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b. Configurar o parâmetro MV_CONSOLD. Este parâmetro deve ser preenchido no grupo de empresas consolidante, ou seja, na empresa em que os dados serão recebidos.  Supondo-se que o grupo de empresa consolidante é  "T4",  a unidade de negócios é "N " e a filial é "PR 01 " o parâmetro deve ser preenchido da forma dessa forma MV_CONSOLD ="T4N PR 01 " . Se houver mais de um grupo de empresas consolidante, preencher separando por "/", MV_CONSOLD ="T4N PR 01 /T5P SP 02".


c. Se solicitada a geração do Saldo Inicial, é obrigatório ter os saldos reprocessados nos grupos empresas consolidadas. Isto pois a geração do saldo inicial é feita lendo as tabelas de saldos diários.


  • 02.2  Pré requisitos para se beneficiar da utilização de procedures dinâmincas

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As tabelas envolvidas são as de cadastros básicos da Contabilidade Gerencial para efetuar um lançamento contábil, as tabelas envolvidas no processo de Consolidação Geral e as tabelas de Saldos Contabéis ( estes se for solicitada a geração do saldo inicials). São elas,

  • CTG - Calendário Contábil
  • CTO - Moedas Contábeis
  • CTE - Amarração Moedas X Calendário
  • CT1 - Planode Contas
  • CTT - Centro de Custos
  • CTD - Item Contábil
  • CTH - Classe de Valor
  • CT2 - Lançamentos Contábeis
  • CQ1 - Saldos Diários das Contas Contábeis
  • CQ3 - Saldos Diários dos Centros de Custos
  • CQ5 - Saldos Diários dos Ïtens Contábeis
  • CQ7 - Saldos Diários das Classes de Valores

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