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exclude | .*ndice |
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printable | false |
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Nota |
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Para el funcionamiento de este recurso, es necesaria la configuración del Smart View en su entorno, de acuerdo con la documentación: Smart View - Configuración del producto Protheus integrado al Smart View Esta funcionalidad estará disponible hasta la versión 12.1.2410 |
01. DATOS GENERALES
Producto: | TOTVS Backoffice |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | |
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Función: | |
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DataPreOrder.tlppPaymentOrder.tlpp | Objeto de negocios: Orden |
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previa Visión de datos | Nombre técnico | Fecha | Sustituye al informe |
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backoffice.sv.fin.PaymentOrder.POlist.dg.trp | Listado de órdenes de pago |
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19PreOrderPrePaymentOrderArg.trpVisión de datos: Orden previa de pago | trp | Lista de órdenes de pago por proveedor | 11/04/2024 | FINR999 |
Informes | Nombre técnico | Fecha | Sustituye al informe |
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backoffice.sv.fin.PaymentOrder.PaymentOrder.rep.trp | Órdenes de pago | 16 |
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11FINSV504 de Pagoprevia de pago | SIGAFIN/Consultas/Smart View/ |
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19 |
País: | Arg, Bol, Chi, Col, Ecu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru |
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Ticket: | No |
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se StoryStory/Issue (informe el requisito relacionado) : | DMINA- |
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2022302. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de órdenes de pago por proveedor.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Al ejecutar el objeto [ backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp ], se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:

04. VISIONES DE DATOS
Conjunto de parámetros para filtrar los datos que se mostrarán en las visiones de datos:
¿De Proveedor ? | Informe el código del proveedor inicial para el filtro de los datos |
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¿A Proveedor ? | Informe el código del proveedor final para el filtro de los datos |
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¿De Orden de Pago ? | Informe el número de la orden de pago inicial para el filtro de los datos |
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¿A Orden de Pago ? | Informe el número de la orden de pago final para el filtro de los datos |
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¿De Fecha Emisión ? | Informe la fecha de emisión inicial para el filtro de los datos |
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¿A Fecha Emisión ? | Informe la fecha de emisión final para el filtro de los datos |
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¿Qué moneda? | Informe la moneda que desea utilizar para el filtro de los datos. |
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backoffice.sv.fin.PaymentOrder.tlpp- FINR998 E FINR999 E FINR085A |
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Image Modified
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05.INFORME
Al ejecutar el informe Orden de pago se mostrarán las informaciones de la siguiente manera:
Nota |
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La sesión de datos de RETENCIONES solo se imprimirá para los países donde se usa este conjunto de información. [Argentina y Paraguay]. Los datos de la firma impresos en la parte inferior del informe provienen del registro de proveedor A2_NOME y del registro de empresa M0_NOME. Nota: Como SMART VIEW aún no extrae datos de la empresa, TOTVS está arreglado.
