Para emitir uma nota de transporte (TIPO F) de importação, siga os procedimentos abaixo: 1) Acesse a rotina 3010 - Digitar Pedido de Compra Master, selecione a opção 03-Gerenciar Importação (Receber Mercadoria) e clique Avançar; 2) Clique Novo e selecione a opção F-NF Transporte no filtro Tipo de Entrada; 3) Preencha os filtros conforme necessidade e clique o botão de pesquisa do campo Transação (N ou F); 4) Na tela Consulta NF informe a data de emissão da nota Tipo N no filtro Período e clique Pesquisar; 5) Selecione a nota desejada e clique Confirmar; 6) Clique duas vezes o item desejado e na tela de digitação preencha o campo Qtde Compra com a quantidade que deverá compor a nota Tipo F; Observação: este processo deve ser feito por item. 7) Selecione a aba Itens Incluídos (F4) e confira no campo Qtde Entrada a quantidade que está em cada item é a mesma quantidade informada no tópico 8. 8) Clique Gravar. |