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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGACOM - Compras |
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Función: | Rutina | Nombre |
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COMA221.PRW | Remito de entrada. | COMA222.PRW | Factura de entrada. | COMA222EQU.PRW | Factura de entrada - Ecuador. | COMA223.PRW | Nota de débito proveedor. | COMA223EQU.PRW | Nota de débito proveedor - Ecuador. | COMA224.PRW | Nota de crédito interna. | COMA224EQU.PRW | Nota de crédito interna - Ecuador. | FIELDS.TLPP | Clase generadora de estructuras. | LOCX10.PRW | Modelo de datos - factura de entrada. | LOCX60.PRW | Modelo de datos - remito de entrada. | LOCXIN.PRW | Modelo de datos - de documentos de entrada. | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales. | LOCXOUT.PRW | Modelo de datos - de documentos de salida. | LXINEVENT.PRW | Evento para uso de funciones de la Locxnf. | OUTPUTFIELDSALL.TLPP | Generación de estructuras para campos de salidas. | TIPODOC.TLPP | Clase TipoDoc para validaciones en modelos de documentos. | LOCXNF.PRW | Funciones genéricas para Notas Fiscales. | IMPXFIS.PRW | Funciones de cálculo de documentos fiscales. |
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País: | Ecuador |
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Ticket: | No aplica. |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-22083 | DMICNS-21693 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Validar y ajustar las siguientes rutinas para el país de Perú:
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Las rutinas pertenecen al nuevo proceso de compras.
03. SOLUCIÓN
DMICNS-22083
Se realizan los ajustes para concluir de manera correcta los procesos de Formas de Recepción, Factura de Entrada, NDP y NCI:
- En las rutinas COMA221, COMA222, COMA223 y COMA224 se hacen ajustes para que no redireccione a las rutinas anteriores, ya que actualmente lo hacía para el país de Ecuador.
- COMA222EQU, COMA223EQU y COMA224EQU rutinas nuevas para inicializar variables utilizadas en la validación de los campos: D1_NFORI, D1_SERIORI, D1_ITEMORI.
- En la rutina LOCXIN modificación para permitir tomar la obligatoriedad de los campos definida en el diccionario de datos.
- En la rutina LOCXNF2 se modifica la función LxN466ForF6, para inicializar correctamente el número de ítem cuando se vincula una factura (NF) a una Nota de Débito Proveedor (NDP) o Nota de Crédito Interna (NCI).
- En la rutina LXINEVENT se inicializan las siguientes variables:
- "cTipo" con el tipo de documento (valor del campo F1_TIPO).
- "n" con el número de ítems informados en el documento.
DMICNS-21693
- En la rutina LOCXNF se hacen los ajustes para los siguientes escenarios:
- Permitir excluir facturas de entrada de tipo gastos y flete.
- Al incluir dos documentos con multi-naturaleza, no considere los valores (centros de costos en prorrateo de multi-naturaleza) informados en el primer documento.
- En la rutina IMPXFIS, evitar que se presente error log: variable does not exist OLSTSF3 on XFISATUSF3(IMPXFIS.PRW)
Aviso |
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La información contenida en este documento es para uso exclusivo interno. |
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor informando los campos obligatorios adaptando la información según sean sus necesidades.
- En la rutina de Productos (MATA010) incluir un producto.
- En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una TES de entrada que actualice stock (F4_ESTOQUE), incluir varias TES de entrada. Ejemplo:
- TES 000
- No genera Libro (F4_GERALF).
- Sin impuestos.
- TES 001
- Genera Libro (F4_GERALF).
- Impuesto IVA
- TES 076
- Permitir cantidad cero (F4_QTDZERO).
- Genera Libro (F4_GERALF).
- Impuesto IVA.
- En la rutina de Modalidades (FINA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener modalidades registradas.
- En la rutina de Condición de Pago (MATA360) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) tener configurada una condición de pago.
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Totvs custom tabs box items |
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| DMICNS-22083 - En la rutina Form. de Recepción (COMA221) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Form. de Recepción.
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (puede usar cualquier TES).
- Grabar el documento.
- En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Factura de Entrada.
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (000).
- Grabar el documento.
- En la rutina Nota Débito Proveedor (COMA223) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Nota de Débito Proveedor.
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (puede usar cualquier TES).
- Grabar el documento.
- En la rutina Nota Crédito Interna (COMA224) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Nota Crédito Interna.
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (puede usar cualquier TES).
- Grabar el documento.
DMICNS-21693 - En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Factura de Entrada del tipo "Gasto Imp".
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (076).
- Grabar el documento.
- Identificar el documento registrado y realizar la exclusión.
- Confirmar que el documento fue eliminado.
- En la rutina Factura de Entrada (COMA222) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Nuevo compras) registrar una Factura de Entrada del tipo "Conoc. Transp".
- Informar los datos del encabezado del documento.
- Informar el código del producto, cantidad, precio unitario, total y TES (076).
- Grabar el documento.
- Identificar el documento registrado y realizar la exclusión.
- Confirmar que el documento fue eliminado.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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