Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

CONTEÚDO

  1. Visão Geral
  2. Grupos de Convênios
  3. Padrão de Informação
  4. CNES
  5. Registro ANS
  6. Tipo Faturamento
  7. Fonte Remuneração
  8. Código Singular
  9. Geração de movimento financeiro/caixa no ato do registro de atendimento
  10. Dados de Faturamento
  11. Tabelas utilizadas
Deck of Cards
iditens
Card
labelVisão Geral

01. VISÃO GERAL

Esse documento tem objetivo de apresentar os principais campos do cadastro do convênio utilizado no TOTVS Gestão Hospitalar.

Image Added

Conector de Widget
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=BDjcy0BqbaY&list=PLXa8l0dq5zRn-O2W-E6w9napYscdbDYAl&index=160

Card
labelGrupos de Convênios

02. GRUPOS DE CONVÊNIOS 

Especifica o grupo em que o convênio será classificado, essencial para diferenciar convênios privados, particulares e do SUS, cada um com regras próprias. A definição correta do grupo garante o correto funcionamento dessas regras no sistema.

Card
labelPadrão de Informação

03. PADRÃO DE INFORMAÇÃO 

Alguns convênios utilizam seus próprios padrões para o Faturamento Eletrônico, o que impacta diretamente os seguintes pontos do sistema:

    • Registro de atendimento: devido às informações específicas exigidas por cada padrão informado.
    • Elaboração de contas: influenciando validações durante o encerramento das parciais e regras de cálculo de valores.
    • Faturamento para convênios: alterando a geração dos arquivos de faturas que serão enviados aos convênios.

Alterações nesse padrão podem impactar os pontos acima, pois determinados campos podem tornar-se visíveis ou obrigatórios, conforme o padrão selecionado. Assim, é fundamental que essas definições estejam corretas para garantir a adequada geração das faturas para o convênio.

Card
labelCNES

04. CNES

Esse campo deve ser preenchido para atender às legislações que exigem sua presença na geração do arquivo. O número do CNES é composto por sete dígitos: os seis primeiros são sequenciais e o último é um dígito verificador.

Informações
titleInformações

CNES é a sigla para Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde. A gestão desse número é feita pelo sistema do Ministério da Saúde do Brasil que registra e mantém informações sobre todos os estabelecimentos de saúde no país, sejam eles públicos, privados ou filantrópicos.

Card
labelRegistro ANS

05. REGISTRO ANS

Código de registro da operadora junto à ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar), responsável pelo acompanhamento e regulamentação dos planos de saúde no Brasil. Esse campo identifica a operadora responsável pela internação no arquivo de Exportação para o Ministério da Saúde - Comunicação de Internação Hospitalar (CIH). Além disso, esse campo também é utilizado no arquivo XML da TISS (Troca de Informação na Saúde Suplementar), que padroniza a comunicação entre prestadores e operadoras de saúde.

O número de registro da ANS é obrigatório para os convênios de saúde suplementar privados e garante que a operadora esteja devidamente credenciada junto à agência.

Card
labelTipo Faturamento

06. TIPO FATURAMENTO

Define o tipo de faturamento que o convênio utiliza:

    • Fatura: Utilizado para convênios que realizam o faturamento por meio de documentação impressa ou em arquivo eletrônico.
    • Nota Fiscal: Exclusivo para convênios particulares do Prestador Principal.
    • Sem ônus: Tipo de convênio próprio do Prestador Principal que não gera cobrança (ônus).

Quando o "Grupo de Convênios" selecionado for "Particular", o tipo de faturamento não poderá ser configurado como "Fatura". Caso essa parametrização seja realizada, o sistema exibirá uma mensagem informativa para alertar o usuário.

Para convênios do tipo Particular, os tipos de faturamento permitidos são "Nota Fiscal" ou "Sem ônus".

Card
labelFonte Remuneração

07. FONTE REMUNERAÇÃO

Indica a origem dos recursos utilizados para financiar a internação. Essa informação é requerida no arquivo de Exportação para o Ministério da Saúde – Comunicação de Internação Hospitalar e Ambulatorial (CIHA).

