute acción Genera Fact.
a) El sistema muestra mensaje de aviso indicando que existen pedidos con valor de anticipo.
b) Presionar Anticipos.
c) Seleccione el anticipo y el importe a pagar y confirme.
d) Indicar serie, verificar folio de factura a generar y confirme.