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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
INPUTFIELDSPER PerúLOCXNCE crédito entradasLOCXNFE facturas Modelo para remitos LXINTMS TMS MODXFUNTLPPFunciones genéricas para el uso de modelosOUTPUTFIELDSBOL BoliviaOUTPUTFIELDSCOL ColombiaOUTPUTFIELDSPAR ParaguayTIPODOCClase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos
RutinaNombre
FINA096.prwCheques Recibidoscobrados.

LOCXGEN.PRW

Funciones Genéricas genéricas para Notas Fiscalesfacturas

LOCXNF.PRW

Notas FiscalesFacturas

LOCXARG.PRW

Funciones localizadas de Notas Fiscales para Facturas para ARG

INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas.
INPUTFIELDSARG.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Argentina.
LOCXIN.PRWModelo para documentos de entradas.
LOCXOUT.PRWModelo para documentos de salida.
OUTPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
LOCXNF2.prwFunciones genéricas para documentos fiscales.
LOCXBOL.prwFunciones generales de documentos fiscales Bolivia.
LOCXCHI.PRWFunciones generales de documentos fiscales Chile.
LOCXCOL.PRWFunciones generales de documentos fiscales Colombia.
LOCXDOM.PRW Funciones generales de documentos fiscales Dominicana.
LOCXEQU.PRWFunciones generales de documentos fiscales Ecuador.
LOCXEUA.PRWFunciones generales de documentos fiscales Estados Unidos.
LOCXMEX.PRW Funciones generales de documentos fiscales México.
LOCXPAR.PRWFunciones generales de documentos fiscales Paraguay.
LOCXPER.PRWFunciones generales de documentos fiscales Perú,
LOCXURU.PRWFunciones generales de documentos fiscales Uruguay.
ENGXFUN.PRW 

Funciones apoyo para cálculo impuestos fiscales y valores financieros

FIELDS.TLPPEstructura de campos.
INPUTFIELDS.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas para países sin localización.
INPUTFIELDSBOL.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Bolivia.
INPUTFIELDSCHI.TLPPEstructuras de campos para documentos de entrada Chile.
INPUTFIELDSCOL.TLPPGeneración de estructuras para campos de entradas de Colombia.
INPUTFIELDSDOM.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para República Dominicana.
INPUTFIELDSEQU.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Ecuador.
INPUTFIELDSEUA.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Estados Unidos.
INPUTFIELDSRUS.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Rusia.
INPUTFIELDSMEX.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para México.
INPUTFIELDSPAR.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Paraguay.
INPUTFIELDSRUS.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Rusia.
INPUTFIELDSURU.TLPPClase de creación de estructuras de entradas para Uruguay.
LOCXINLOCXNFS.PRWModelo para documentos facturas de entradassalidas.
LOCXNDS.PRWModelo para notas de débito de salidas.
LOCXNCS.PRWModelo para notas de crédito de salidas.
LOCXNDE.PRWModelo para notas de débito de entradas.
LOCXNDSLOCXNCE.PRWModelo para notas de débito crédito de salidasentradas.
LOCXREN.PRWModelo para remitos de entradas.
LOCXOUTLOCXNCE.PRWModelo para documentos de salida.LOCXREN.PRWnotas de crédito de entradas.
LOCXRESLOCXIN.PRWModelo de datos para remitos documentos de salidasentrada.
LXINCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de Entrada.
LXINESTLXINCTB.PRWEvento stock Modelo contabilidad para documentos Documentos de entradasEntrada.
LXINFIN.PRWEvento financiero para documentos de entradas.
LXINFIS.PRWEvento fiscal para documentos de entradas.
LXINPCO.PRWEvento PCO para documentos de entradas.
LXINPMS.PRWEvento PMS para documentos de entradas.
LXINWMS.PRWEvento WMS para documentos de entradas.
LXOUTCTB.PRWModelo contabilidad para Documentos de salida.
LXINWMSLXOUTEST.PRWEvento WMS stock para documentos de entradassalida.
LXOUTFIN.PRWEvento financiero para documentos de salida.
OUTPUTFIELDSLXOUTFIS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas para países sin localización.
OUTPUTFIELDSALL.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas.
OUTPUTFIELDSARG.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Argentina.
PRWEvento fiscal para documentos de salida.
LXOUTPCO.PRWEvento PCO para documentos de salida.
LXOUTPMS.PRWEvento PMS para documentos de salida.
LXOUTWMS.PRWEvento WMS para documentos de salida.
MODXFUN.PRWFunciones genéricas para el uso de modelos de datos.
OUTPUTFIELDSURU.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Uruguay.
OUTPUTFIELDSCHIOUTPUTFIELDSRUS.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de ChileRusia.
OUTPUTFIELDSEUA.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Estados Unidos.
OUTPUTFIELDSMEXOUTPUTFIELDSEQU.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de MéxicoEcuador.
OUTPUTFIELDSDOM.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Dominicana.
OUTPUTFIELDSPER.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Perú.
OUTPUTFIELDSPAR.TLPPGeneración de estructuras para campos de salidas de Paraguay.
País:Argentina.
Ticket:20909790
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-21131.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Ao Al realizar a anulação la anulación de um cheque que foi utilizado num Pagamento Antecipado no momento da geração da NDC não se apresenta a lista de serie correta, continua apresentando a lista de series da un cheque que se utilizó en un Pago anticipado, en el momento de la generación de la NDC no se presenta la lista de serie correcta, sino que continúa mostrando la lista de series de la NCI.


