Histórico da Página
Índice
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Objetivo
O ICMS trata do imposto cobrado sobre a circulação de mercadorias sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações.
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Ao emitir o Pedido de Vendas e posteriormente a nota fiscal Nota Fiscal de saídaSaída, é necessário informar o Lote e Sub-Lote (se houver). Ao fazer a Apuração de ICMS, o sistema fará faz o cálculo proporcional do Estorno de Crédito, conforme Legislação.
Para utilizar o recurso de Rastreamento através de utilizando Lote e Sub-Lote é necessário ativar o parâmetro MV_RASTRO.
Mapa Mental
Conheça neste diagrama as informações que contemplam as funcionalidades da rotina:
ICMS
Conceitos envolvidos
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A apuração do ICMS, via de regra, será mensal e periódica, no entanto, o fisco pode determinar o valor do imposto a ser recolhido mensalmente. O vencimento do ICMS será conhecido de acordo com o CNAE (Código Nacional de Atividade Econômica), que é obtido no ato da Inscrição Estadual. Desta forma, cada contribuinte, ao obter sua Inscrição Estadual, recebe por ela um CNAE, que determina a data do vencimento do ICMS. Decorrente do CNAE, o contribuinte recebe um CPR (Código para Recolhimento). Exemplo: CPR 1031 = O ICMS deve ser recolhido até o 3º dia útil do mês subsequente ao ato da apuração. O recolhimento é efetuado por meio da Guia de Arrecadação de Receitas Estaduais (GARE). A apuração do ICMS tem a função de apurar o saldo do ICMS (devedor ou credor) referente as operações próprias do contribuinte, bem como apurar o saldo do ICMS decorrente da Substituição Tributária. O imposto é apurado mediante a seleção de um período, permitindo a digitação de outros débitos e créditos, seus estornos, além do saldo credor do período anterior. Ao gerar a apuração, o Sistema cria um arquivo com as seguintes características:
onde:
A = 1 = Janeiro B = 2 = Fevereiro C = 3 = Março
0 = Mensal 1,2 = Quinzenal 1,2,3 = Decendial
Utilização Esta pasta apresenta o resumo da Apuração do ICMS referente operações próprias do contribuinte. Se houver a necessidade de incluir Outros Débitos, Estorno de Créditos, Outros Créditos, Estorno de Débitos ou Deduções, posicione o cursor sobre a linha desejada. Exemplo: Para incluir Outros Débitos selecione a linha 002 – Outros Débitos e clique em Incluir. |
default | true |
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id | 2 |
label | Tratamentos utilizados na Apuração do ICMS |
O Sistema utiliza para tratamento de apuração de ICMS:
- Tabela 53 - Numeração de títulos de taxas, para guardar a numeração sequencial dos títulos para ICMS;
Consulte os parâmetros, em Informações Técnicas, responsáveis por:
- Informar qual a natureza dos títulos de ICMS que serão gerados no módulo Financeiro;
- Identificar o código dado à Secretaria do Estado para pagamento do ICMS;
- Cadastrar os códigos de lançamentos padronizados para contabilização;
- Informar qual a natureza dos títulos referentes ao ICMS Complementar que serão gerados no módulo Financeiro;
- Informar qual a natureza dos títulos referentes ao FECP (Fundo Especial de Combate à Pobreza) que serão gerados no módulo Financeiro.
- Indicar se os títulos a pagar, gerados pela apuração do ICMS, deverão ser apresentados em tela após a confirmação da apuração para manutenção (opção em que é possível visualizar/alterar os títulos gerados pela apuração). O Sistema apresenta em tela todos os títulos a pagar gerados pela apuração do ICMS, após sua confirmação. Com isso, será possível alterar qualquer informação do título gerado no momento da apuração do ICMS (histórico, natureza, prefixo).
- Definir o prefixo dos títulos de contas a pagar (ICMS Próprio) gerado pela Apuração de ICMS.
- Tratar o cálculo do ICMS diferencial de alíquotas. Informar se a base do ICMS complementar deve ser reduzida como o ICMS normal. O cálculo pode ser efetuado pelo valor da operação, não considerando a redução na base de cálculo.
