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Será necessário informar o Código do Modelo Sefaz 57 de Conhecimento de Transporte Eletrônico no botão Tributação do Cadastro de Tipo de Nota.
Quando houver um tipo de operação com Isenção, onde o parâmetro “Tributo para ICMS“ = “ISENTO” ou “OUTRAS”, será necessário o cadastro de um novo tipo de nota.
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Caminho: Movimentos> Entrada Nota Fiscal> Lançamento de Nota Fiscal de Despesa> Botão Lateral "Importação CTe-XML"
Foi criado a importação de CT-e XML para que sejam lançadas automaticamente, através da importação do XML, para agilizar o processo de lançamento deste tipo de NF.
Para evitar o lançamento manual de cada DACTE (nota fiscal) a melhoria consiste em integrar um ou mais XML por vez.
Diretório XML - CTe:
Caminho: o usuário seleciona o diretório onde armazenou os arquivos para importação.
Através desta tela é possível o acompanhamento do XML que foi integrado com sucesso com a identificação da filial, numero da nota, serie da nota e chave de acesso.
Através desta tela também será possível o acompanhamento do XML que teve impeditivos para não ocorrer a integração, com a identificação dos motivos, filial, numero da nota, serie e chave de acesso.
Ocorrência Arquivo: através desta coluna o usuário irá identificar todas as ocorrências encontradas ao carregar o arquivo em tela.
Ocorrência Importação: através desta coluna o usuário irá identificar todas as ocorrências encontradas ao importar um XML.
Caminho: Movimentos> Entrada Nota Fiscal> Lançamento de Nota Fiscal de Despesa
Para casos onde não exista o arquivo xml para ser importado é possível efetuar o lançamento manual da nota fiscal de despesa de serviço de transporte, utilizando-se do mesmo tipo de nota.
Movimentos > Sped Fiscal
Ao gerar a tabela do SPED Fiscal (através do botão: Gera Tabelas Fiscal), o sistema deverá atribuir os códigos e valores provenientes das notas fiscais modelo 57 para as operações de entradas, para que os valores dos mesmos sejam considerado na geração dos registros D100 e D190 do SPED Fiscal.
Movimentos > Sped Fiscal
Ao gerar o arquivo do SPED Fiscal, o sistema irá gerar os registros D100 e D190 conforme regras estabelecidas no layout do SPED e orientações da Resolução/SEFAZ utilizando os valores apurados na movimentação.
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Tendo em vista que o motivo de desoneração do ICMS poderá estar vinculado ao cliente envolvido na operação, foram criados parâmetros para que possam ser configurados o Código do Motivo de Desoneração de ICMS e o Código do Benefício Fiscal (conforme tabela auxiliar 5.2 do SPED Fiscal) no cadastro de Clientes.
Caminho: Cadastros // Vendas // Clientes // botão lateral: Complemento
Quando o motivo de desoneração do ICMS estiver vinculado ao cliente, o mesmo deverá ser parametrizado em seu cadastro para que o sistema possa utilizar em atribuição à respectiva movimentação realizada, conforme segue exemplo na figura abaixo.
Quando marcadas algumas flags que caracterizam benefícios fiscais, o sistema irá exigir o preenchimento do motivo de desoneração de ICMS e o Código do Benefício Fiscal, pois o não preenchimento dessas informações levará a rejeição da NF-e/NFC-e emitida para esse cliente.
Abaixo a tela para Clientes PJ e Clientes PF.
Tendo em vista que o motivo de desoneração do ICMS poderá estar vinculado ao produto envolvido na operação, foi criado o parâmetro para que possa ser configurados o Código do Motivo de Desoneração de ICMS no Cadastro de Produtos.
Cadastros // Compras // Produtos // botão lateral: Fiscal // pasta: Parâmetros 2
Para a configuração do Código do Benefício Fiscal (conforme tabela auxiliar 5.2 do SPED Fiscal), já existe o parâmetro no cadastro de Clientes, conforme segue detalhe na figura abaixo:
Movimentos // Caixa // Faturamento
Na emissão de Notas Fiscais e NFC-e (SmartECF), o sistema irá identificar se a filial está ativa para o procedimento de destaque das informações de Desoneração de ICMS através da marcação da flag “NF-e/Exige Motivo de Desoneração ICMS” marcada, caso positivo, irá verificar se o CST do item é compatível com a Desoneração ou Diferimento do ICMS.
Caso positivo, o mesmo irá apurar o valor do ICMS Desonerado e enviar na respectiva tag <vICMSDeson> do arquivo XML da NF-e/NFC-e que está sendo emitida, conforme regras estabelecidas na legislação.
Além do valor do ICMS Desonerado, irá buscar o código de Motivo de Desoneração do ICMS e o Código do Benefício Fiscal para envio nas respectivas tags <motDesICMS> e <cBenef> respectivamente do arquivo XML da NF-e/NFC-e que está sendo emitida.
Para a definição do código a ser utilizado, irá considerar o primeiro código encontrado no cadastro na seguinte sequência de busca:
1- Cadastro de Tipo de Notas;
2- Cadastro de Clientes (somente quando um dos envolvidos na operação remetente/destinatário for Cliente);
3- Cadastro de Produtos.
No caso do CTF 51 – Diferimento, o sistema utilizará do mesmo mecanismo de atribuição dos códigos de Motivo de Desoneração de ICMS e Código de Benefício Fiscal, porém deverá apurar os valores de ICMS da Operação, Percentual de Diferimento e Valor do ICMS Diferido – tags <vICMSOp>, <pDif> e <vICMSDif> respectivamente do arquivo XML da NF-e.