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Realizar o cadastro da tabela do IPI/IPI/COFINS. Deverão ser configuradas as novas alíquotas de PIS, COFINS e IPI, conforme Lei nº 13097 de 20/01/2015.
Caminho
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Aplicação Tabela de IPI/PIS/COFINS - MAP00610
Pré-Requisitos e Restrições
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- Nro. Tabela: neste campo será gerado o número da tabela;
- Descrição: deverá deverá ser informada a descrição da tabela;
- Observação: neste campo poderá ser informada uma observação referente à tabela;
- Status: deverá ser informado o status da tabela, podendo ser: Ativo (padrão) ou Inativo.
Clique no botão de Criar Nova Linha <Ins>, e continue informando os dados:
- Data inicial: nesta coluna deverá ser informada a data inicial do registro;
- Data final: nesta coluna deverá ser informada a data final do registro. Não poderá haver registros repetidos para um mesmo período. Na tentativa será exibida a mensagem: 'Para um mesmo Tipo (Atacado ou Varejo), não poderá haver dois registros para um mesmo período', impossibilitando a inclusão do registro;
- Tipos Varejo e Atacado 'Origem': deverá ser informado o tipo de cálculo da empresa Origem, com as opções: Atacado e Varejo;
- Tipos Varejo e Atacado 'Destino': deverá ser informado o tipo de cálculo da empresa Destino, com as opções: Atacado e Varejo; Soma IPI na Base de PIS/COFINS:
- Soma ST na base de PIS/COFINS:
- Entrada CST PIS: nesta coluna poderá ser informado o CST PIS que será utilizado nas operações de entrada. Caso não seja informado nenhum CST, ao incluir o registro, será gravado o CST '00 - Não Utiliza';
- Entrada CST COFINS: nesta coluna poderá ser informado o CST COFINS que será utilizado nas operações de entrada. Caso não seja informado nenhum CST, ao incluir o registro, será gravado o CST '00 - Não Utiliza'; O CST COFINS deve ser igual ao CST PIS, na tentativa de informar CST diferentes será exibida a mensagem: 'Os CSTs de entrada para PIS e COFINS devem ser iguais';
- Saída CST PIS: nesta coluna poderá ser informado o CST PIS que será utilizado nas operações de saída. Caso não seja informado nenhum CST, ao incluir o registro, será gravado o CST '00 - Não Utiliza';
- Saída CST COFINS: nesta coluna poderá ser informado o CST COFINS que será utilizado nas operações de saída. Caso não seja informado nenhum CST, ao incluir o registro, será gravado o CST '00 - Não Utiliza'. O CST COFINS deve ser igual ao CST PIS, na tentativa de informar CST diferentes será exibida a mensagem: 'Os CSTs de saída para PIS e COFINS devem ser iguais';
- Soma Frete Base PIS/ COFINS (Saída): nesta coluna poderá ser marcada a opção que somará o frete na Base PIS/COFINS, utilizado nas operações de saída;
- Natureza da Receita*: nesta coluna deverá ser informada a Natureza de Receita, para CST PIS/COFINS que exige receita, na tentativa de incluir o registro sem informar a receita será exibida a mensagem: 'O Cod. Natureza Receita deve ser informado', impossibilitando a inclusão do registro. Para informar a receita, dê um duplo-clique na coluna, será aberta a tela 'Pesquisa - Tabelas Auxiliares - PIS/COFINS', selecione a receita e retorne para a tela principal;Aliq.
- Alíquota PIS
Simples- : nesta coluna poderá ser informada a alíquota de PIS
- Simples Nacional- ;
Aliq. - Alíquota COFINS
Simples- : nesta coluna poderá ser informada a alíquota de COFINS
- Simples Nacional- ;
- Alíquota
PIS- IPI: nesta coluna poderá ser informada a alíquota de
PIS;- IPI.
- Alíquota COFINS: nesta coluna poderá ser informada a alíquota de COFINS;
- Vlr. Min. PIS: nesta coluna poderá ser informado o Valor Mínimo para PIS. O valor informado deverá ser referente ao Litro;
- Vlr. Min. COFINS: nesta coluna poderá ser informado o Valor Mínimo para COFINS. O valor informado deverá ser referente ao Litro;
- Vlr. Min. IPI: nesta coluna poderá ser informado o Valor Mínimo para IPI. O valor informado deverá ser referente ao Litro;
- Soma Frete Base PIS/ COFINS (Saída)Aliq. PIS Simples: nesta coluna poderá ser marcada a opção que somará o frete na Base PIS/COFINS, utilizado nas operações de saída;informada a alíquota de PIS - Simples Nacional;
- Aliq. COFINS SimplesAlíquota IPI: nesta coluna poderá ser informada a alíquota de IPI.COFINS - Simples Nacional;
Ao inserir um determinado CST para um dos campos de PIS e/ou COFINS, caso o outro campo esteja nulo, a aplicação irá preencher automaticamente o campo de CST que estiver nulo com o mesmo valor do campo que foi preenchido pelo usuário.
1 - Aonde na aplicação esta 'Saída' separando os campos CST de PIS e COFINS, estender este nome para a coluna 'Natureza da Receita' e também Alterar o nome para 'Saída (alíquotas ad valorem específicas'.
2 - Implementar outros campos para informa CST de PIS e COFINS e também 'Natureza da Receita' e para estas novas colunas implementadas colocar o nome de 'Saída (Tributação sobre Pauta Mínima'. Para cadastro da Natureza de receita, seguir as mesmas regras já existentes para as colunas atuais.
