Para realizar a entrada de nota normal com produtos bonificados que estão na mesma nota, siga os procedimentos abaixo:
Pedido de Compra
1) Acesse a rotina 220 - Digitar Pedido de Compra
2) Clique o botão Incluir;
3) Preencha as informações do cabeçalho;
4) Na aba Itens, pesquise o produto;
5) Dê um duplo clique no Produto;
6) Na tela de edição do item, informe os dados do produto e marque a opção Produto Bonificado;
7) Clique Confirmar;
8) Insira os demais itens conforme necessidade;
9) Prossiga com a digitação do pedido.
Entrada de Mercadoria
1) Acesse a rotina 1301;
2) Clique o botão Novo
3) Informe os dados cabeçalho
4) Na aba Pedidos Pendentes, escolha o pedido gerado pela rotina 220;
5) Confirme as informações dos produtos (Bonificado e Normal);
6) Gere as informações de Tributação e Condição de Pagamento.
7) Clique Gravar;