- Indicar se o nome do arquivo de apuração do período anterior deve ser informado automaticamente pela rotina. O nome do arquivo do período anterior será selecionado automaticamente apenas se não for informado o nome de um arquivo na pergunta Arq. Período Anter. ?, conforme configuração dos parâmetros.
Importante:
Para que o adicional relativo à FUMACOP (Fundo Maranhense de Combate à Pobreza) seja visualizado na apuração de ICMS é necessário que o campo Alíquota FUMACOP, noCadastro de Produtos esteja preenchido com a porcentagem correspondente à alíquota em questão.Na Apuração de ICMS do período a pergunta Gera Guia de Recolhimento? deve ser preenchida com SIM para verificar o valor a serrecolhido ao FUMACOP. Após a configuração das perguntas e da confirmação da Apuração de ICMS será gerada a guia de recolhimento.Card | ||||||
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Gerando Apuração de ICMS Para efetuar a Apuração do ICMS: 1. Em Apuração do ICMS, clique em Parâmetros. 2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo. 3. Observe os seguintes parâmetros: Livro Selecionado? Informe o tipo de Livro selecionado para a apuração do ICMS. Preenchido com *, o Sistema utiliza todos os Livros Fiscais a que se refira a Apuração de ICMS. Arq. Período Anter.? Informe o nome do arquivo gerado anteriormente a este para que o sistema traga o saldo credor do período anterior. Gera Guia de Recolhimento? Escolha a opção Sim para que o Sistema gere automaticamente a Guia Nacional de Recolhimento. Importante: Além da GNR referente ao ICMS apurado, o Sistema gera uma GNR com o valor do ICMS-Substituição Tributária, porém é importante observar que essa última não é necessária como documento/guia de tributo, devido ao ICMS-ST já estar contido na primeira GNR citada. O Sistema gera esta guia pois precisa ter os valores de ICMS-ST separados para diversos tratamentos, não por exigência legal. Gera Créd. Estímulo? Atribui a geração do Crédito Estímulo para a apuração do ICMS de Manaus. Imprime Crédito ST? Informa se deve considerar ou não o Crédito ST na apuração do ICMS de Manaus. 4. Confira os dados e confirme. 5. Confirme novamente. O Sistema exibe nova tela, subdividida em:
6. Clique em OK para iniciar a apuração do ICMS. Controle de gravação de títulos Verifique o procedimento a seguir para realizar a gravação de títulos gerados na Apuração de ICMS. Somente após a aprovação desta solicitação o título será gerado no Protheus (as demais tabelas alimentadas na apuração não sofrem alterações): 1. Ao executar a rotina de apuração de ICMS, deve-se informar nos parâmetros da rotina se a apuração irá iniciar à solicitação de aprovação de títulos no Fluig, conforme abaixo:
o Após a apuração do imposto será iniciada uma solicitação no Fluig. Enquanto a solicitação não for aprovada, o título não será gerado na tabela SE2 (Títulos a Pagar). o As informações referentes ao título são gravadas na tabela CU1 (Aprovação de Título do Fluig) onde fica armazenada a aprovação da solicitação para gerar o mesmo. o O restante do processamento da apuração de ICMS ocorrerá normalmente, ou seja, todas as tabelas referentes à apuração serão geradas. o Após a aprovação da solicitação no Fluig, a tabela CDH (Apuração de ICMS) gerada durante a apuração de ICMS será complementada com as informações do título gerado. o Caso a solicitação do Fluig seja rejeitada o título não será gerado, as informações geradas pela apuração permanecem sem sofrer modificações. Caso selecione Não: o A apuração de ICMS ocorrerá normalmente sem utilizar nenhuma integração com o Fluig, ou seja, todas as informações (inclusive os títulos) serão gerados normalmente.
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default | true |
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id | 5 |
label | Guias Nacionais de Recolhimento e Geração Automática de Títulos |
A apuração de ICMS contempla a geração automática das Guias Nacionais de Recolhimento (GNRE) por Unidade de Federação, bem como a geração dos títulos a pagar no módulo Financeiro.
