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- Visión general
- Ejemplo de utilización
- Campos para documentos de entrada (SF1)
- Campos para documentos de salida (SF2)
- Paquetes de actualización
- Información relacionada
- Tablas
01. VISIÓN GENERAL
Identificar los campos requeridos para la inclusión de documentos fiscales para la localización de Perú. Los campos que no son requeridos, son configurados como "No Usados", para que no sean considerados en el encabezado del browse para la inclusión de documentos fiscales.
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A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos. ", el cambio aplica para todos los documentos.
Informações |
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Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33. |
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
Totvs custom tabs box |
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tabs | Factura Entrada, Factura Entrada Beneficiamento, Factura GastosImp, Factura ConcTransp, Factura Anticipo,Remito Entrada, Remito Entrada Beneficiamento, Nota Credito Interna, Nota Debito Proveedor |
---|
ids | paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09 |
---|
|
Totvs custom tabs box items |
---|
default | yes |
---|
referencia | paso01 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | No |
| F1_SERORI | Serie-O Doc. | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de Digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F1_IMPRP | Valor del pago | Sí |
| F1_TPRENTA | Tipo de renta N. Domic. | SíNo |
| F1_TIPOPE | Tipo Clas. Bienes y Serv. | Sí |
|
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 10. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso02 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | No |
| F1_SERORI | Serie-O Doc. | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F1_IMPRP | Valor del pago | Sí |
| F1_TPRENTA | Tipo de renta N. Domic. | SíNo |
| F1_TIPOPE | Tipo Clas. Bienes y Serv. | Sí |
|
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 12. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso03 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | No |
| F1_SERORI | Serie-O Doc. | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F1_IMPRP | Valor del pago | Sí |
| F1_TPRENTA | Tipo de renta N. Domic. | SíNo |
| F1_TIPOPE | Tipo Clas. Bienes y Serv. | Sí |
|
Rutina: MATA101. Especie: NF. Número de Documento: 13. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso04 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | No |
| F1_SERORI | Serie-O Doc. | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F1_IMPRP | Valor del pago | Sí |
| F1_TPRENTA | Tipo de renta N. Domic. | SíNo |
| F1_TIPOPE | Tipo Clas. Bienes y Serv. | Sí |
|
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 14. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso05 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | No |
| F1_SERORI | Serie-O Doc. | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de Digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_IMPRP | Valor del pago | Sí |
| F1_TPRENTA | Tipo de renta N. Domic. | SíNo |
| F1_TIPOPE | Tipo Clas. Bienes y Serv. | Sí |
|
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 20. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso06 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | No |
| F1_SERORI | Serie-O Doc. | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N. Especie: RCN. Número de Documento: 60. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso07 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N. Especie: RCB. Número de Documento: 62. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso08 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Numero de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F1_TPRENTA | Tipo de Nota de Crédito | SíNo |
|
Rutina: MATA466N. Especie: NCI. Número de Documento: 08. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso09 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | No |
| F1_SERORI | Serie-O Doc. | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Numero de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F1_TPRENTA | Tipo de Nota de Crédito | SíNo |
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Rutina: MATA466N. Especie: NDP. Número de Documento: 09. |
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...
Informações |
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title | Paquetes de actualización de uso interno. |
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Código: 011316 Pacote: FIS - DMICNS-15614 - CAMPOS USADOS DE ENTRADA. Código: 011317 Pacote: FIS - DMICNS-15615 - CAMPOS USADOS DE SALIDA.
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06. INFORMACIÓN RELACIONADA
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Facturación PER
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos PER
07. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
- SF2 - Encabezado de documentos de salida.
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