01. DADOS GERAIS
Produto: | Solucoes_totvs_parceirosexptotvs |
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SolucaoParcsExpsTOTVS | TOTVS DMS |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | Modulos_totvs_prestadores_de_servicos |
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TOTVS DMS (Linha Protheus) - OFICINA Oficina (SIGAOFI) |
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Função: | Equipe Técnica (OFIOA180) |
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País: | BrasilArgentina |
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Ticket: | Não se aplica. |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVARMIL-5679 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
Há a necessidade de que o DMS ARGENTINA separe os valores expressos nas moedas peso e dólar na rotina Equipe Técnica (OFIOA180) para fazer a validação do crédito do técnico nas rotinas de Liberação de Créditos (OFIXA016) e Liberação de Créditos Oficina (OFIXA019).
03. SOLUÇÃO
Foi ajustada o processo de Solicitação Liberação de Crédito relacionado ao alçada de liberação do técnico referente a moeda para separação dos valores nas moedas peso e dólar no DMS ARGENTINA.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Orçamento Liberação de Crédito Orç. de Peça,Orçamento OficinaLiberação de Crédito Orç. Oficina, Atualização de Dicionario |
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ids | ospeca,osoficina,atualizadicionario |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | ospeca |
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| - Acesse a rotina Equipe Técnica (OFIOA180)
- No Campo Moneda V.Cré (VAI_ALLBCM), informe a moeda que vai ser usada para Validação de Crédito conforme abaixo:

- Acesse a rotina Orçamento por fases (OFIXA011)
- Inclua um Orçamento de Peças, e preencha os dados necessários e aperte no botão "Grabar".

- Na sequência, será mostrado uma mensagem de sistema, deduzindo que o cliente não tem limite de crédito para operação .
- Logo após será mostrado outra mensagem de sistema a revisão dos dados da OS pois não será possível alterar os dados caso prosseguir.


- Acesse a rotina de Liberação de Crédito (OFIXA016).
- Será mostrado, a OS feita anteriormente e clique no botão.
- Informe um motivo na tela de Motivo de Liberação e avance.
- Após esses passos, a liberação será feita e será possível prosseguir com a faturação OS de peça.


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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | osoficina |
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| - Acesse a rotina Equipe Técnica (OFIOA180)
- No Campo Moneda V.Cré (VAI_ALLBCM), informe a moeda que vai ser usada para Validação de Crédito conforme abaixo:

- Acesse a rotina Fechamento de Ordem de Serviço (OFIXA100)
- Selecione a OS para ser fechada e clique em "Cerrar".

- Preencha os dados necessários para o fechamento da OS
- Após preencher, clique em "Grabar"


- Na sequência, será mostrado 2 mensagens uma mensagem de sistema, deduzindo que o cliente não tem limite de crédito , e vai ser para operação .
- Logo após será mostrado outra mensagem de sistema que foi solicitado a liberação de crédito do própriocom êxito.


- Acesse a rotina de Liberação de Crédito Oficina (OFIXA019).
- Será mostrado, a ordem de serviço e de peça que foram requisitada na OS a ser fechada.
- Basta selecionar a ordem de serviço e da peça, e apertar no botão "Liberar".
- Informe um motivo na tela de Motivo de Liberação e avance.
- Após esses passos, a liberação será feita e será possível prosseguir com o fechamento da OS.


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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | atualizacadicionarioatualizadicionario |
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| Criação de Campo no arquivo SX3 – Campos:
- Tabela VAI - Cabeçalho Orçamento (Somente para o país Argentina)Técnicos :
CAMPOCampo | VAI_ALLBCM |
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Tipo | Numerico |
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Grupo de Campos |
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Pais | ARG |
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Ordem | Ultima ordem da tabela VAI |
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Tamanho | 2 |
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Decimal | 0 |
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Formato | @E 99 |
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Contexto | 1 - Real |
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Propriedade | 1 - Alterar |
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Título | Moeda V.Cred |
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Descrição | Moeda Vlr Alçada |
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TipoNuméricoFormato | @E 99 |
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Nível | 1 |
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Browse | N |
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| Inic. Padrão |
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Inic. Browse |
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Cons. Padrão |
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Nível |
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PastaPaísARGNível1Inic. Cons. PadrãoGrupo de Campos | Val. Sistema | Inic. Padrão | Help | Contexto | Opções | |
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...
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Pasta |
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Help | Informe o Tipo de Documento. |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Não há.
Card documentos |
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Informacao | Esta atualização de dicionário estará disponível na próxima release 12.01.2510. |
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Titulo | IMPORTANTE! |
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05. ASSUNTOS RELACIONADOS