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  1. Visão Geral -  Tratamento para operação diferenciada de compra dentro do estado do PR
  2. Utilização - Novo campo no Cadastro de Tipo de Nota
  3. Utilização - Cadastro de Imposto
  4. Utilização - Pedido de compra e entrada da NF do fornecedor
  5. Utilização - Devolução ao fornecedor


01. VISÃO GERAL - Tratamento para operação diferenciada de compra dentro do estado do PR

Este desenvolvimento visa atender a uma operação diferenciada de compra interna no estado do Paraná.

Nas compras internas dentro do estado (PR - /PR), a alíquota interna é 19,5%, porém o um Regulamento do estado permite credito de 12% nesta situação.

No cenário atual, como o Gemco utiliza o mesmo cadastro para cálculo ICMS e ICMS ST, o usuário não consegue alterar a alíquota, obrigando a fazer uma redução na base de calculo de ICMS. Desta forma, a base de cálculo fica diferente da nota do fornecedor. O problema ocorre quando é feita a , gerando valores incorretos quando ocorre uma devolução ao fornecedor. Na entrada, a base ficou reduzida no Gemco e, quando é feita a devolução, o sistema busca a contrapartida e, com isso, o valor de base fica diferente do valor do produto.  

Com esse desenvolvimento, a entrada da NF foi tratada para buscar a aliquota cadastrada para essa operação, calculando corretamente desde a entrada até a devolução ao fornecedor.

Para utilizar esse tratamento específicoPara utilizar o tratamento para essa operação específica, atualizar a versão do TOTVS Homecenter (Linha Gemco) 123.0.0-SP43.00.50 60 ou superior.


02. UTILIZAÇÃO - Novo Campo no Cadastro de Tipo de Nota

Foi criado no cadastro de Tipo de Nota um novo campo para que seja no qual deve ser informado o grupo de tipo de nota que será utilizado para essa operação.

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Esse campo somente ficará habilitado para digitação preenchimento quando o tipo de nota for de 'Entrada'. 

O usuário poderá cadastrar mais de 01 tipo de nota com esse parâmetro.



03.UTILIZAÇÃO - Cadastro de Imposto

Inicialmente deve ser realizado o cadastro do imposto com novo grupo de tipo de nota específico para essa operação. Deve ser igual o cadastro de ICMS da alíquota interna, diferenciando somente o valor da alíquota de 12%.

Importante ressaltar que o código do ICMS do produto já está preenchido no Cadastro do Produto e, por isso, o código do ICMS deve ser o mesmo.

Esse cadastro é realizado no Menu: Cadastros > Impostos > ICMS. 


Alíquota - diferimento parcial 12%

Grupo de tipo de nota - 4 (novo)

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Alíquota interna atual - 19,5%

Grupo de tipo de nota - 1

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Após efetuar esse cadastro, preencher o novo campo "Grupo tipo de Nota para Entrada com Diferimento parcial Interna" no tipo de nota utilizado para compra de fornecedor.


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04. UTILIZAÇÃO -Pedido de compra e Entrada da Nota Fiscal do fornecedor


Gerar o pedido de compra normalmente. 

Produtos com o código de ICMS 1.


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Efetuar Entrada e conferencia da Nota Fiscal


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A NF do fornecedor foi corretamente gerada e o  ICMS calculado com a alíquota de 12%.


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05. UTILIZAÇÃO - Devolução ao fornecedor


Gerar a devolução ao fornecedor, utilizando a NF de entrada como contrapartida e faturar a NF.


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A NF de devolução ao fornecedor foi gerada corretamente com a alíquota de 12%.


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