Esse tratamento é destinado aos contribuintes que utilizem a apuração do ICMS com movimentações de Substituição Tributária.
Campos Importantes
Para o cálculos do Crédito de Substituição Tributária, observe os seguintes campos:
Cred. ICMS ST.:
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Substituição Tributária (ST) A legislação do ICMS estabelece que pode ser atribuída ao fabricante, importador, entre outros, a responsabilidade pela retenção e pagamentos do imposto devido, nas subsequentes saídas a serem promovidas pelos destinatários, considerados Contribuintes Substitutos, localizados neste ou em outros Estados, que possuam o protocolo ou convênio celebrado para tal finalidade.
Citaremos, como exemplo, alguns itens que se submetem ao regime de Substituição Tributária (ST):
A base de cálculo para o ICMS devido por ST corresponde, via de regra, ao valor máximo ou único de venda, a ser praticado pelo contribuinte substituído (adquirente), fixado pelo fabricante ou pela autoridade competente. Não existindo este valor, a base de cálculo tem por base o preço pelo contribuinte substituído, incluindo-se os valores do IPI, do Frete e das Demais Despesas debitadas ou cobradas do destinatário, além da parcela resultante da aplicação, sobre esse total previsto, do percentual de margem de lucro, para a mercadoria sujeita à retenção. O valor do ICMS a ser retido é a diferença entre o Imposto Calculado, com aplicação da alíquota vigente, nas operações internas, sobre a Base de Cálculo e o Imposto Devido pela operação do próprio remetente. Em se tratando de operação interestadual com mercadoria sujeita à Substituição Tributária (ST), a regra para determinar a base de cálculo do ICMS retido é a mesma, considerando que a alíquota do imposto devido sobre a operação própria é a interestadual, enquanto a alíquota a ser aplicada sobre a base de cálculo para fins de retenção é a prevista para as operações internas no Estado de destino. Contribuinte substituído é aquele que recebe a mercadoria com ICMS retido pelo contribuinte substituto. Na realização de saídas internas com essas mercadorias, salvo previsão expressa na legislação, não é exigido qualquer recolhimento do imposto, uma vez que já foi retido e pago a título de Substituição Tributária (ST). |
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Código da Substituição Tributária (ST) O código de situação tributária (a que se refere o artigo 598 deste Regulamento), se compõe de três dígitos, em que o primeiro indica a origem da mercadoria, com base na Tabela A, e os dois últimos a tributação pelo ICMS, com base na Tabela B (Convênio de 15.12.70 - SINIEF, Anexo, na redação do Ajuste SINIEF número 06/2000, cláusula segunda) (NR) 4. |
Alíquotas e outros
O ICMS trata do imposto cobrado sobre a circulação de mercadorias, sobre prestação de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicações.
Sua competência é estadual e no Estado de São Paulo, é regido pelo Decreto 45.490/00 - atual Regulamento do ICMS do estado de São Paulo - RICMS/SP.
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Apuração, Geração, Tratamento e outros relacionados com o ICMS
A função é apurar o saldo do ICMS (devedor ou credor) referente às operações próprias do contribuinte, bem como apurar o saldo do ICMS decorrente da Substituição Tributária (ST).
