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Chave

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
Linha

-

Línea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:
SIGAFAT
SIGACOM -
Facturación
Compras
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA015.PRWCertificado de Retención14/02/2025
País:Ecuador
Ticket:22356877
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-22332


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Si el parámetro MV_CERCER está establecido en "N", se presenta un error en el registro de la base de la retención dentro de la tabla SFE, ya que el valor grabado en el campo FE_VALBASE no coincide con el monto correcto.

...

Se agregan validaciones en la rutina de certificados de retención (FISA 015FISA015) para asegurar que:

Cuando el parámetro MV_CERCER = "N", se valide que el campo valor del impuesto (D1_VALIMP6) sea mayor o igual a 0 y que el campo Alicuota Alícuota (D2_ALQIMP6) sea diferente de 0, sean considerados todos los ítems.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Parámetros:
    • MV_CERCER= N
  • A través de la rutina "Impuestos Variables", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), contar con el registro de la Retención impuesto sobre la renta (RIR).
  • A través de la rutina "Proveedores", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de proveedor.
    • Configurar para el Proveedor el campo Ag. Ret. IR con el valor 1 - Sí.
  • A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir registro de TES.
    • Incluir los impuestos IVA y RIR.
  • A través de la rutina "Conceptos", ubicada en el módulo SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), incluir/modificar registro de concepto.
    • Ejemplo 
      • Sucursal = D MG 01 
      • Concepto= 312
      • Alícuota= 1.75
      • Impuesto = RIR
      • Cód. Ret SRI = 312
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  • A través de la rutina "Factura de Entrada", ubicada en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir documento.
    • Encabezado
      • Proveedor
      • Tienda
      • Serie
      • Núm. de Doc
      • Naturaleza
      • N° Autoriz.
      • Cod. Estable
      • Cód Pto Emi
      • Tipo Comp.
    • Ítems
      • Producto
      • Cantidad
      • Valor Unit.
      • Valor Total
      • Tipo Entrada
      • Concepto
  • En la pestaña de Impuestos; validar que se realice el cálculo correctamente.
  • Verificar que el registro en la tabla SFE esté correcto. 


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

...

Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueEsta solución solo aplica a las retenciones generadas posterior a aplicación del patch es decir, este patch no actualizará la información de sus registros en su base de datos.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS