Linha de Produto: | PC Sistemas |
Segmento Executor: | D&LDistribuição e Logística |
Módulo: | Material de Construção
|
Rotina: |
Rotina | Nome Técnico | 2030 | Frente de Caixa |
Rotina (s) envolvida(s) | Nome Técnico | 1452 | Emitir Documento Fiscal Eletrônico |
|
Chamado/Ticket: | 4632.104865.2016 / (HIS.03864.2016) |
Requisito/Story/Issue: | Chamar a rotina 1452 na emissão da NF-e na venda RI - Retira Imediata. |
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. |
Versão: | 28.05 |
Objetivo
Chamar a rotina 1452 na emissão da NF-e na venda RI - Retira Imediata.
Definição da Regra de Negócio
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
2030 - Frente de Caixa | Alteração
| Desktop > Frente de Caixa > 2030 | - |
1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico | Envolvida | Menu do WinThor > 1452 | - |
Procedimento para Utilização
Acesse a rotina 4116 e faça um pedido venda assistida com itens RI - Retira Imediata;
Image RemovedAcesse a rotina 2030;Image RemovedPressione CTRL + E para faturar o pedido venda assistida;
Image RemovedFature o pedido com itens RI - Retira Imediata;
Image RemovedSelecione Nota Fiscal;
Image RemovedSelecione a impressora e clique o botão confirmar;
Image RemovedCaso a nota estiver estiver nos parâmetros abaixo, a nota fiscal será impressa- Deverá ajustar a 2030 um list-box, visando selecionar a impressora padrão para DANF-e e, com isso imprimir a mesma logo após o faturamento;
- Deverá se atentar que a chamada é para aba de notas aprovadas e que portanto a rotina deve fazer a checagem da aprovação. Caso estoure um tempo limite sem aprovação da NF-e deverá liberar o caixa imprimindo apenas o gerencial para que possa ser encontrado posteriormente na 1452 o DANF-e.
Informações adicionais: - Na rotina 1452 a partir da versão 26 recebe-se passagem de parâmetros de chamada externa, já para impressão. Os parâmetros são:
0 - default1;
1 - numtransvenda separado por
virgula situação - Situação (100 por exemplo);
3 - Entrada ou Saída;
4 - Caminho da impressora
;
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
2030 - Frente de Caixa | Alteração
| Desktop > Frente de Caixa > 2030 |
1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico | Envolvida | Menu do WinThor > 1452 |
4116 - Venda | Envolvida | Menu do WinThor > 4116 |
Procedimento para Configuração
Acesse
2030;Image Removed
Pressione , - para acessar os parâmetros da rotina;
Image Removed
Image Added
- Clique o botão Editar;
- Na aba
venda assistida A, - Venda Assistida (A) marque os parâmetros:
Emitir
- Emitir Nota Fiscal com CFOP de entrega Futura
= Abrir
- Abrir Rotina 1452 ao gerar Nota de Entrega Futura?
= ;- .
Image Modified
- venda assistida B, - Venda Assistida (B) marque o parâmetro:
- Selecionar Tipo de emissão para Retira Imediata (Cupom ou Nota Fiscal)?
= Sim e clique ;- .
Image Modified
Procedimento para Utilização
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas | Descrição |
Nome: | Tipo: | Informe o Tipo do parâmetro |
Cont. Por.: | Informe o Conteúdo padrão |
Descrição: |
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu | Informe o Menu em que estará localizada a rotina |
Submenu | Informe o Submenu em que estará localizada a rotina |
Nome da Rotina | Informe o Título da rotina |
Programa | Informe o Fonte da rotina |
Módulo | Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos” |
Tipo | Informe a Função |
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo | <AAA_PERESP> |
Tipo | <N> |
Tamanho | <6> |
Valor Inicial | <Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>. |
Mandatório | Sim ( ) Não ( ) |
Descrição | <Referência Mínima para Cálculo> |
Título | <Ref.Calc.> |
Picture | <@E999.99> |
Help de Campo | <Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
- Acesse a rotina 4116 e realize um pedido venda assistida com itens RI - Retira Imediata;
Image Added
- Acesse a rotina 2030 e pressione simultaneamente as teclas CTRL + E para faturar o pedido venda assistida;
Image Added
- Fature o pedido com itens RI - Retira Imediata;
Image Added
- Selecione Nota Fiscal;
Image Added
- Selecione a impressora e clique o botão Confirmar;
Image Added
- Caso a nota esteja nos parâmetros abaixo, a nota fiscal será impressa:
0 - default1;
1 - numtransvenda separado por vírgula;
2 - Situação (100 por exemplo);
3 - Entrada ou Saída;
4 - Caminho da impressora;
Observação: Caso não esteja nesses parâmetros será impresso o relatório gerencial com o número de transação da venda.