03. SOLUCIÓN

Se modificou o fonte modificó el fuente LOCXARG (Funciones localizadas de Notas Fiscales facturas para ARG) para que a la lista de serie de documentos fiscais seja filtrada corretamente pelo fiscales se filtre correctamente por el tipo de documento.


Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previasprevias, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Através da rotina Por medio de la rutina Control de Formuláriosformularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos) cadastrar registrar series para NCI e NDC.Nota de Crédito Interna (NCI) y Nota de Débito Cliente (NDC).

  2. Por medio de la rutina Através da rotina Clientes (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos), cadastrar um registrar un cliente.

  3. Através da rotina Por medio de la rutina Proveedor (SIGAFIN  >> Actualizaciones | Archivos), cadastrar um fornecedor que aceite terceiros registrar un proveedor que acepte terceros (A2_ENDOSSO = 1-SIM).
  4. Ter um Tener un banco cadastrado registrado para cheques na rotina en la rutina Bancos (SIGAFIN >> Actualizaciones | Archivos).
  5. Através da rotina Faturaciones Por medio de la rutina Facturaciones (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturacion) gere uma nota de saida para o cliente do passo 1.
  6. Através da rotina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos) gere uma nota de entrada para o proveedor do passo 2.
  7. Facturación) genere una factura de salida para el cliente del paso 2.
  8. Crear un recibo por medio de la rutina Criar um recibo através da rotina TOTVS recibo (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Cobrarcobrar), para olo(s) titulo(s) gerados no passo 4. A forma de pagamento escolhida generados en el paso 5. La forma de pago elegida para este recibo deve debe ser cheque.
  9. Através da Rotina Por medio de la rutina Orden de Pago pago II (SIGAFIN >> Actualizaciones |  Processo Proceso Mod II) gerar uma generar una PA para o provedor cadastrado utilizando o cheque recebido no passo el proveedor registrado en el paso 3 utilizando el cheque cobrado en el paso 6.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2


  1. Através Por medio de la rutina Cheques Recibidos cobrados (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod II), visualizar los cheques, y en el Browse posicionarse en el cheque con borderó creado previamente

    1. Clic en la opción  Criar no botão  “Anular”.

    2. Informar Informe los parámetros de la pantalla mostrada.
    3. Seleccionar Seleccione el cheque y grabargrabe.
    4. Preencha os dados da NCI e Informe los datos de la NCI y verifique que a la consulta de series apresenta a presenta la lista de series vinculadas a la NCI.  Confirme a la NCI.
    5. Preencha os dados da NDC e Informe los datos de la NDC y verifique que a la consulta de series apresenta a presenta la lista de series vinculadas a la NDC.  Confirme a la NDC.
  2. Através da rotina Por medio de la rutina Ctas por Pagarpagar (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Pagarpagar) encontre a NCI gerada no passo encuentre la NCI generada en el paso 1.d e confirmando que o processo executou corretamente.y confirme que el proceso se ejecutó correctamente.
  3. Por medio de la rutina Ctas por cobrar  Atraves da rotina Ctas por Cobrar (SIGAFIN >> Actualizaciones | Cuentas por Cobrarcobrar) encontre a NDC gerada no passo encuentre la NDC generada en el paso 1.e confirmando que o processo executou corretamentey confirme que el proceso se ejecutó correctamente.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Card documentos
InformacaoLos registros efectuados previo a antes de la aplicación de este paquete de actualizaciones, no sufrirán modificaciones, este paquete NO ACTUALIZA BASE DE DATOS.
Titulo¡IMPORTANTE!

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