Esse campo é utilizado exclusivamente na rotina do CIHA e, portanto, não possui impacto no faturamento das contas.

Card
labelCódigo Singular

08. CÓDIGO SINGULAR

Para todos os prestadores de serviços de saúde que utilizam o padrão de faturamento Unimed-BH, o preenchimento deste campo é obrigatório para o faturamento das contas.

Nota
titleImportante!

Esse padrão de faturamento foi descontinuado e substituído pelo padrão ANS TISS, que atualmente padroniza a troca de informações entre prestadores e operadoras de planos de saúde.

Card
labelGeração de movimento financeiro/caixa no ato do registro de atendimento

09. GERAÇÃO DE MOVIMENTO FINANCEIRO/CAIXA NO ATO DO REGISTRO DE ATENDIMENTO

Esse parâmetro realiza as seguintes rotinas:

    1. Recebimento do paciente
      A primeira etapa trata do recebimento do paciente, que ocorre somente quando o registro de atendimento é feito pela tela de agendamento. Nesse momento, será criado um registro no financeiro/caixa para que o atendente efetue o recebimento.
      Ao acessar o Registro de Atendimento no Painel Eletivos, aparecerá a mensagem: "Atendimento aguardando operação de caixa".

    2. Criação de uma nova parcial
      Com a confirmação do recebimento, a parcial 1 é encerrada automaticamente, e o sistema gera a parcial 2, permitindo a inclusão de novos itens. Caso não haja itens a serem cobrados, a parcial 2 deve ser encerrada normalmente.

Nota
titleImportante!

Esse parâmetro está disponível exclusivamente quando o "Grupo de Convênios" selecionado for "Particular".


Image Added

Card
labelDados de Faturamento

10. DADOS DE FATURAMENTO

Essa tela, acessada como um anexo do cadastro de convênios, tem a função de calcular a data de vencimento de uma fatura com base no dia em que o faturamento foi gerado. Caso nenhuma regra seja definida ou encontrada, a data de vencimento será a data atual.

O cadastro permite configurar o(s) dia(s) de entrega ou geração do faturamento. O sistema utiliza essas configurações para calcular a previsão de recebimento da fatura.

  • Dia de entrega:

    • Dia do mês: Especifica que o dia informado corresponde ao mesmo dia do mês em que o faturamento foi gerado.
    • Dia útil: Especifica que o dia informado corresponde ao número de dias úteis do mês.
  • Tipo de entrega:

    • Único dia: A fatura deve ser entregue em um dia específico ou após um número definido de dias úteis.
    • Intervalo de dias: A fatura pode ser entregue dentro de um intervalo de dias especificado.
    • Intervalo de datas: A fatura pode ser entregue dentro de um intervalo de datas específicas. Geralmente, o convênio fornece um calendário de envio das faturas.

Antecipar se dia não útil: Quando a opção “Dia do mês” é selecionada no campo "Dia de entrega" e o dia da entrega cai em um dia não útil, a seleção desta opção permite antecipar a entrega em um dia.

Regra de Recebimento

Define as condições para o recebimento da fatura.

Tipo de Regra: 

    • Dia do mês/Dia útil: É necessário informar o campo “Previsão de dia de recebimento”, que determina o dia (útil ou não, dependendo do campo Dia de entrega) em que a fatura será paga.
    • Número de dias após a data de entrega: O recebimento ocorrerá após a quantidade de dias indicada no campo "Número de dias".
    • Data específica: O recebimento será realizado na data específica informada.

Mês de Controle:

    • Mês do faturamento: O recebimento será realizado no mesmo mês do faturamento.
    • Próximo mês: O recebimento será feito no mês seguinte, no dia informado no campo “Previsão de dia de recebimento”.
    • Meses à frente: Define que o recebimento ocorrerá na quantidade de meses especificada no campo "Número de meses" e no dia informado em “Previsão de dia de recebimento”.

Image Added



Expandir
titleTabelas Utilizadas

11. TABELAS UTILIZADAS

  • SZCADGERAL
  • SZATENDIMENTO
  • SZPARCIALATEND
  • SZLOGATENDIMENTO
  • SZCADGERALINFORFAT