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  • Mensagem: Nota fiscal pendente na rotina 1452 - erro 531/530, NF-e - Como resolver?

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Mensagem: Nota fiscal pendente na rotina 1452 - erro 531/530, NF-e.

Produto:

1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico

Versão:28.7 e 29
Ocorrência:Quando a

...

mensagem: Nota fiscal pendente na rotina 1452 - erro

...

A nota fiscal fica pendente com o erro 531/533 (validado pelo SEFAZ e não pelo sistema local). A mensagem está informando que o valor informado campo "S. Trib" difere dos valores informados nos seguintes campos: "BASE ST, VL ST, BASE ICMS, VL ICMS", essa alteração pode ser feita pela rotina 1008 clicando em "Editar" depois alterando na aba "Itens das Notas". Após esse procedimento, peço que reabilite as notas para reenvio.

530, 531 ou 533 for apresentada, siga os procedimentos abaixo:

Passo a passo:

#dica: Quando a nota fiscal estiver pendente e apresentando o erro 531/530, verifique se as colunas Base STVl STBase ICMSVl ICMS foram preenchidas corretamente nas rotinas 1007 ou 1008.

1) Acesse a rotina 1007 - Manutenção de Nota Fiscal de Entrada ou 1008 - Manutenção de Nota Fiscal de Saída e pesquise pela nota desejada;

2) Selecione a aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Itens das Notas e altere as seguintes colunas Base STVl STBase ICMSVl ICMS da planilha conforme relação abaixo:

CST de ICMS/ST (Tabela Código da Situação Tributária - CST (ICMS))

  • 00 - Tributada integralmente (apenas ICMS)
  • 10 - Tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária (ST)
  • 20 - Com redução de base de cálculo (redução da base de ICMS)
  • 30 - Isenta ou não tributada e com cobrança do ICMS por substituição tributária (Isento de ICMS com destaque de ST)
  • 40 - Isenta
  • 41 - Não tributada
  • 50 - Suspensão
  • 51 - Diferimento
  • 60 - ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária
  • 70 - Com redução da base de cálculo e cobrança do ICMS por substituição tributária ( redução de base com ST)
  • 90 - Outras

3) Acesse a rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico;

4) Selecione a aba Movimentação de Entrada ou Movimentação de Saída, sub-aba Notas pendentes e selecione a nota desejada;

5) Clique o botão Habilitar para reenvio.

Observações
  • Esta mensagem indica que o valor preenchido no campo S. Trib difere dos valores informados nas colunas da planilha na rotina de manutenção de notas conforme citado acima. Caso haja dificuldades para realizar as alterações, procure o contador da empresa para verificar tributações cadastradas na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada Mercadoria e/ou 514 - Cadastrar tipo de tributação.
  • Em relação ao CST 51: o valor de ICMS deverá estar no campo Outros. A nota não está sendo aprovada pois o valor de ICMS deve estar zerado para os itens que tiverem com o CST 51. Isso porque o ICMS é diferido e este diferimento é uma espécie de substituição tributária na qual existe uma postergação ou adiamento do pagamento do imposto e, ao mesmo tempo, a transferência da responsabilidade do pagamento do imposto a um terceiro. 
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