1) Identifique a rotina utilizada pela sua empresa (574 ou 271) no parâmetro 1092 - Usar tributação por estado (UF) da rotina 132-Parâmetros da Presidência:
- Se estiver marcado como Sim, é utilizada a rotina 574; caso contrário, será utilizada a rotina 271.
2) Acesse a rotina 1007 / 1008 e verifique se estão preenchidos os campos NF Origem e Num. Trans. Origem, na aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Outras Informações, tópico Opções Gerais;
3) Acesse a nota de origem e revise normalmente a tributação de PIS/COFINS;
4) Após a correção da tributação de PIS/COFINS da origem nas rotinas 4001 e 574/ 271, ao executar o recálculo de PIS/COFINS na rotina 1007/ 1008, aba Dados da Nota Fiscal, sub-aba Livro Fiscal, botão Recalcula PIS/COFINS da nota pendente da rotina 1452-Emitir documento fiscal eletrônico, verifique se serão preenchidos os dados de PIS/COFINS dos itens;
Observação: após este processo os dados da tributação de PIS/COFINS deverão ser apresentados nas rotinas 1007/ 1008, na aba Itens da Nota.
5) Reenvie a nota por meio da rotina 1452.