1) Acesse a rotina 1097 marque a opção Geração do arquivo SPED Fiscal e clique Avançar; 2) Em Dados Adicionais clique Ajustes de Doc.Fiscais e verifique o número da nota duplicada;
3) Acesse a rotina 1007 - Manutenção notas fiscais de entrada, preencha os filtros conforme necessidade e clique Localizar; 4) Na aba Dados da nota fiscal, sub-aba Itens da nota e verifique a coluna Código Interno de todos os produtos da nota que deve estar em branco ou com um código diferente para cada produto. Caso contrário, realize os procedimentos a seguir:
5) Acesse a rotina 203 - Cadastrar Produto e clique Manutenção de registro; 6) Preencha os filtros conforme necessidade e clique Pesquisar; 7) Selecione o produto desejado e clique duas vezes; 8) Corrija a informação preenchida no campo Código Interno da caixa 5- Outras Informações; 9) Clique Salvar;
10) Acesse a rotina 1000 - Processamentos Fiscais e selecione a aba Processamentos, sub-aba Opções Acessórias; 11) Na caixa Geração do Histórico informe o Período do SPED Fiscal, marque a opção Histórico de Movimentações e clique Executar.
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