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Conceitos Específicos por Estado
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Principais Campos
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Campos | Descrição |
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Mês de Apuração? | Informe o Mês que deve ser efetuada a apuração. Exemplo: 02 |
Ano de Apuração? | Informe o Ano que deve ser efetuada a apuração. Exemplo: 15 |
Livro Selecionado? | Informe o tipo de Livro selecionado para a apuração do ICMS. Preenchido com *, o Sistema utiliza todos os Livros Fiscais a que se refira a Apuração de ICMS. |
Apuração? | Escolha o tipo do período referente à apuração, entre: Decendial; Quinzenal; Mensal; Semestral; Anual. |
Período? | Escolha o período da apuração, entre: 1º; 2º; 3º ou 1e 2 período |
Arq. Período Anter.? | Informe o nome do arquivo gerado anteriormente a este para que o sistema traga o saldo credor do período anterior. |
Moeda do Título? | Pergunte inativo. Obs: Para um bom funcionamento da rotina, estamos mantendo esse pergunte. Levará sempre em consideração a moeda 1 independente do valor que seja informado. |
Gera Título? | Escolha Sim para gerar o título, caso contrário escolha a opção Não. O preenchimento deste campoe do campo Gera Guia de Recolhimento? configurados como Sim, efetua a apuração do ICMS do período, para verificar o valor a ser recolhido ao Fundersul e o valor apurado do FUNDERSUL é apresentado na aba Informações Complementares. |
Exibir Lanç. Contab.? | Escolha Sim para exibir lançamentos contábeis, caso contrário escolha a opção Não. |
Considera Filiais? | Escolha Sim para considerar as filiais da empresa na geração do arquivo caso contrário escolha a opção Não. |
Da Filial? | Informe o código da filial de início para a geração do arquivo. Deixe esta pergunta em branco e preencha Até a Filial? com ZZZ para que o sistema considere todas as filiais. |
Até a Filial? | Informe o código da filial final para a geração do arquivo. |
Gera Guia de Recolhimento? | Escolha a opção Sim para que o Sistema gere automaticamente a Guia Nacional de Recolhimento. Importante: Além da GNR referente ao ICMS apurado, o Sistema gera uma GNR com o valor do ICMS-Substituição Tributária (ST), porém é importante observar que essa última não é necessária como documento/guia de tributo, devido ao ICMS-ST já estar contido na primeira GNR citada. O Sistema gera esta guia pois precisa ter os valores de ICMS-ST separados para diversos tratamentos, não por exigência legal. O preenchimento do campo Gera Título e deste campo configurados como Sim, efetua a apuração do ICMS do período, para verificar o valor a ser recolhido ao Fundersul e o valor apurado do FUNDERSUL é apresentado na aba Informações Complementares. |
Gera Cred. Estímulo? | Esta pergunta habilita a Geração do Crédito Estímulo-MANAUS na Apuração de ICMS. |
Imprime Cred. ST? | Utilize a opção Sim para valor de crédito solidário na coluna Por Entradas/Aquisições com crédito do imposto ou Não em caso contrário ou a opção Devolução somente para considerar os créditos por devolução de vendas. |
Consolidação da mesma UF? | Atendimento ao Art. 121 do ANEXO 5 do RICMS/SC. Este artigo determina que todo prestador de serviço de transporte deve apresentar as obrigações acessórias de forma consolidada pelo estabelecimento matriz, e esta consolidação deve abranger somente as empresas que estiverem domiciliadas no mesmo estado do estabelecimento consolidador. Utilize as opções Sim ou Não. |
Gera Titulo ICMS Complem? | Gera título para ICMS complementar. Informe Sim para a geração do título ou Não para não gerar. |
Imprime Mapa Resumo? | Utiliza-se na obrigação da escrituração do livro de acordo com o Mapa Resumo. Somente tem validade esta pergunta, se o parâmetro MV_LJLVFIS estiver configurado com conteúdo igual a 2. |