3 - Ao inserir um determinado CST para um dos dois campos PIS/COFINS, se um dos dois campos estiver null, continuar apresentando a mensagem 'Os CSTs de entrada para PIS e COFINS devem ser iguais. Verifique! Deseja continuar?' se o usuário clicar em sim, já setar para o campo de CST que estiver null o mesmo valor do campo que foi preenchido. Aplicar esse tratamento para os CST de saída (Valorem específicas ) e também para as novas colunas que serão criadas conforme solicitação do ponto 2.
4 - Para os ajustes acima do ponto 1 e 2 considerar a seguinte regra:
4.1 - Quando o sistema calcular os valores de PIS e COFINS com base no valor mínimo, deverá utilizar os valores cadastrados dos novos campos de CST que será implementado na aplicação conforme ponto 2.
4.2 - Quando o sistema calcular os valores de PIS e COFINS com base na regra normal, ou seja, não enquadrar os valores com base no mínimo, deverá considerar os dados de CST que estão cadastrados conforme ponto 1 deste requisito.
5 - Toda movimentação de nota fiscal de entrada e saída, deverá checar se para o produto movimentado possui natureza de receita cadastrada para o mesmo e caso tenha gravar o código da natureza nas tabela de itens. (mfl_dfitem.codnatrec e mlf_nfitem.codnatrec).
Implementar recurso parametrizável na aplicação onde possa definir que o IPI e o ST não poderá fazer parte da base de cálculo do Pis e Cofins para a tomada de crédito, uma vez que a indústria só utiliza como base o valor dos produtos. Conforme decreto nº 8442 - Seção III.
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Clique no botão para incluir <F3> os dados.
Image Added
Imagem 2 - Valores Cadastrados
E assim o cadastro na tabela está realizado.
Observe abaixo as formas como eles são considerados nas aplicações de acordo com o que foi configurado.
- CST Entrada Alíquota: se o cálculo de PIS/COFINS/IPI, for realizado através das alíquotas informadas no grupo 'Alíquotas Ad Valorem Específicas' ou 'Alíquota Entrada Simples Nacional', será considerado o CST PIS, CST COFINS e CST IPI configurados no grupo 'CST Entrada Alíquota'.
- CST Entrada Valor Mínimo
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- : se o cálculo de PIS/COFINS/IPI, for realizado através dos valores mínimos informados no grupo 'Tributação Sobre Pauta Mínima', será considerado o CST PIS, CST COFINS e CST IPI configurados no grupo 'CST Entrada Valor Mínimo'.
- Inconsistência
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- : caso o CST de PIS esteja diferente do CST de COFINS para o mesmo item, devido um ter sido calculado pela alíquota e outro pelo valor mínimo, será gerada a inconsistência do tipo Bloqueio: 'Situação Tributária de PIS(XX) e COFINS(YY) diferentes para o produto: ABC', impossibilitando a liberação da nota
- CST Saída Alíquota
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- : se o parâmetro já existente GERA_TRIB_SAIDA_DEV estiver configurado com valor 'S' e, o cálculo de PIS/COFINS/IPI for realizado através das alíquotas informadas no grupo 'Alíquotas Ad Valorem Específicas', será considerado o CST PIS, CST COFINS e CST IPI configurados no grupo 'CST Saída Alíquota'.
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- : se o parâmetro já existente GERA_TRIB_SAIDA_DEV estiver configurado com valor 'S' e, o cálculo de PIS/COFINS/IPI for realizado através dos valores mínimos informados no grupo 'Tributação Sobre Pauta Mínima', será considerado o CST PIS, CST COFINS e CST IPI configurados no grupo 'CST Saída Valor Mínimo'.
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- Se o parâmetro já existente GERA_TRIB_SAIDA_DEV estiver configurado com valor 'N', o processo mantém-se inalterado, ou seja, o CST de PIS/COFINS/IPI utilizado na nota de referência, será convertido para o CST de Devolução.
Quando o sistema for configurado para utilizar os dados da Tabela de IPI/PIS/COFINS, serão considerados os campos 'Soma IPI na Base de PIS/COFINS' e 'Soma ST na Base de PIS/COFINS' para calcular a base de cálculo do PIS/COFINS.
Em Acrux No módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento de Notas – : quando o sistema for configurado para utilizar os dados da Tabela de IPI/PIS/COFINS, serão considerados os campos 'Soma IPI na Base de PIS/COFINS' e 'Soma ST na Base de PIS/COFINS' para calcular a base de cálculo do PIS/COFINS.
Em Max_Compas No módulo Compras > Fornecedor > Tabela de custo – : quando o sistema for configurado para utilizar os dados da Tabela de IPI/PIS/COFINS, serão considerados os campos 'Soma IPI na Base de PIS/COFINS' e 'Soma ST na Base de PIS/COFINS' para calcular a base de cálculo do PIS/COFINS nas colunas '*Crédito Imposto', tanto na aba 'Geral' quanto na aba 'por Empresa'. Estas informações poderão ser visualizadas através de um duplo-clique na coluna '*Crédito Imposto'.
Em Acrux No módulo Preço > Atacado > Gerenciador Comercial – : quando o sistema for configurado para
utilizar os dados da Tabela de IPI/PIS/COFINS, serão considerados os campos 'Soma IPI na Base de
PIS/COFINS' e 'Soma ST na Base de PIS/COFINS' para calcular a base de cálculo do PIS/COFINS no
grupo 'Custo de compra fornecedor (F5)'.
Atividades Relacionadas
(Se tiver aplicação relacionada, deve ser inserido o link)Gerenciador Comercial - DEA0393