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A continuación, se muestran por documento los campos que pueden ser configurados como "No Usados". Si un campo es configurado como "No Usado", el cambio aplica para todos los documentos.
Informações |
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Por documento fiscal se tienen definidos los campos que deben ser considerados en el browse de la rutina de documentos fiscales; si no visualiza alguno de estos campos, deberá verificar vía Configurador (SIGACGF) si el campo está configurado como "No Usado" y realizar el cambio a "Usado" (X3_USADO). Para incluir campos adicionales en el browse de la rutina, deberá continuar utilizando el punto de entrada LOCXPE33. |
03. Campos para documentos de entrada (SF1)
Totvs custom tabs box |
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tabs | Factura Entrada, Factura Entrada Beneficiamento, Factura GastosImp, Factura ConcTransp, Factura Anticipo,Remito Entrada, Remito Entrada Beneficiamento, Nota Credito Interna, Nota Debito Proveedor |
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ids | paso01,paso02,paso03,paso04,paso05,paso06,paso07,paso08,paso09 |
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|
Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
---|
referencia | paso01 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | No |
| F1_SERORI | Serie-O Doc. | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de Digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F1_IMPRP | Valor del pago | Sí |
| F1_TPRENTA | Tipo de renta N. Domic. | SíNo |
| F1_TIPOPE | Tipo Clas. Bienes y Serv. | Sí |
|
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 10. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso02 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | No |
| F1_SERORI | Serie-O Doc. | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F1_IMPRP | Valor del pago | Sí |
| F1_TPRENTA | Tipo de renta N. Domic. | SíNo |
| F1_TIPOPE | Tipo Clas. Bienes y Serv. | Sí |
|
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 12. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso03 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | No |
| F1_SERORI | Serie-O Doc. | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F1_IMPRP | Valor del pago | Sí |
| F1_TPRENTA | Tipo de renta N. Domic. | SíNo |
| F1_TIPOPE | Tipo Clas. Bienes y Serv. | Sí |
|
Rutina: MATA101. Especie: NF. Número de Documento: 13. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso04 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | No |
| F1_SERORI | Serie-O Doc. | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F1_IMPRP | Valor del pago | Sí |
| F1_TPRENTA | Tipo de renta N. Domic. | SíNo |
| F1_TIPOPE | Tipo Clas. Bienes y Serv. | Sí |
|
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 14. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso05 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | No |
| F1_SERORI | Serie-O Doc. | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de Digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod Diario Contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_IMPRP | Valor del pago | Sí |
| F1_TPRENTA | Tipo de renta N. Domic. | SíNo |
| F1_TIPOPE | Tipo Clas. Bienes y Serv. | Sí |
|
Rutina: MATA101N. Especie: NF. Número de Documento: 20. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso06 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
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F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | No |
| F1_SERORI | Serie-O Doc. | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N. Especie: RCN. Número de Documento: 60. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso07 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Número de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. |
Rutina: MATA102N. Especie: RCB. Número de Documento: 62. |
Totvs custom tabs box items |
---|
default | no |
---|
referencia | paso08 |
---|
| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Numero de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F1_TPRENTA | Tipo de Nota de Crédito | SíNo |
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Rutina: MATA466N. Especie: NCI. Número de Documento: 08. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | paso09 |
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| Campo | Descripción | Permite quitar de uso | Observaciones |
---|
F1_FORNECE | Código del proveedor | No |
| F1_LOJA | Sucursal del proveedor | No |
| F1_SERIE2 | Serie-2 Doc | No |
| F1_SERORI | Serie-O Doc. | No |
| F1_SERIE | Serie del documento | No |
| F1_DOC | Numero de documento | No |
| F1_NATUREZ | Naturaleza | No |
| F1_ESPECIE | Especie del documento | No |
| F1_EMISSAO | Fecha de emisión de factura | No |
| F1_DTDIGIT | Fecha de digitación | No |
| F1_MOEDA | Moneda de la factura | No |
| F1_TXMOEDA | Tasa de la moneda | No |
| F1_DIACTB | Cod. Diario contabilidad | Sí | Configurar el parámetro MV_SEGOFI con un valor diferente de 0. | F1_TPDOC | Tipo de comprobante | No |
| F1_TPRENTA | Tipo de Nota de Crédito | SíNo |
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Rutina: MATA466N. Especie: NDP. Número de Documento: 09. |
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DT Campos requeridos en documentos fiscales de Facturación PER
DT Campos requeridos en documentos fiscales de Stock/Costos PER
07. TABLAS UTILIZADAS
- SF1 - Encabezado de documentos de entrada.
- SF2 - Encabezado de documentos de salida.
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