Seleciona filiais? | Utilize a opção Sim, para selecionar as filiais desejadas ou NÃO apenas para considerar a filial corrente. |
Cred. Pres.MT? | Esta opção indica se deve calcular Credito Presumido MT, Sim para considerar ou Não, em caso contrário. |
Exclui GNR? | Indica se exclui GNRE (Sim/Não) . |
Aglutina por CNPJ + IE? | Selecione Sim, para aglutinar por CNPJ junto com a IE ou Não em caso contrário. |
Processa Conv. 139/06 | Indica se deve considerar notas para o tratamento do Convênio 139/06 (Sim/Não). |
GNRE/ Título Conv. 139/06? | Indica se gera o título para Convênio 139/06 (Sim/Não). |
Inicial Sol Aprov. Tit Fluig? | Caso selecione Sim: Após a apuração do imposto será iniciada uma solicitação no Fluig. Enquanto a solicitação não for aprovada, o título não é gerado na tabela SE2 (Títulos a Pagar). As informações referentes ao título são gravadas na tabela CU1 (Aprovação de Título do Fluig) onde fica armazenada a aprovação da solicitação para gerar o mesmo. O restante do processamento da apuração de ICMS ocorrerá normalmente, ou seja, todas as tabelas referentes à apuração serão geradas. Após a aprovação da solicitação no Fluig, a tabela CDH (Apuração de ICMS) gerada durante a apuração de ICMS será complementada com as informações do título gerado. Caso a solicitação do Fluig seja rejeitada o título não será gerado, as informações geradas pela apuração permanecem sem sofrer modificações. Caso selecione Não:A apuração de ICMS ocorrerá normalmente sem utilizar nenhuma integração com o Fluig, ou seja, todas as informações (inclusive os títulos) serão gerados normalmente. Importante: Para utilizar esta funcionalidade é necessário utilizar um ambiente com a integração Protheus x Fluig configurado. |
Título PROTEGE-GO?aba | Indica se gera Título a pagar dos valores de Contribuição do PROTEGE-GO. |
Calc. Dif. ICMS (F4_COMPL) | Do TES (Tipos de Entrada e Saída) deve estar preenchido como Sim. |
Agrega Solid. | Na configuração dos campos referente à tributação do ICMS-ST no Cadastro de TES, configure os campos: Agrega Solid, LF ICM-ST, MKP ICM.Comp com o conteúdo Não, para não tributar os valores novamente na Apuração de ICMS. |
Alíquota FECOP St | Informe o percentual de Crédito Presumido de Substituição Tributária (ST) retido pelo contratante do serviço de transporte. Legislação dos Estados afetos: Decreto 20.686/1999 (AM) Com a alíquota majorada em 2% e informe 19% ou 27% no campo. A configuração está relacionada com o cálculo do FECOP nas notas fiscais e na apuração.% Crd. Pres. |
Calcula ICMS | Informado com Sim (para que o ICMS normal da operação seja calculado e possa sem mantido o direito a crédito); |
Código | Identifique o código dado à Secretaria do Estado para pagamento do ICMS; |
Créd Pr. ST | Informe 20 (percentual que deve ser utilizado para o cálculo do crédito presumido); |
Créd. ICMS | Informe Não, para que o direito a crédito do ICMS normal da operação não seja mantido; Debita (para que o valor retido no frete seja lançado como débito a pagar); |
Cred. ICMS ST. | Armazena o histórico da configuração do TES, que indica se o TES deve creditar ou debitar o ICMS Subst. Tributária. Informe se o TES deve creditar ou debitar o ICMS Subst. Tributária, indicando: |
...
1=Credita; |
...
2=Não se Aplica; |
...
3=Debita. |
Créd. ST.: Armazena o histórico da configuração do TES, que indica se o TES deve creditar ou debitar o ICMS Subst. Tributária.
Na Apuração do ICMS:
Preencha, especificamente, as perguntas Gera Título? e Gera Guia de Recolhimento com Sim e responda às demais perguntas, conforme necessário.
De acordo com as configurações dos parâmetros MV_STUF e MV_STUFS, são geradas as Guias Nacionais de Recolhimento por Unidade de Federação do valor referente ao ICMS Substituição Tributária. Caso existam os parâmetros MV_RECST?? para cada um dos estados em que as guias foram geradas, também são gravados os títulos a pagar.
