Informações |
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A partir das Versões: - 12.1.2302.233235
- 12.1.2306.181182
- 12.1.2310.115 116 e superiores
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CONTEÚDO
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GRUPO/CAMPO/ITEM | DE | PARA |
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Grupo {infoIRComplem} | - | OC |
Alteração: Foi adicionado um campo no parametrizador do eSocial para indicar especificar qual campo complementar adicional do funcionário será considerado usado para a data da de moléstia grave. Este campo complementar deve ser configurado Certifique-se de configurar esse campo adicional como do tipo DATA.

XML:

02.02 Criação do grupo {infoDep} e seus respectivos campos{cpfDep, dtNascto, nome, depIRRF, tpDep, descrDep}
GRUPO/CAMPO/ITEM | DE | PARA |
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Grupo {infoDep} | - | OC |
Dependentes do Autônomos Externos
Alteração: Deverá preencher as tabelas PPAGTOAUTONOMOEXT e PPAGTOAUTONOMOEXTDEPEND. Para o preenchimento dessas tabelas. Para fazer isso, você pode utilizar aImportação de Autônomos Externos, Webs Services, Conceito ou outros meios disponíveis.
Editar
XML:

Dependentes do TOTVS Gestão Financeira
O sistema irá considerar os dependentes cadastrados no TOTVS Gestão Financeira. Para isso, é necessário cadastrar os dependentes no anexo "Dependentes" do cadastro do Cliente/Fornecedor no TOTVS Gestão Financeira, conforme demonstrado abaixo:
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ATENÇÃO:
- Para obter detalhes sobre o cadastro do dependente, acesse Dependentes do Cliente/Fornecedor
- O sistema gerará automaticamente os dependentes que estiverem dentro do período de início e fim do período de apuração gerado para o S-1210.
- Sempre que o sistema encontrar um dependente para o período de apuração, lançará automaticamente o grupo <dedDepen>, utilizando o valor cadastrado na tabela de valores fixos.
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Geração do XML do evento S-1210:
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Dependentes do TOTVS Folha de Pagamento
O sistema irá considerar os dependentes cadastrados no TOTVS Folha de Pagamento para os autonomos cadastrados no sistema que não possuem o envio do evento S-2300 -Trabalhador Sem Vínculo de Emprego/Estatutário - Início. Para isso, é necessário cadastrar os dependentes no Anexos| Folha de Pagamento | Dependentes do cadastro do funcionário no TOTVS Folha de Pagamento, conforme demonstrado abaixo:
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Importante: os dependentes serão impressos sempre que houver valores dos grupos (exemplo: penAlim,dedDepen,previdCompl e etc) a serem levados.
02.03 Criação do grupo {infoIRCR} e campo {tpCR}
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GRUPO/CAMPO/ITEM | DE | PARA |
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Grupo {penAlim} | - | OC |
AlteraçãoAlterações:
- Grupo será impresso sempre que tiver descontos de pensão em folha e movimentação da pensão de dependente vinculado no cadastrado do dependente do funcionário. Mais informações acesse.
- Caso possua mais de um recibo de férias, é necessario que o lançamento seja feito em períodos diferentes da folha, pois o campo período é chave para alimentar a movimentação da pensão de dependente vinculado no cadastrado do dependente do funcionário.
- Para autônomos externos grupo será impresso sempre que o campo VALORDEDUCAOPENSAO da tabela PPAGTOAUTONOMOEXTDEPEND estiver preenchido.
- Autônomos do sistema gestão financeira não tem a opção.
XML:

02.05 Criação do grupo {dedDepen} e campos tpRend,cpfDep e vlrDedDep
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GRUPO/CAMPO/ITEM | DE | PARA |
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Grupo {dedDepen} |
| N (se tpCR = [188901]); OC (nos demais casos) |
AlteraçãoAlterações:
- Grupo será impresso sempre que tiver descontos de IRRF em folha e Valor Dedução do Rendimento Tributável vinculado no cadastrado do dependente do funcionário.
- Para autônomos externos grupo será impresso sempre que o campo VALORDEDUCAO da tabela PPAGTOAUTONOMOEXTDEPEND estiver preenchido.
- Autônomos do sistema gestão financeira será impresso sempre que o sistema encontrar um dependente para o período de apuração, o valor será lançado da tabela de valores fixos.
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XML:

02.
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06 Criação do grupo {previdCompl} e campos tpPrev,cnpjEntidPC, vlrDedPC e vlrPatrocFunp
GRUPO/CAMPO/ITEM | DE | PARA |
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Grupo {previdCompl} | - | OC |
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No menu eSocial | Previdência Complementar | Cadastro Previdência Complementar, foi incluído o cadastro para vinculação dos dados da previdência complementar. Para mais informações, acesse o link Previdência Complementar

XML:

02.
...
07 Criação do grupo {planSaude,infoDepSau} e campos {cnpjOper,regANS ,vlrSaudeTit ,cpfDep,vlrSaudeDep}
GRUPO/CAMPO/ITEM | DE | PARA |
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Grupo {planSaude} | - | OC |
Grupo {infoDepSau} | - | OC |
Alteração: O grupo será impresso quando houver desconto de assistência médica, seja para o titular ou para o dependente, utilizando o código de cálculo 14.
Aviso |
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icon | false |
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title | Importante! |
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- Os dados do plano de saúde serão obtidos do cadastro da operadora de saúde.
- Certifique-se de que os valores nos históricos de assistência médica e na ficha financeira seja sejam iguais, para a correta geração do XML.
- Preencha o campo de natureza da rubrica do evento de assistência médica com o código 9219 (Desconto de assistência médica ou odontológica).
- Cadastre os eventos de assistência médica e diferenças na aba Eventos da Operadora.
- Conforme MOS, a coparticipação deverá ser enviada através da rubrica 9219, assim como o desconto mensal realizado para o funcionário (MOS S-1200 item 13.2).
- No caso de férias, a fim de evitar a duplicidade de valores gerados no evento S-1210, é importante garantir que a rubrica associada aos eventos em "Eventos do Recibo" e "Eventos da Folha" para assistência médica não seja a mesma, e que as devidas incidências sejam mantidas apenas na verba de natureza 9219.
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No menu eSocial | Operadora Saúde | Cadastro Operadora de Saúde, é possível cadastrar informações sobre a operadora de saúde e também os eventos relacionados a ela.

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XML:
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Exemplo de utilização
1. Quando um funcionário tem o desconto de assistência médica durante o período de férias:
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2. Foi registrado o mapeamento de equivalência (DE/PARA) nos adicionais de férias, acessando Configurações | Parametrizador | Férias | Eventos Adicionais Globais.
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Aviso |
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icon | false |
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title | Importante! |
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Para evitar a duplicidade de informações no evento S-1210, o evento de assistência médica a ser lançado na folha não deve ter o código da rubrica com o código 9219 - "Desconto de assistência médica ou odontológica". Escolha um código de rubrica diferente para o evento de assistência médica associado à folha, garantindo que não haja conflito com o desconto já presente no evento S-1210. |
3. O histórico foi registrado de maneira adequada, com o tipo de movimento configurado como '1-Férias'.
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4. O evento foi devidamente lançado no envelope de pagamento, sem a rubrica 9219 - "Desconto de assistência médica ou odontológica", conforme especificado.
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5. Ao gerar o evento S-1210, foi criado de acordo com as configurações cadastradas, demonstrando que o processo ocorreu corretamente.
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02.08
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Criação dos grupos {infoReembMed, detReembTit, infoReembDep, detReembDep}
GRUPO/CAMPO/ITEM | DE | PARA |
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Grupo {infoReembMed}: campos {indOrgReemb,cnpjOper,regANS} | - | OC |
Grupo {detReembTit}: campos {tpInsc,nrInsc,vlrReemb,vlrReembAnt} | - | OC |
Grupo {infoReembDep}: campos {cpfBenef} | - | OC |
Grupo {detReembDep}: campos {tpInsc,nrInsc,vlrReemb,vlrReembAnt} | - | OC |
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