Para lançar nota de ajuste sem item de saída, siga os procedimentos abaixo:
1) Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, marque a permissão 2 – Permitir incluir notas fiscais e clique Confirmar;
2) Acesse a rotina 1008 – Manutenção de Notas Fiscais de Saída, clique o botão Inserir e selecione a aba Dados da Nota Fiscal;
3) Preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Espécie, Série, Cód. Conta, Dt. Entrada e Cliente/Remetente;
4) Marque a opção Ajuste de ICMS;
5) Será apresentada a tela Dados do ajuste/Transferência de Crédito/Ress.
6) Preencha os campos conforme necessidade e clique Confirmar.
- Cod. Produto: 99
- NCM: 00
- Unidade: UN
- Valor Total: Deixe em branco
- Descrição: Acrescentar informações que justifiquem a geração da nota de ajuste como: motivo, leis, notas de origem, etc. Recomendamos que consulte sua contabilidade para mais detalhes sobre este campo.
7) Informe os campos da caixa Valores fiscais totais;
8) Selecione a sub-aba Base de Cálculo (Emissão NF), informe o valor 1, para ICMS, na coluna Tipo e as demais colunas conforme necessidade;
9) Em seguida, selecione a sub-aba Outras Informações, sub-aba PIS/COFINS e informe os dados conforme necessidade;
10) Selecione a sub-aba Opções Gerais, preencha os campos e clique Salvar.