Importante: Serão gerados os títulos a pagar do ICMS Substituição Tributária para os Estados que possuírem a Unidade Federativa diferente do Estado da empresa usuária do Sistema. |
Importante: Para visualizar/extrair a Guia com Data de Vencimento Diferenciada é necessário que o parâmetro MV_RESF3FT esteja definido como .T., caso contrário não irá gerar guia com data diferenciada. |
Importante: O Sistema possibilita que a GNRE também seja gerada automaticamente ao emitir uma nota fiscal. Para os casos de notas fiscais de saída, através da rotina Documentos de Saída, configure as perguntas pertinentes à geração da Guia Nacional de Recolhimento ao faturar a nota. Caso a empresa não possua Inscrição Estadual no Estado destino da operação, o parâmetro MV_SUBTRIB não estará preenchido. Porém, se o campo Crd.ICMS SI estiver configurado como Debita (preencha dessa forma quando a empresa assume o pagamento do imposto), informe os valores nos registro do bloco E do SPED Fiscal. Informe o estado destino no parâmetro MV_STUFS para que os valores não sejam informados na Apuração de ICMS (pois já foram pagos) mas preencha os registros do bloco E do SPED Fiscal (E200/E210/E250). Na configuração dos campos referente à tributação do ICMS-ST no Cadastro de TES, configure os campos Agrega Solid, LF ICM-ST, MKP ICM.Comp com o conteúdo Não, para não tributar os valores novamente na Apuração de ICMS. |
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Essa pasta apresenta o demonstrativo da apuração mensal do Fomentar do estado de Goiás.
Procedimentos Em Apuracao de ICMS selecione a pasta Apuração-Fomentar e informe os valores solicitados no demonstrativo. Parâmetros Utilizados O parâmetro MV_ESTADO deve estar preenchido como GO. Se o parâmetro MV_FOMENTAR não for criado, será considerado o conteúdo default .F., para que a pasta referente à apuração do Fomentar não apareça em Apuração de ICMS. |
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Informe o mês que deve ser efetuada a apuração.
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Informe o ano que deve ser efetuada a apuração.
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Informe o número do livro a ser utilizado na apuração.
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Escolha o tipo do período referente à apuração.
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Informe o código relativo ao tipo da moeda.
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Escolha Sim para exibir lançamentos contábeis, caso contrário escolha a opção Não.
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Escolha Sim para considerar as filiais da empresa na geração do arquivo caso contrário escolha a opção Não.
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Informe o código da filial final para a geração do arquivo.
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Esta pergunta habilita a Geração do Crédito Estímulo-MANAUS na Apuração de ICMS.
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Atendimento ao Art. 121 do ANEXO 5 do RICMS/SC. O mesmo determina que todo prestador de serviço de transporte deve apresentar as obrigações acessórias de forma consolidada pelo estabelecimento matriz, e esta consolidação deve abranger somente as empresas que estiverem domiciliadas no mesmo estado do estabelecimento consolidador.
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Gera título para ICMS complementar. Informe Sim para a geração do título ou Não para não gerar.
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Cred. ZFM | Valor do Crédito Fiscal Presumido referente às aquisições interestaduais da Zona Franca de Manaus.
Para que seja possível lançar o valor do crédito em cada um dos itens da nota fiscal de entrada para posterior apuração, é necessário configurar esse campo, manualmente, com o valor do crédito do item. Para facilitar o processo de lançamento do documento fiscal, sugerimos que seja criado um gatilho para que o campo seja preenchido em determinadas situações.
Valor do Crédito Fiscal Presumido referente às aquisições interestaduais da Zona Franca de Manaus do item.
Exemplo:
MaFisRef(“IT_CRDZFM”,”MT100”,M->D1_CRDZFM)
Onde: M->D1_CRDZFM deve ser M-><nome do campo criado pelo usuário para contemplar o Crédito Fiscal Presumido no item> |
Créd./Déb. ST | Define se o lançamento foi efetuado com crédito ou débito de ICMS solidário, de acordo com a configuração do TES. Define se existe crédito ou débito para o ICMS Substituto. Selecione uma das opções: 1=Credita; 2=Retido ST; 3=Debita; 4=Subst. Trib. |