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06.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: FINSV998
Pacote: 012946
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de campo |
1 | De Fornecedor ? | 01 ¿De Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR01 |
| G | SA2 |
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| 001 |
2 | Até Fornecedor ? | 02 ¿A Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR02 |
| G | SA2 |
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| 001 |
3 | De Orden de Pagamento ? | 03 ¿De Orden de Pago ? | C | 12 | 0 | MV_PAR03 |
| G |
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4 | Até Orden de Pagamento ? | 04 ¿A Orden de Pago ? | C | 12 | 0 | MV_PAR04 |
| G |
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5 | De Data de Emissão ? | 05 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR05 |
| G |
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6 | Até Data de Emissão ? | 06 ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR06 |
| G |
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7 | Qual Moeda ? | 07 ¿Cuál Moneda ? | N | 1 | 0 | MV_PAR07 |
| C |
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| Moneda 1/Moneda 2/Moneda 3/Moneda 4/Moneda 5 |
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07.CAMPOS UTILIZADOS
Nota |
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Personalización de campos: La herramienta pone a disposición una interfaz para que el administrador Protheus consiga visualizar todos los recursos disponibles, realizar modificaciones, cambiar el vínculo entre un informe estándar y un informe personalizado y registrar nuevos recursos personalizados. Para conocer mejor los recursos puestos a disposición acceda a: Vínculo Vinculación Protheus vs. Smart View ( APCFG770 ) Observación: La herramienta estará disponible en el menú del configurador a partir de la release 12.1.2310, sin embargo, es posible agregarla manualmente, activando la función APCFG770. |
CAMPO | TIPO | TAMAÑO | DECIMAL | TÍTULO | DESCRIPCIÓN | DESCRIPCIÓN ESPAÑOL |
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A2_CGC | C | 14 | 0 | CUIT/CUIL | CGC/CPF do cliente | CUIT/CUIL del cliente |
A2_EMAIL | C | 30 | 0 | E-Mail | E-Mail | E-Mail |
A2_END | C | 40 | 0 | Endereco | Endereco do Fornecedor | Direccion del proveedor |
A2_EST | C | 2 | 0 | Estado | Sigla da Federacao | Sigla de la provincia |
A2_MUN | C | 40 | 0 | Municipio | Municipio do Fornecedor | Municipio del proveedor |
A2_NOME | C | 40 | 0 | Razao Social | Nome ou Razao Social | Nombre o razón social |
A2_TEL | C | 50 | 0 | Telefone | Numero do Telefone | Número de teléfono |
EK_AGENCIA | C | 5 | 0 | Agencia | Agencia do banco | Agencia del banco |
EK_BANCO | C | 3 | 0 | Banco | Codigo do banco | Código del banco |
EK_CONTA | C | 10 | 0 | Conta Banco | Conta corrente no banco | Cta.Corriente en el banco |
EK_DESCONT | N | 16 | 2 | Desconto | Valor do Desconto | Valor del descuento |
EK_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data de Emissao do Titulo | Fecha de emisión del Tít. |
EK_FORNEPG | C | 6 | 0 | Fornecedor | Fornecedor para Pagamento | Proveedor para pago |
EK_JUROS | N | 16 | 2 | Juros | Valor dos Juros | Valor de los intereses |
EK_LOJAPG | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Fornecedor Pgto | Tienda del proveedor Pg |
EK_MOEDA | C | 1 | 0 | Moeda | Moeda do Titulo | Moneda del título |
EK_NATUREZ | C | 10 | 0 | Natureza | Natureza | Modalidad |
EK_NUM | C | 12 | 0 | No. Titulo | Numero do Titulo | Número del título |
EK_ORDPAGO | C | 12 | 0 | Ordem Pagto | Campo para Localizaçöes | Nro. de orden de pago |
EK_PARCELA | C | 2 | 0 | Parcela | Parcela do Titulo | Cuota del título |
EK_PREFIXO | C | 3 | 0 | Prefixo | Prefixo do Titulo | Prefijo del título |
EK_SALDO | N | 16 | 2 | Saldo | Saldo | Saldo |
EK_TIPO | C | 3 | 0 | Tipo | Tipo do Titulo | Clase del título |
EK_TIPODOC | C | 2 | 0 | Tipo de doc | Tipo do Documento | Tipo de documento |
EK_VALOR | N | 16 | 2 | Vlr.Titulo | Valor do Titulo | Valor del título |
EK_VALORIG | N | 16 | 2 | Valor Orig. | Valor Original do Titulo | Valor original del Tít. |
EK_VENCTO | D | 8 | 0 | Vencimento | Vencimento do Titulo | Vencimiento del título |
EK_VLMOED1 | N | 16 | 2 | Vlr.Mda.Stan | Valor na moeda nacional | Valor en moneda nacional |
08.TABLAS UTILIZADAS
- SA2- Registro de proveedores
- SE2- Títulos de cuentas por pagar
- SEK - Órdenes de pago
- SFE - Retenciones