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Línea de producto: Microsiga Protheus.
Segmento:Servicios - Mercado Internacional.
Módulo:

SIGACOM - Compras.

Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
MATA447BGeneración de documentos de Pedimentos. 
Ticket:8601542.
Issue:DMINA-8825.
Versiones:12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27.

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Totvs custom tabs box
tabsPre condiciones, Paso 01
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1

Parámetros:


MV_COMPINT = .T.                 // Habilita el uso de funcionalidades de Importación del SIGACOM, la integración con el módulo SIGAEIC.
MV_EASY = N                         // Los módulos de Compras e Importación serán integrados.
MV_MXIVAIM = IVP               //Código de Tasa de IVA para el calculo de impuestos de importación.
MV_MXSECFI = 0000004      //Consecutivo de facturas para Impuestos, generada por el pedimento de importación.
MV_MXCPFI = 030                //Código de condición de pago de Factura de impuestos de Importación.
MV_MXTESIM = 208             //Código de TES para la factura de impuestos de importación.
MV_MXTESMI = 200            // Código de Tipo de movimiento interno generados para la factura de impuestos y los incrementables.
MV_MXSECMI = IMPED0E   //Consecutivo de documentos de movimientos internos, generados por el Pedimento de importación.


Pre-condiciones:

  • Contar con la configuración de los parámetros para generar pedimentos. 
  • Tener configurado el impuesto de impuesto de PRV indicando que grave IVA = Si.   En este ejemplo creamos otro impuesto de PRV el cual llamamos  IVA/PRV

  • Registrar un pedimento (SIGACOM >> Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos) con la siguiente información:
    • Registro:
      • Pedimento = "PED00000001"
      • Cve Pediment = "A1"
      • Régimen = "IMD"
      • Tipo Cambio = 20.0000
      • Agente Aduan = "001"
    • Impuestos a nivel Pedimento IVA/PRV 
    • Factura de Mercancía con un ítem y con TES de impuesto de mercancía (Sin impuesto).


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Pasos para realizar la solución

  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) e ir al menú "Actualizaciones | Importaciones | Pedimentos"(MATA447).
  2. Seleccionar el Pedimento registrado anteriormente (Ver pre-condiciones).
  3. Clic en "Otras opciones | Generar Documentos".
  4. Al aparecer el help "¿Generar las facturas de entrada y afectar los costos?", dar clic en "Si".
  5. Confirmar la correcta generación de las facturas de entrada.

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