Procedimento para Utilização
Nota |
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Para que os ajustes feitos para atender a NT 2019.001 sejam executados, ou seja, para que as novas validações sejam consideradas, será necessário ativar a função " NT2019001 " através do programa CD7070. |
Atualização do ambiente:
- As alterações descritas neste documento técnico serão liberadas oficialmente no Release/Update 12.1.26.
Notável destacar que foram identificados alguns pontos com regras específicas no cálculo do imposto que poderão provocar rejeição na emissão da NF-e e para esses casos serão liberados, no dia 0912/08/2019, Patches através do console nas Releases 12.1.25.3, 12.1.24.9 e 12.1.23.17
A implementação desta NT visa atender as seguintes rejeições:
Essa rejeição exige que seja gerada a TAG <pMVAST> mesmo quando o valor estiver zerado.
Quando o Percentual do MVA não está parametrizado no Produto, o valor interno fica zerado. Antes desta NT a TAG <pMVAST> não era gerada no XML, a partir de agora a TAG será gerada mesmo estando o valor igual a zero.
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Foi implementado um tratamento para que a TAG <pMVAST> deixe de ser gerada quando a TAG <modBCST> for diferente de 4.
Na NF-e existe o campo modBCST - Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS ST da NF-e. Esse campo pode ser preenchido com os seguintes valores:
- 0 = Preço tabelado ou máximo sugerido.
- 1 = Lista Negativa (valor).
- 2 = Lista Positiva (valor).
- 3 = Lista Neutra (valor).
- 4 = Margem Valor Agregado (%).
- 5 = Pauta (valor).
Importante: atualmente o Produto Padrão apenas gera a TAG <modBCST> com 4 ou 5.
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Para cenários de Diferimento Total calculados para dentro do próprio Estado (Natureza de Operação iniciando com 5), o Sistema Padrão já atende sem a necessidade do Configurador de Tributos.
Para cenários de Diferimento Total calculados para fora do Estado, será necessário implementar uma nova fórmula pelo Configurador de Tributos. Nestes casos o cliente poderá buscar uma fórmula já parametrizada para Diferimento Parcial, efetuar a cópia e alterar o percentual para 100%.
A documentação do Configurador de Tributos está publicada no TDN (Totvs Developer Network) no link: http://tdn.totvs.com/display/LDT/Configurador+de+Tributos
Favor ler a documentação com atenção especial para:
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title | 932 929 Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento [nItem: nnn] |
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title | 933 Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado o campo pMVAST [nItem: nnn] |
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title | 929 Rejeição: Informado CST de diferimento sem as informações de diferimento [nItem: nnn] |
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A partir da NT2019.001 a SEFAZ passa a exigir que todas as tags do bloco <ICMS51> sejam demonstradas, no entanto esta implementação fica a critério de cada UF, sendo assim os programas envolvidos foram alterados para demonstrar estas tags mesmo se os valores estiverem zerados. Diferimento Total: Image Added
Nota |
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Para o Diferimento, existem duas tratativas de cálculo: - Diferimento Total - Parametrize para que o resultado da tributação de ICMS gere como Outros e no programa CD0606, pasta ICMS marque o parâmetro Item ICMS Diferido.
- Diferimento Parcial - Parametrize para que o resultado da tributação de ICMS gere como Tributado e crie um relacionamento no programa FT0609 - Diferimento ICMS ou um cenário compatível com os dados da nota fiscal nas rotinas do Configurador de Tributos, utilizando uma das fórmulas do Grupo ICMS 002.
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A alteração foi feita apenas para imprimir todas as TAGS desse bloco, mesmo se os valores estiverem zerados.
Função Ativa, para dentro do Estado, Natureza de Operação iniciando com 5
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Função Ativa, para fora do Estado, Diferimento Parcial
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Função Ativa, para fora do Estado, Diferimento Total
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title | 930 Rejeição: CST com benefício fiscal e não informado o código de benefício fiscal [nItem: nnn] |
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Esta implementação é a critério de cada UF. Essa situação já é atendida pelo Produto Padrão. Para isto o cliente precisa cadastrar o código de benefício fiscal tabela “5.2 - Tabela de Informações Adicionais da Apuração - Valores Declaratórios” pelo Configurador de Tributos e inserir esse Tributo em um Cenário Fiscal (CD0759) com o Tipo Tributo "COD INF ADIC".
