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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-13580.
- Validar que las rutinas actualizadas correspondan con las indicadas en la sección Función del punto 01. DATOS GENERALES.
- Contar con un Purchase Order (P.O.).
- Incluir un nuevo Despacho, incluir una nueva Factura de tipo FOB.
- En la sección de ítems relacionar con la P.O. anterior, modificar la cantidad para entregar de manera parcial el P.O.
- Guardar el Despacho y, posteriormente, generar las facturas de tipo FOB del Despacho.
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| - Ingresar al módulo Compras (SIGACOM)
- Ir al menú "Actualizaciones | Importaciones | Despacho" (MATA143).
- Incluir un nuevo Despacho y capturar los datos del encabezado.
- Ingresar los datos para una nueva Factura de tipo FOB.
- Ir a la sección Ítems, ingresar a "Otras acciones | Ítem P.O.":
- Se deberá mostrar el ítem de la P.O. (indicado en las Pre-condiciones) con el saldo pendiente.
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