Data de Vencimento do Imposto | Quando há saldo devedor este campo é habilitado. 016 - ICMS Complementar (Diferencial de Alíquotas) O diferencial de alíquotas deve ser lançado na apuração de ICMS, operações próprias, nas linhas Outros Débitos/Outros Crédito, conforme a necessidade. Quando houver saldo devedor, os campos Data de Vencimento do Imposto e Órgão Arrecadador são habilitados. O campo Observações sempre está habilitado. |
ICM.Sol.Trib. | Valor do ICMS solidário que foi tributado na entrada ou na saída, possibilitando direito a crédito no livro de apuração de ICMS. |
ICMS s/ ST | Não (para que o valor do ICMS normal não faça parte da base de cálculo do ICMS retido); |
LF ICMS-ST | Na configuração dos campos referente à tributação do ICMS-ST no Cadastro de TES, configure os campos Agrega Solid, LF ICM-ST, MKP Configure este campo nas situações em que se faz necessária a escrituração do ICMS Subst. Tributária, calculado na movimentação, nas colunas Isentas, Outras ou Tributadas. Selecione uma das opções: N=Não; I=Isentas; O=Outras; T=Tributadas. |
Livro Fiscal de ICMS | Tributado (para que o direito a crédito do ICMS normal da operação seja mantido); |
Livro Selecionado? | Informe o número do livro a ser utilizado na apuração. |
Marg.Solid. | Nunca (para que não seja utilizada a margem de lucro para cálculo do ICMS retido). |
MKP ICM.Comp | Na configuração dos campos referente à tributação do ICMS-ST no Cadastro de TES, configure os campos Agrega Solid, LF ICM-ST, MKP ICM.Comp com o conteúdo Não, para não tributar os valores novamente na Apuração de ICMS. |
Natureza | Informe qual a natureza dos títulos referentes ao FECP (Fundo Especial de Combate à Pobreza) que serão gerados no módulo Financeiro. |
Órgão Arrecadador | Quando há saldo devedor este campo é habilitado. |
Prefixo | Definir o prefixo dos títulos de contas a pagar (ICMS Próprio) gerado pela Apuração de ICMS. |
Solid. Obs. | Não (a coluna de observações dos livros oficiais será montada de acordo com os valores calculados) |
Vlr. Crd. Pres. | Armazena o valor resultante da aplicação do percentual de crédito presumido ou da redução do ICMS retido pelo alienante/remetente da prestação de serviço de transporte rodoviário de cargas, informado no campo Crédito Presumido ST no Cadastro de TES. |
Agendamento via Schedule
Há a possibilidade de realizar o agendamento da apuração do ICMS e ICMS-ST via Schedulle, possibilitando maior dinamismo na execução da rotina.
Rotina
Para executar a apuração via Schedule é necessário agendar a rotina MATA953B através dos agendamentos.
Parâmetros
Os parâmetros necessários para utilização da rotina são os mesmos, inclusive o funcionamento de cada um.
Modos de agendamento
Apuração Filial centralizadora
Neste modo é necessário selecionar a filial centralizadora no campo Filial e apontar as filiais que deseja os resultados nos campos Da Filial? Ate a Filial?, com isso os resultados das apurações das filiais selecionadas serão gerados na filial centralizadora apontada no campo Filial.
Apuração por Filial
Através do Schedule há a possibilidade de executar a apuração de uma.
No caso de apenas uma filial basta inserir a filial que deseja que a apuração seja executada no campo Filial, preenchendo os demais parâmetros de acordo com a necessidade.
Apuração de diversas filiais de modo simultâneo
Para executar a apuração de diversas filiais de modo simultâneo basta selecionar as filiais no campo Filial.
Aviso | ||
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Para o correto funcionamento dos modos apuração por filial e apuração diversas filiais de modo simultâneo é necessário que os campos Seleciona Filiais esteja setado como não e os campos Da Filial? e Até Filial? estejam em branco. |
Definição de fórmulas
A rotina do Schedule permite que seja aplicada fórmulas nos campos da sessão Definição de Fórmulas, possibilitando uma parametrização mais dinâmica e eficiente, mitigando a possibilidade de realizar diversos agendamentos por conta de alterações pontuais, como por exemplo o período de apuração.
Demonstrando como parametrizar para o agendamento sempre executar o a apuração do mês anterior de diversas filiais:
Aviso | ||
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O agendamento da apuração via schedule vem para complementar a opção já existente no Protheus (MATA953) e tem como objetivo executar o processamento dos dados de forma transparente e dinâmica. Em caso de necessidade de ajustes na apuração deverá ser realizada em tela através da rotina Apuração de ICMS (MATA953). |
Informações | ||
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Para mais informações relacionadas ao Schedule, consulte a documentação: |
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