Nota |
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Para o estado do RS foram implementadas algumas configurações de tributos do tipo "COD INF ADIC" que poderão ser utilizadas: - T-SEM CBENEF - Item sem cBenef e UF exige cBenef para o CST
- T-RS052400 - LIVRO III,54 -PREST SERVICO TRANSPORTE DE CARGAS
- T-RS052300 - LIVRO I,55,I -CONSERTO, REPARO OU INDUSTRIALIZACAO
- T-RS052144 - LIVRO III,1-A,XXIX. BOB.CHP.ACO-PROCAM/RS
- T-RS051500 - LIVRO I,11,I -PAPEL P/JORNAIS, PERIODICOS E LIVROS
- T-RS051411 - LIVRO I,10,XII.TELECOM.P/TEMPLOS DE QQ CULTO
- T-RS051001 - LIVRO I,9,II -REPRODUTORES OU MATRIZES
A tabela 5.2 define vários códigos de informação adicional, caso precise utilizar algum diferente dos que foram liberados, será necessário copiar a configuração de tributo no programa CD0752 alterando os campos "Cód Config Tributo" para o código desejado e "Descrição" conforme tabela 5.2. Após a configuração do Tributo, o mesmo deverá ser relacionado ao Cenário Fiscal através do programa CD0759.
Aviso |
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Esta implementação encontra-se disponível no patch do dia 26/08/2019, releases 12.1.25.04, 12.1.24.10 e 12.1.23.18 . |
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Detalhando um pouco mais esta parametrização, na tela do CD0752, onde está a informação A-RS052100, é necessário informar o código referente ao Estado emissor da Nota Fiscal (consultar tabela 5.2), atentar para o Tipo Tributo que deve ser "COD INF ADIC". 
Uma vez criado o Tributo, o mesmo deverá ser relacionado ao Cenário Fiscal através do programa CD0759. 
Esta seria uma das formas de parametrizar o Cenário Fiscal, mas também é possível parametrizar por natureza de operação, item ou emitente, neste caso deve-se consultar o manual Manual do configurador Configurador de tributos Tributos, link disponível no final deste documento. Desta forma quando gerado o XML a tag cBenef será demonstrada com o respectivo código do beneficio fiscal.
Nota |
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| Para cenários criados para Notas de Entrada, é necessário ativar a função "FIS|cfg-trib-nfe|01" via CD7070, caso a mesma ainda não esteja habilitada. |
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title | 934 932 Rejeição: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração Informada modalidade de determinação da BC da ST como MVA e não informado o campo pMVAST [nItem: nnn] |
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Essa rejeição exige que seja gerada a tag <pMVAST> mesmo quando o valor estiver zerado. Quando o Percentual do MVA não está parametrizado no Produto, o valor interno fica zerado. Antes desta NT a tag <pMVAST> não era gerada no XML, a partir de agora a tag será gerada mesmo estando o valor igual a zero.
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title | 933 Rejeição: Informada modalidade de determinação da BC da ST diferente de MVA e informado o campo pMVAST [nItem: nnn] |
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Foi implementado um tratamento para que a tag <pMVAST> deixe de ser gerada quando a tag <modBCST> for diferente de 4. Na NF-e existe o campo modBCST - Modalidade de determinação da Base de Cálculo do ICMS ST da NF-e. Esse campo pode ser preenchido com os seguintes valores: - 0 = Preço tabelado ou máximo sugerido.
- 1 = Lista Negativa (valor).
- 2 = Lista Positiva (valor).
- 3 = Lista Neutra (valor).
- 4 = Margem Valor Agregado (%).
- 5 = Pauta (valor).
Importante: atualmente o Produto Padrão apenas gera a tag <modBCST> com 4 ou 5. Image Added
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title | 934 Rejeição: Não informado valor do ICMS desonerado ou o Motivo de desoneração [nItem: nnn] |
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Esta implementação é a critério de cada UF. Orientamos os clientes que verifiquem junto a Sefaz do estado, qual valor deve ser gerado na TAG <vICMSDeson> caso seja solicitada. A tag <motDesICMS> será gerada conforme informado na natureza de operação (CD0606 - Natureza de Operação).
Foram realizadas implementações para atender está rejeição, segue boletim técnico http://tdn.totvs.com/x/6D04Hg Atualmente o Produto Padrão calcula o valor do ICMS Desonerado para os estados do PR e RJ, conforme determina a legislação de cada estado. Este valor está vinculado ao Código do Benefício Fiscal (cBenef) e é demonstrado no CD4035, mais detalhes verificar as documentações abaixo: Documentação PR: 3441603 DMANFAT1-6162 DT Norma de Procedimento Fiscal 053/2018 PR - Tag cBenef Documentação RJ: 5328421 DMANFAT1-9037 DT Resolução 13/2019 SEFAZ RJ – Referente Desoneração do ICMS Nota |
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Caso o seu estado exija o valor do ICMS Desonerado, será necessário verificar junto a SEFAZ como deve ser realizado o cálculo, que poderá ser parametrizado via Configurador de Tributos e vinculado ao seu respectivo Código do Benefício Fiscal (cBenef). |
No entanto este valor não era demonstrado no XML Tag <vICMSDeson>. A partir da NT2019.001 o valor gravado no CD4035 passará a ser demonstrado, pois poderá ocorrer a rejeição 934 dependendo da determinação de cada estado. O Motivo da Desoneração, é informado na Natureza de Operação (CD0606) caso não serja parametrizado o conteúdo da Tag <motDesICMS> será gerado com 9-Outros. Image Removed
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