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  • Gestão de Repasse - Folha de Pagamento de Prestadores

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ÍNDICE

  1. Visão Geral
  2. Exemplo de

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  1. Utilização
  2. Relatório
  3. Processo do Repasse


Deck of Cards
idsumario
Card
labelVisão Geral

01. VISÃO GERAL

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Esta rotina tem

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como objetivo listar os repasses

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gerados com base nos lançamentos realizados na parcial do paciente.

O sistema calcula automaticamente o valor do repasse no momento do lançamento do item na conta médica, seguindo os critérios de repasse definidos pela instituição.

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Na funcionalidade, é possível filtrar os repasses por prestador, período de apuração e

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outros filtros disponíveis.

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Além disso, permite liberar os repasses para pagamento

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ou cancelar

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sua liberação, conforme necessário


Conector de Widget
urlhttp://youtube.com/watch?v=rRfndvNTM5U
Conector de Widget
urlhttp://youtube.com/watch?v=EOsrxN9XKYA

Card
labelExemplo de Utilização

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Para liberar os créditos/débitos e descontos:

  • Selecione os registros a serem liberados
  • Execute o processo "Libera repasse"
  • Selecione a data de previsão de pagamento

Para cancelar a liberação:

  • Selecione os

...

  • registros liberados
  • Execute o processa Cancelar Liberação

Para Dividir o repasse:

  • O processo de divisão de repasse estará disponível somente para as seguintes situações:
    • Lançamentos de repasses de diárias
    • Lançamentos de repasses de taxas e serviços
    • Lançamentos de repasses de MATMED
    • Lançamentos de repasses de gastos particulares
    • Lançamentos de repasses oriundos de redirecionamento de honorário
    • Lançamentos de repasses oriundos de redirecionamento de exames
  • Selecione o repasse desejado e clique no processo "Divisão de repasse"
  • O valor do lançamento será exibido e deverá incluir os prestadores que receberão o repasse
  • Informe o valor ou percentual para cada prestador
  • Caso tenha incluído algum prestador ou valor errado, deve-se excluir e executar o processo.
  • Ao final do processo, os valores informações aparecerão para cada prestador selecionado
  • Caso deseje visualizar para quem a divisão foi feita, base selecionar a linha e clicar no processo, que os prestadores serão exibidos juntamente com os valores

...


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Para Redirecionar o repasse para outro prestador:

  • O processo estará disponível para as seguintes situações:
    • Lançamentos de honorários
    • Lançamentos de exames

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Card
labelRelatórios

03. RELATÓRIOS

Para realizar a impressão da folha de pagamento, baixar no TOTVS Compartilhamento o arquivo "SAUREL0042 - Folha de pagamento de prestadores" e configurar o mesmo através da tela de Parâmetros Gerais, acessada através do menu Opções / Parâmetros / Parâmetros Gerais, na aba
Relatórios via Gerador, no campo Folha de Pagamento.

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Folha de pagamento de Prestadores

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Para realizar a impressão dos repasses liberados para pagamento, baixar no TOTVS Compartilhamento o arquivo "SAUREL0123 - Prestadores com lançamentos liberados para pagamento" e configurar o mesmo através da tela de Parâmetros de Integração RM Nucleus, acessada através do menu Opções / Parâmetros / Integração RM Nucleus, na aba Gerais, no campo Relatório de repasses liberados para pagamento.

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Repasses liberados para pagamento. 

Será apresentada a mensagem abaixo e caso responda Sim, o relatório será gerado somente com os repasses liberados para o prestador selecionado.

Caso responda Não, serão listados os repasses liberados de todos os prestadores. Sendo agrupado por prestador.

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Card
labelProcesso do Repasse

04. PROCESSO DO REPASSE

Faturamento \Folha de Pagamento de Prestadores

Filtros  

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A tela já abre em modo de edição:


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Liberando o repasse 

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Repasse Liberado 

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Gerar Folha de Pagamento

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Pagamento 

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Cancelando a folha 

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Integração com BackOffice

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05.

TABELAS UTILIZADAS

  • SZCONTROLREPASSE